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文档简介

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-434编号:_房地产公司支付管理办法审核:_时间:_单位:_房地产公司支付管理办法用户指南:该管理规范资料适用于管理中,为使规则公开化,让所有人保持集体的协调,维护集体的利益,从而充分发挥团体的力量,实现管理有法可依,内部运行有规则保障。可通过修改使用,也可以直接沿用本模板进行快速编辑。第一章 支付管理办法1.一般规定1.1.管理范围1.1.1.支付管理的范围包括但不限于:开发建设款支付、资本性支出、日常费用支付、税费支付、代收代付款项支付以及其他款项支付。1.2.按用途分类1.2.1.开发建设款的支付是

2、指房地产开发建设的各种用款,包括:征地、前期工程、建筑安装、基础设施、公共配套等建设用款。(土地费用、前期工程费、设计费、建筑安装费(含工程物料采购)、基础设施费、公共配套费等开发建设用款。1.2.2.资本性支出:主要为公司经营性资产的采购以及公司的对外投资、利润分配等。如公司采购自用的固定资产、无形资产、办公室装修、对外投资、利润分配等用款。1.2.3.日常费用:日常业务经营、行政管理发生的费用款项,如营销推广活动费用、广告设计费、销售佣金、员工工资、业务招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、贷款利息等。1.2.4.税费:企业经营业务所应承担的各种税金及附加,。包括营业税,所得税、土地增值税、

3、契税、印花税、防洪费等。1.2.5.代收代付款项:为配合主营业务、其他业务的运作而发生代收代付款、暂收款、如代收代缴税费、初装费等。1.2.6.其他款项:除上述款项以外的各种款项,如往来款、借支、投标押金。1.3.按支付进度分类1.3.1.按合同实施的不同时期分类,可分为预付款,进度款,结算款,质保金。1.4.结算期数与支付次数的的规定1.4.1.预付款可以不必由预算部出具结算报告,但结算的期数从预付款开始计算为第1期,到进度款、结算款,质保金应连续编号。不得断号。结算的期数与支付的次数可能不一致,某一结算期数下可能支付几次,在支付证书中应表注为第×期第第×次支付。2.土地

4、款支付的规定2.1.土地款支付程序2.1.1.由分管土地主办部门根据土地合同规定的支付条件中约定的支付时间、支付金额向财务部门提交支付申请表。2.1.2.财务部门核对土地合同中的支付条件,向土地收款部门指定的账号办理交款手续。3.设计费的支付规定3.1.预付款的支付3.1.1.设计人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件设计合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,交由主办部门,由主办部门填写会审表后,再转交财务部门。3.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。3.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件

5、反馈财务部,由财务部通知设计人收款。3.2.进度款的支付3.2.1.设计人在办理设计费的进度款支付之前,应事先办理设计成果文件中间验收的手续,形成成果文件的中间验收手续。3.2.2.设计人编制设计费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理设计费中间结算的审核工作,由预算部出具设计费中间结算审核报告。3.2.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表3.2.4.项目发展部根据审核设计费的支付资料的完备性后填写支付会审表,向财务部转交。3.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。3.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签

6、字反馈财务部,财务部通知设计人收款。3.3.结算款的支付3.3.1.设计人在办理设计费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况确认手续,形成设计合同执行情况确认表。3.3.2.设计人编制设计费结算申请报告后,与预算部办理设计费竣工结算的审核工作,由预算部出具设计费竣工结算审核报告。3.3.3.设计人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表3.3.4.项目部根据审核设计费的支付资料的完备性,向财务部转交支付申请表。3.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。3.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知设计

7、人承兑。4.监理费的支付4.1.预付款的支付4.1.1.监理人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件监理合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。4.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。4.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知监理人收款。4.2.进度款的支付4.2.1.监理人在办理监理费的进度款支付之前,应事先办理监理效果评审手续,形成监理效果评审表4.2.2.监理人根据合同编制监理费中间结算申请报告后,与预算部共同核对办理监理费中间结算的核

8、对工作,由预算部出具监理费中间结算审核报告。4.2.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。4.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。4.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。4.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字反馈财务部,财务部通知监理人收款。4.3.结算款的支付4.3.1.监理人在办理监理费的结算款支付之前,应事先办理监理合同执行情况的确认手续,形成监理合同执行情况确认表。4.3.2.设计人编制监理费结算申请报告后,与预算部办理设计费中间结算的核对工作,由预算部出具监理费中间结算审核

9、报告。4.3.3.监理人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表4.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。4.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。4.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知监理人承兑。5.工程采购费的支付5.1.预付款的支付5.1.1.供货人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件采购合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向采购部提交支付申请,由采购部签署意见后转交财务部。5.1.2.财务部核对合同条件的原件并与

10、复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。&nbs p; 5.1.3.由董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件反馈给财务部,由财务部通知供货人收款。5.2.进度款的支付5.2.1.供货人在办理进度款支付之前,应事先整理分批供货验收记录单,并根据此编制物料采购类结算申请报告。5.2.2.供货人与预算部共同核对办理采购费中间结算的核对工作,由预算部出具物料采购类中间结算审核报告。5.2.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表。5.2.4.项目部提出会审意见后,向财务部转交支付申请表。5.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能

11、力决定支付的次数后再出具财务支付证书。5.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知供货人收款。5.3.结算款的支付5.3.1.供货人在办理采购费的结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。5.3.2.供货人编制采购费结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出具中间结算审核报告。5.3.3.供货人在合同规定的支付条件达到时,向采购部填报支付申请表5.3.4.采购部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。5.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。

12、5.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字后反馈财务部,财务部通知供货人承兑。6.施工安装费的支付6.1.预付款的支付6.1.1.承包人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,直接向财务申请预付款。6.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。6.1.3.董事办督促董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件的反馈财务部,由财务部通知承包人收款。6.2.进度款的支付6.2.1.承包人在办理进度款支付之前,应事先到项目部办理形象进度的确认手续,并根据此编制中间结算申请报告。6.2.

13、2.承包人与预算部共同核对办理中间结算的核对工作,由预算部出具中间结算审核报告。6.2.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表。6.2.4.项目部提出会审意见后,(来自:)向财务部转交支付申请表。6.2.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。6.2.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人收款。6.3.结算款的支付6.3.1.承包人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。6.3.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对中间结算,由预算部出

14、具中间结算审核报告。6.3.3.承包人在合同规定的支付条件达到时,向项目部填报支付申请表6.3.4.项目部提交会审表并签署会审意见,向预算部、财务部转交会审流程资料。6.3.5.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。6.3.6.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。6.4.质保金的支付6.4.1.承包人在办理质保金支付申请之前,应事先至物业公司办理保修期期满的确认手续,取得保修期期满证书。6.4.2.承包人编制结算申请报告后,与预算部共同核对最终结算工作,由预算部出具结算审核报告。6.4.3.承包人在合同

15、规定的支付条件达到时,向预算部填报支付申请表 6.4.4.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。6.4.5.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。7.营销费的支付7.1.预付款的支付7.1.1.申请人签订合同后,在合同约定的支付条件达到后,填写支付申请表并附件合同的首页、支付内容当页和签约栏当页复印件,向营销部提交支付申请表,营销部签署意见后再转交财务部。7.1.2.财务部核对合同条件的原件并与复印件核对后,确定符合支付条件后,出具财务支付证书。7.1.3.董事长在财务支付证书中签署意见后,由董事办将文件

16、的反馈财务部,由财务部通知申请人收款。7.2.进度款的支付7.2.1.申请人在办理进度款支付之前,应事先到销售部办理营销效果评审的确认手续。并取得营销效果评审表。7.2.2.申请人在合同规定的支付条件达到时,向销售部填报支付申请表交附上必要的附件。7.2.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。7.2.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知申请人收款。7.3.结算款的支付7.3.1.申请人在办理结算款支付之前,应事先办理合同执行情况的确认手续,形成合同执行情况确认表。7.3.2.申请人在合同规定的支付条件达到时

17、,向销售部填报支付申请表7.3.3.财务部全面审查其支付申请资料的完备性后,根据财务支付能力决定支付的次数后再出具财务支付证书。7.3.4.董事办将财务支付证书交董事长签字并盖章后反馈财务部,财务部通知承包人承兑。8.行政费用的支付8.1.工资的支付8.1.1.每个月的1日由各部门的文员提交上个月的考勤表,由行政人事部在6日前审核完成后转交财务部。8.1.2.财务部根据考勤人员出勤天数计算出当月应计发放的工资,并按国家税法的规定计算出就应扣除的个人所得税及其他应扣除款项,作出工资表由董事长签发后发放。8.2.办公费用的支付8.2.1.每个月由各部门提供办公用品需求计划,提交行政人事部汇总后,计

18、算出费用额度,完成审批手续后,由采购部采购后并验收确认无误后,通知供货人收款(月结算)。8.3.招待费用的支付8.3.1.根据客户关系的需求,每次招待应根据客户的级别进行消费,对于签单消费,由财务部每个月集中审核后,通知收款人收款。对于非签单消费,报销人应在三天内按规定的手续报销。8.3.2.对于超过授权招待费用额度以外的费用,招待人应事先进行申请,得到上级部门的批准后,才能招待消费。8.4.其他费用的支付8.4.1.对于其他费用的支付,由财务部另行制订管理办法。8.5.开发类零星工程的支付8.6.以在建工程的零星工程为主,如填沙、钩机、围墙等等,此类零星工程的支付跟进部门需提供真实准确的票据,(来自:)且此类票据的签单确认等应根据公司相关制度执行,由双方即时、准确签单,严格避免事后补签甚至大批量一次签完。如发现票据为事后补签,财务部将拒绝支付,由相关现场负责人自行承担。8.7.物业类零星工程8.8.包括物业维修类零星工程以及由物业公司跟进但是由开发公司支付的零星工程等。此类

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