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文档简介

1、电器有限公司信息化规划方案、八 、-前言ERP业务的行业化,不仅仅是产品的行业化,更重要的 是顾问的行业化。所谓行业顾问,应该是这样一个群体,既 具有ERP的理论与实施经验,又熟知企业的运作过程,了解 客户的需求。本文收集整理了冰箱产品制造过程中的行业生 产特点、关键需求、绩效指标等内容,旨在帮助读者初步建 立对冰箱产品行业的认知。本文采用如下的结构: 第一章冰箱产品行业概述 第二章冰箱产品行业生产特点 第三章冰箱产品行业典型工艺 第四章冰箱产品行业关键需求 第五章冰箱产品行业关键绩效指标 第六章冰箱产品行业管理实践 第一章冰箱产品行业概述.1冰箱产品管理特点业务淡旺季明显,故在淡季时以半成品

2、备库为主,在旺 季来临时按单包装或再深加工一下即可出货,平衡了产能,亦缩短了交期。2.订单以外销为主 ( 70%以上),呈现多品种小批量的特点, 年均销售近二万个品种,年产值近 3 亿,销售增长率保持在 40%左右。3.产品体系复杂,涉及领域广泛,有冶金、动力、食品、 医药、石油和化学、纸浆和造纸、供水及水处理、机械制造 和船舶等等,众多产品体系对公司的生产管理带来很大的难 度。4.密封行业是资金、技术密集型行业,生产加工设备的生 产能力制约着销售订单的交期,每张销售订单接到后都要由 生产部对交期重新进行评估,故产能是否满足订单交期要求 对公司非常重要。.2生产环境与工艺选择为满足客户交付提前

3、期的要求,企业可以选择的基本战略有4种:按订单设计(ETo)、订货型生产(mTQ、按订单 装配(ATo)备货型生产(mTS。按订单设计( engineer-to-order 、意味着客户规格需要独特的工程设计或特别的定制。通常客户高度参与产品设 计。只有在有生产需求时才进行库存采购。交付提前期比较 长,因为不仅包括采购提前期,还包括设计提前期。订货型生产( make-to-order )是指厂商直到接到客户 订单才开始生产产品。最终产品通常由标准件构成,但也可 能包括客户设计的部件。由于需要极少的设计时间,交付提 前期缩短,库存也是以原材料的形式持有。按订单装配( assemble-to-or

4、der )意味着产品由标准 部件组成,制造商可以根据客户订单储备产品部件,并进行 组装。交付提前期更加缩短,因为不需要设计时间,而且库 存部件随时可以组装。客户对产品设计的参与仅仅局限于选 择所需要的产品部件。备货型生产 ( make-to-stock )意味着供应商制造产品, 然后销售库存产成品。这种形式的交付提前期最短。客户对 产品设计几乎没有任何直接的参与。图:生产战略与交付提前期根据物料的流动,工艺可以按 3 种方式进行组织:流水 式、间歇式、项目式。流水式流程:将加工产品或类似产品族的所需工作站安 置在一个部门,并按照产品加工所需次序排序。如果所加工 产品是离散的,如汽车,流水式制造

5、就称为重复性制造。否 则,例如生产汽油,则成为连续式制造。流水式流程布置 有时也成为产品原则布置( priductlayout )。图:流水式流程在间歇式制造( intermittentmanufacturing )中,产品以批量形式间断制造。工作站必须能够对多种不同部件进 行加工。因此,需使用通用型工作站和机器来完成各种任务。 间歇式流程具有柔性,它能够比流水式流程更加迅速地转换 加工的部件或工作任务。生产过程的控制是通过所要生产的 每个批量各自的工作订单来管理的。由于这种情况和生产过 程的混乱,使制造计划与控制问题十分严峻。图:间歇式流程 项目式(定位)流程 ( projectorfixe

6、dpositionmanufacturing )主要用于大型 复杂项目,例如机车、轮船或高楼。产品或许在其整个装配 期间都一直停留在一个地点;或者也可能会在经过很长时间 完成大量作用后才转移地点。除了可以避免将产品转移工作 站所耗费的巨额成本外,项目式制造的优势很少。综上所述,冰箱产品行业属于备货型生产(mTS为主,按订单装配(ATo)、按订单设计(ETo)为辅的生产模式, 物料的流动属于间歇式。第二章xx 电器产品结构与工艺2.1冰箱产品 Bom冰箱由箱体、门体、制冷系统、电器控制系统及附件五 大部分组成:箱体:一般包括外壳(拼装产品中由左、右侧板、前、 后顶板、中盖

7、板、下横条、后板及后底板组成) 、箱体内腔 (包括冷藏腔、冷冻腔)和隔热层(环戊烷发泡剂) 。门体:一般包括门面板(覆膜面板)、门内腔(ABS吸塑)、 门定位板、门拉手和门封(PVc挤塑)等。 制冷系统:一般包括压缩机、冷凝器(左冷凝器、右冷 凝器、底冷凝器) 、蒸发器( R 蒸发器、 F 蒸发器(包括顶蒸 发器和下蒸发管) 、毛细管、制冷剂、干燥过滤器和储液器 等。电器控制系统: 一般包括温控器、 电机启动和保护装置、 化霜装置、温度补偿装置、冷藏室灯及其开关等。 附件:一般包括层架、门搁架、果菜

8、箱、果菜箱盖、冷 冻室抽屉、冰格、蛋格、除臭装置(养鲜魔宝)等。2.2 冰箱产品工艺xx 电器冰箱制造部下设四个节点: 钣金喷涂、 真空成型、 预装发泡、总装包装,前两个生产的完工产品作为预装发泡 材料,预装发泡的完工产品作为总装包装的材料。工艺流程图如下: 上图说明:蓝色部分为钣金喷涂工艺,黄色部分为真空 成型工艺,绿色部分为预装发泡工艺,红色部分为总装包装 工艺。第三章xx 电器冰箱产品关键需求3.1设计数据标准化、规范化管理;3.2生产计划有效排产与生产进度跟踪、物料管理;3.3财务的成本控制与分析;第四章xx 电器信息化规划方案4.1xx 电器信息化规划蓝图4.2xx 电器信息化规划阶

9、段考虑到企业信息化的现状和未来的发展目标,本着总体规划、分步实施的原则,将整个信息化过程分为三个阶段:第一阶段:系统部署:实施周期: 3 个月 目标:数据规范、核算准确、及时) 系统部署: •PDm零部件库、图文档、 cAD集成、Bom•ERP财务(应收、应付、总账、报表、固定资产)、供应链(采购、销售、仓库、存货)2) 系统建设: •编码规范、库存共享、文档规范• 财务业务一体化,满足日常业务管理需要 第二阶段 : 实施周期: 5 个月 目标:规范研发、细化生产管理3) 系统部署: •ERP

10、Bom mRP mPS生产订单、车间管理、工序委外、财务成本•PDm中的工艺Bom变更管理4) 系统建设:•设计与制造一体化,Bom自动传递• 计划科学、领料规范、生产及成本可控• 实现车间工序计划管理、工序进度及工时实时统计•第三阶段 :实施周期: 2 个月 目标:智慧分析、智能决策5) 系统部署:• 商业智能分析 BA6) 系统建设: •建立企业决策支持系统,实时呈现企业管理者关注的经 营决策报表及指标数据,让管理者真正的管理驾驭企业经营4.3xx 电

11、器制造总体流程介绍仓库编码仓库名称计价方法仓库用途01钣金半成品库全月平均对钣金喷涂完工的半成品,在此仓库进行出入库管理 02成型半成品库全月平均对真空成型完工的半成品,在此仓库进行出入库管理 03预装半成品库全月平均对预装发泡完工的半成品,在此仓库进行出入库管理 04钣金现场仓库全月平均对钣金喷涂领用的入库倒冲的材料,在此仓库进行出入库管理05成型现场仓库全月平均对真空成型领用的入库倒冲的材料,在此仓库进行出入 库管理06预装现场仓库全月平均对预装发泡领用的入库倒冲的材料,在此仓库进行出入 库管理07总装现场仓库全月平均对总装包装领用的入库倒冲的材料,在此仓库进行出入 库管理4.4xx 电器

12、关键业务信息化流程及说明4.4.1计划流程 适用范围:本流程适用于计划部门的日常生产安排。 预测订单:销售部提前向生产部提供下月产品需求计划, 生产部计划员以预测单形式录入系统。mPS运算:计划员维护 mPS计划参数,进行 mPS运算, 对产生的产成品生产计划进行人工修正。mRP运算:计划员维护 mRP计划参数,进行 mRP运算, 对产生的半成品生产计划、材料采购计划进行人工修正。生产订单下达:计划员参照mPS mRP结果生成生产订单,打印生产通知单,下发到各车间。&

13、#61557;请购:采购部经理参照采购计划,生成请购单,后续订 购、到货、质检、入库、到票等流程与一阶段一致,此处不 再描述。4.4.2日常生产业务流程适用范围:本流程适用于所有车间的日常生产业务流程, 同时一阶段的 “日常生产业务流程” 作废,单据打印仍沿用。 有订单生产领料:生产订单上要用到的子件,根据子件 的供应类型进行不同形式的发料:A供应类型为领用的材料或半成品:由仓管员和车间文员 在相应的仓库中,以“配比”方式参照生产订单生成材料出 库单,出库类别为“有订单生产领用” 。B 供应类型为入库倒冲的材料:由仓管员以调拨单方式, 把材料从原

14、材料仓库调拨往各车间的现场仓库,出库类别为 “倒冲调拨出库” ,入库类别为“倒冲调拨入库” 。 无订单生产领料:生产订单上没有用到的子件,如公共 材料、五金材料等,由相应仓管员直接新增材料出库单方式 办理领用,出库类别为“无订单生产领用” ,注意领用的部 门必须是生产部门。 非生产领料:非生产部门到原材料仓库或五金仓库领用 的材料,视为非生产领料,由相应仓管员直接新增材料出库单方式办理领用,出库类别为“非生产领用,注意领用的部门必须是非生产部门。订单报检:对于所有的半成品、成品生产订单都必须依 据订单办理入库,由各车间文员

15、对生产订单进行报检,系统 自动生成产品报检单,并自动审核报检单,车间文员在系统 中通过短信方式告知品保部的外检员。检验:品保部的外检员看到短信后根据系统中的报检单 检验实物,在系统中参照报检单生成检验报告单,对有等级 管理的半成品或成品,检验报告单上必须填写等级内容,优 等品视为合格接收,一等品视为让步接收,对检验结果为合 格接收的,由外检员自行审核,对检验结果为让步接收或不 合格的,由品保部部长审核。对合格接收或让步接收的,由 外检员打印检验单交给车间文员办理入库手续。对不合格的, 外检员根据检验单生成不良品处理单,填写处理方式及流程:A对于完全报废的,外检员直接填写

16、报废原因及处理方式 为“报废”、流程为“报废”后,由品保部部长审核。车间 文员在库存管理中参照不良品处理单生成不合格品记录单, 连同实物入报废品仓库。B对于返工而系统不用对返工过程作处理的,外检员直接 填写报废原因及处理方式为 “返工”、流程为 “不处理” 后, 由品保部部长审核。车间生产人员进行返工返修,完成后由 车间文员继续对原生产订单进行报检,外检员按正常程序再 次检验。此方式适用于对返工过程不需实时跟踪的简单处理。c 对于返工且系统要对返工过程作处理的,外检员直接填 写报废原因及处理方式为“返工” 、流程为“返工”后,由 品保部部长审核。车间计划员参照不良品处理单生成非标准 的生产订单

17、,子件为空,计划员录入由车间生产人员指定的 本次返工需要领用哪些子件材料(包括母件本身) ,计划员 审核生产订单,车间生产人员根据非标生产订单向相应仓库 领料,财务需要对领用本身的材料录入单价(否则可能会造 成成本计算时此材料找不到单价) 。生产人员返工完成后, 由车间文员对非标生产订单报检,外检员按正常程序检验。 产品入库:对所有生产订单(半成品、成品)在生产完 工报检并检验合格后,都需要入库,由各车间文员参照检验 单生成产成品入库单,部门为各生产部门,入库类别为生产 入库。实物收发与打印同一阶段的流程,注意二阶段纳入了 所有的半成品。销售出库

18、:同日常销售业务流程,此略4.4.3日常采购入库流程适用范围:本流程适用于日常生产采购入库业务。请购:生产部根据销售部提供的月产品需求计划制定月 生产计划,采购部的采购经理根据月生产计划,分解到材料需求计划,在系统中下达请 购单,仅提出采购需求量, 不要求到货日期, 不指定供应商, 采购经理在请购单保存后提交初审,采购中心部长终审。采购订货:采购部采购经理参照审核后的请购单生成采 购订单,确定供应商、价格、到货日期、数量,经审核,采 购经理对审核后的采购订单打印,传真给供应商。采购到货:供应商送货到

19、公司原材料仓库,通知采购经 理,采购经理根据供应商的送货单,在系统中参照采购订单 生成采购到货单,采购经理自行审核到货单,并报检,系统 自动生成采购报检单,并自动审核报检单,采购经理在系统 中通过短信方式告知品保部的外检员。采购检验:品保部的外检员看到短信后根据系统中的报 检单检验实物,对检验结果在系统中参照报检单生成检验报 告单,对检验结果为合格接收的,由外检员自行审核,对检 验结果为让步接收(填写让步接收处理意见)或不合格的, 由品保部部长审核。对合格接收或让步接收的,由外检员打 印检验单交给仓库办理入库手续。对不合格的,外检员根据 检验单生成不良品处理单,填写处理

20、方式,由品保部部长审 核:对于拒收的,外检员以系统中短信方式通知采购经理办 理拒收退回手续,采购经理参照到货单生成到货拒收单;对 于分拣的,外检员再次进行全检,并填写检验报告单,后续 流程同第一次的检验流程。入库:仓管员根据外检员的通知,清点实物数量,在系 统中参照检验报告单生成采购入库单,对于超过到货数量的, 在允许比例范围内入库,超出比例的,退回供应商,对于小 于到货数量的,按实际数量入库,仓管员打印入库单,其中 一联交供应商带回。采购应付:供应商将发票、入库单匹配好后交冰箱公司 财务部,材料会计参照入库单在系统中生成采购发票,并作 采购结算

21、, 审核采购发票, 生成应付款凭证 (借:材料采购,借:应交进项税,贷:应付账款XX供应商)。采购付款:根据系统中各供应商的付款到期提醒,结合 财务的资金状况, 由财务材料会计填写付款单, 打印付款单, 按公司付款流程手工审核,审核通过后付款,总账会计在系 统中审核付款单,生成付款凭证(借:应付账款XX供 应商,贷:现金 / 银行存款),核销应付款。退货:材料检验合格入库后,生产车间在使用过程中发 现材料有不良,按以下方式处理:c要退还给供应商的:车间以换货方式把不良材料退回仓 库,从仓库领取相同数量的良品材料,仓管员开对这样的换 货情况在系统中

22、开调拨单,把此数量从原材料仓库调拨(出 库类别:不良调拨出库,入库类别:不良调拨入库)到材料 不良品库。仓管员与采购经理联系退货事宜,确认后仓管员 开红字采购入库单,仓库为材料不良品库,并把实物退回供 应商。D不退供应商并可以再利用的:车间继续从仓库领取良品 材料,仓管员开补领材料出库单,车间对不良品继续利用, 改成其他可用材料,则可以少向仓库领用其他材料。E不退供应商不能再利用而要报废的: 换货做法与 A 一致, 此材料就存放在材料不良品库中,不再退还给供应商。后续 如有处理,根据实际情况办理。采购流程控制:A生产材料采购:请购单必有,订单必有,到货必有,检 验必有B

23、零星采购:请单必有,订单必有,不做到货,不做检验 单据打印及去向A采购订单一联:采购部发传真用B采购检验单三联:财务一联,仓库一联,品保一联c采购入库单三联:财务一联,仓库一联,供应商一联D付款单一联:审批签字用,财务最终保管4.4.4仓库月末盘点流程适用范围:此流程适用于仓管员月末对库存结存进行盘 点业务。打盘点单:仓管员在 库存管理 中按仓库生成盘点单 (入库类别:盘盈入库,出库类别:盘亏出库) ,系统自动 将本仓库内材料的账面结存显示作为盘点依据,打印盘点单。 实地盘点:仓管员根据盘点单上的账

24、面数量进行实地盘 点,对不一致的,在盘点单上注明实盘数量。录实盘数量:仓管员在 库存管理 的盘点单中录入有差 异的实盘数量,审核盘点单,系统自动生成盘盈材料的其他 入库单,生成盘亏材料的其他出库单。 财务处理:财务材料会计根据盘盈盘亏情况生成相应凭 证。单据打印及去向:A.盘点单一联:仓管员实地盘存用4.4.5日常销售流程适用范围:本流程适用于日常销售业务。 销售订单:销售部接到客户需求订单后,由销售部文员 在系统中录入销售订单,自行审核,在接收销售订单时不控 制客户的信用额

25、度。销售发货:在库存满足的情况下,销售部文员参照销售 订单生成发货单,发货单保存时对客户的信用额度进行计算 并控制,对超过信用额度的,发货单不允许保存,可以通过 追加信用额度、专人审批、现款结算(零售)方式解决,对 于追加信用额度的,由区域经理提出书面申请(系统外) , 总经理审核通过后,销售文员在客户档案(系统内)中修改 信用额度; 对于专人审批的, 由专人(销售部主管、 总经理) 输入密码放行;对于现款结算的,如客户有预付,直接对应 收款单号后保存发货单, 如客户无预付, 把发货单保存为 “现 款结算”方式,财务收款,财务填写收款单时关联该发货单 号。销售文员自行审

26、核发货单,打印发货单,交仓库发货。 销售出库:仓管员根据发货单安排实物装箱发货,如果所发实物与发货单不符,则仓管员通知销售文员,在取得 致意见的情况下,仓管员修改原发货单,审核发货单,安排 发货。销售应收:对于需要开销售发票的,由财务销售会计参 照发货单生成销售发票(专用或普通) ,复核,根据系统中 的发票在防伪税控中开具交给客户的发票,在应收款系统中 审核发票,生成应收款凭证(借:应收账款XX客户, 贷:主营业务收入,贷:应交销项税) 。销售收款:财务出纳在收到款后,在系统中填写收款单 (对于现款结算的,必须注明) ,总

27、账会计审核收款单,生 成收款凭证(借:现金/银行存款,贷:应收账款XX 客户),并核销应收款。销售流程控制:A.内销:销售订单必有B.内贸出口销售:销售订单必有c.自营出口销售:销售订单必有D.零售:无销售订单,直接发货 单据打印及去向: A发货单一联:交仓库发货用B销售出库单五联:仓库一联,客户一联,回单一联,财 务一联,销售文员一联c销售收款单二联:财务一联,销售一联4.4.6 财务存货及成本核算流程适用范围:本流程适用于所有进入 存货核算 的业务单 据进行出入库成本核算的业务。 成本初始化:为

28、一次性工作,按模块的顺序进行设置 参数设置值计算方法全部统一,品种法或分步法 是否启用“生产制造”数据 是 是否核算产品自由项成本 是 存货数据 于存货核算系统 记入直接材料费用:无订单生产领用 有订单生产领用 记入入库数量:生产入库 人工费用 于总账系统 制造费用 于总账系统 折旧费用 于总账系统 共用材料分配率 全部统一,按产品权重系数 直接人工分配率 全部统一,按产品权重系数 制造费用分配率 全部统一,按产品权重系数在产品成本分配率按成本中心制定,按完工定额倒挤,前三个生产车间不 计算共用料费,总装包装课按产品约当产量计算共用料费注意:按产品权重系数、按产品约当产量作为分配权数 后,需要

29、录入各产品的系数。供应链业务检查:在要求各业务部门按时完成的基础上 (这是前提) ,再在系统中检查供应链的业务是否完成和正 确(这是补充) ,可以参照以下重点:采购管理:检查有无未做采购结算的发票,不允许存在 此情况销售管理:检查有无未审核的发货单和销售发票,允许 存在此情况,但要与实际业务吻合库存管理:检查出入库单据列表,查看相关字段内容是 否正确,要求为:单据检查内容采购入库单列表单价尽量不能为空或 0产成品入库单列表必须对应有表体生产订单号;入库类别为生产入库;部 门为生产部门其他入库单列表

30、业务类型为调拨入库的,调入仓库为现场仓库时,入库 类别为“倒冲调拨入库” ,调入仓库为总部仓库时,入库类 别为“调拨入库” ;业务类型为其他入库的,需要结合实际 业务判断材料出库单列表Bom中用到的材料,必须对应有表体生产订单号,且出 库类别为“有订单生产领用”,部门为生产部门;Bom中没有 的材料,领用部门为生产部门时,出库类别必须为“无订单 生产领用”,领用部门为非生产部门时, 出库类别必须为 “非 生产领用”其他出库单列表 业务类型为调拨出库的,调出仓库为材料仓库时,出库 类别为“倒冲调拨出库” ,调出仓库为产成品仓库时,出库 类别为“调拨出库” ;业务类型为其他出库的,需要结合实 际业

31、务判断(如赠送)调拨单列表查看有无未审核的调拨单暂估成本录入:对于暂估的采购入库单,不管是否有单 价,材料会计需要在月末在此处进行处理,对已暂估价格进 行检查,对无暂估价格的估入价格。结算成本处理:过滤所有仓库被当月发票结算过的暂估 入库单(注意: “未全部结算完的单据是否显示”要打勾) 结算,系统自动生成红字回冲单和蓝字回冲单,自动记账。 注意:恢复单据记账时有可能也会把红、蓝回冲单的记账恢 复掉,需要重新进行结算成本处理。正常单据记账和期末处理(材料) :对按仓库的业务先 后顺序(材料仓库、 五金仓库、不良品仓库、 四个现场仓库) 逐个对仓库进行单据记账和期末处理,因为仓库采用全月平 均计价方法,所以一个仓库记账完必须及时进行期末处理后 再对下一个仓库记账和期末处理。成本对象刷新:刷新每个月要核算单价的成本对象即生 产订单,条件:审核日期为当月的审核、关闭状态的生产订 单以及以前的在制生产订单。每个月都必须刷新成本对象。成本取数、核对:向库存中取各订单的已领子件材料成 本、各订单的母件入库数量,向总账中取各费用的发生额,取完后要注意核对与源数据是否一致,如果不一致,必须查 清原因后再次取数直

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