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文档简介

1、费用报销单报销部门:年 月 日附件共张用途金额(元)备注部门会计签批部 门 经 理 审 核合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:万 仟 佰拾元角分原借款:元应退余款:出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色借款审批单年 月 日附件共张出纳复核借款人借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。规格:190MM*105MM 一联式 宋

2、体 黑色差旅费报销单报销部门:年 月 日附件共张姓名职别出差小由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至共大月日止日期起讫地点天数机票费车船费市内父通费住宿费出差补助其他小计月日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万 仟 佰 拾 元 角 分预支 元补助 元出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付款审批单年 月 日附件共张付款部门领款人市 报1 ,付款事由力 式 可 先借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)信电部门会计签批部门经理审核注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额5000元、10000元、(轮胎门市)20000元、40000元、(轮胎、铝圈销售部)40000 元、100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据) 宋体 黑色收款收据单年 月 日附件共张客户名称收款项目名称单位数

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