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文档简介

1、XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期20XX-XX-XX页码第1页,共3页1.0目的:为了能使客户提供的财产进厂后,确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。2.0适用范围:适用于客户提供给本公司的所有财产。3.1 职责:3.1 品质管理部3.1.1 负责顾客财产的接收登记与归口管理;3.1.2 负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理;3.1.3 协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。3.2 技术部3.2.1 负责顾客模具和工装的标识;3.2.2 协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。3.3 设备管理部3.3.1 负责顾客模具和工装的贮

2、存、保护和维护;3.3.2 协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。3.4 业务部部负责和顾客沟通。3.5 生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。3.6 仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。3.2 定义:无5.程序5.1 见流程图6.0相关文件采购作业控制程序仓库管理控制程序模具和工装管理程序7.0相关记录详细见5.1流程图中使用记录。XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2016-07-01页码第2页,共3页使用记录管理者代表品质管理部业务部部相关部门 客户流程说明组织顾客验收财产否接收退还顾客判定审批文件资料偻受是验 收 结 果组织顾客 财产

3、完好 性验证三!1识别顾客财产,顾客财 产登记责任部门 标小、储 存、管理jj顾客财业务部部对顾产提供!客财产进行识别。部门联络函业务部部对识i 别的顾客财产i 进行登记。品质管理部组 织顾客财产验 收,验收不合格 则交由业务部 部退还至顾客, 验收合格报管!代审批。经过验收确认 的顾客财产,由 品质管理部登 入顾客财产管 理台账。顾客财产清单验收报告顾客财产验收 报告审批形成验证 报告!i确认完好的顾 I客财产由责任部门管理。验 证 结 果验证损坏通知客户顾客意见品质管理部定 期组织验证顾 '客财产的完好 性,确认的验证 结果登入顾客 财产管理台账。rr更新台账编制部门:品质管理部联系维 修联系报 废!联系退还1编制:维修报废退回审核:确认损坏的财 产由业务部部 通知顾客,顾客 出具处置意见。维修部门维修顾客财产。使用部门提请j报废。!业务部部负责i退回顾客。II验证后的顾客财产处置结束后更新顾客财'产台账。委托加工单报废申请单顾客财产管理 台账批准:XXXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期20xx-xx-xx页码第3页,共3页文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份数11111分发部

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