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文档简介
1、-可编辑修改 - 深圳 市XXX X有限公司 (三级文件) 文件名称: 不良品处理流程 _ 文件编号: CT-QC-XXXX 版 本/次: B/1 制/修日期:2013 年 7 月 29 日 生效日期: 2013 年 7 月 29 文件会签部门 会签人 文件会签部门 会签人 人资部 电源部 品管部 技术部 市场部 财务部 单板生产部 采购部 整机生产部 后勤部 SMT 部 货仓部 计划部 厂务部 制订 审核 核准 管制文件一一可编辑修禁止翻印-可编辑修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名称 不良品处理流程 类 别 二级文件 文件编号 CT-QC-XXXX 页 数 第2页,共5页 版本/次 B/
2、1 生效日期 2013.7.29 -可编辑修改- 版/次 修订日期 修订页码 修订内容 A/0 2012.5.18 全部 新制疋 B/0 2012.9.20 全部 格式及内容全面更新 B/1 2013.7.29 全部 评审文件,格式升级 B/2 2014-4-18 P5 增加5.10 *修订履 * -可编辑修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名称 不良品处理流程 类 别 二级文件 文件编号 CT-QC-XXXX 页 数 第3页,共5页 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可编辑修改- 1 .目的: 为了加强不良品管制,有效防止不良品的漏失及不良报表的记录真实性,特制订本流程。 2
3、 .适用范围: 适用于公司制程不良品、OQC验出不良品和客户检出不良品及不良品维修管制。 3 .定义: 无 4 .职责: 4.1品管部: 4.1.1负责不良品分析&确认。 4.1.2负责监督生产部门之不良品识别,区分的执行。 4.2工程部: 4.2.1负责不良品分析&确认。 4.2.2协助有关工艺技术方面问题的解决; 4.3生产部门: 4.3.1作业员负责自检发现不良品。 4.3.2全检人员发现不良品,使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分,并认真填写 QC日报 表。 4.3.3维修人员负责依维修流程对不良品进行维修,并认真及时地填写维修记录表。 4.3.4拉长负责不良品分析&
4、amp;确认。 5. 作业程序: 5.1不良品标识管理: 5.1.1由各生产部门依实际不良进行标识(小零件直接放入红色不良盒内) 。 5.2不良品发现: 5.2.1作业前,作业员应先对上工站作业品质进行确认,如发现异常立即返还上一工站。再对原 物料外观进行基本确认,如发现来料不良时,立即将不良品放入不良盒。 5.2.2作业完毕后,应对本工站的作业品质进行确认,无误后方可投入下一工站。如发现作业不 良,立即将不良品放入不良盒。 5.2.3测试工站检测到不良品时,先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象,然后放在 不良品区域内。并依照测试机的不良内容,在 QC日报表作好相应记录。 注:所有测试
5、发现的不良品,不可进行第二次测试。 5.2.4外观检验工站发现产品不良现象,用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识,然后将不 良品放入不良-可编辑修改- 区域内,并立即在 QC日报表作好相应记录。 5.2.5当检验连续3PCS不良时,应及时反馈拉长&IPQC。 5.2.6各工序作业员不可私自维修不良品。-可编辑修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名称 不良品处理流程 类 别 二级文件 文件编号 CT-QC-XXXX 页 数 第4页,共5页 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可编辑修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名 称 不良品处理流程 5.3不良品移交: 531所有不
6、良品由IPQC及拉长每2小时确认一次,确认为 0K,返回发现相应的工站,NG移 交维修工站(原材料不良品须使用来料原包装包装并隔离)。每2小时发现的不良品超过管 制界限或单项不良5PCS,则立即召集责任拉长检讨。如不良持续四小时超管制界限,并 由品管开出品质异常处理单知会相关单位(工程、品质、生产等)共同解决。 5.4不良品维修: 5.4.1维修人员接到不良品后首先确认不良项目,记录维修日报表的“不良现象”栏,再依据不良 品维修作业流程进行维修。 5.4.2维修人员必须如实记录维修数量,修一台,记一台.并根据维修的情况记录,记录不良品的不 良原因,并将原因反馈到责任工站及相应的责任人。 5.4
7、.3 IPQC和拉长每2小时须对维修日报表进行签名确认。 5.4.4维修区必须设立在测试工站前或线外维修,并且明确区分标识。 5.4.5功能不良经维修人员维修 0K后,须在主板上标识各自的代码,以便追踪。 5.5维修品的确认 5.5.1返修0K的产品必须经拉长、品管确认,确认项目如下: 5.5.1.1须确认外观、功能。 5.5.1.2未合上盖的须确认内部的生产工艺。 5.5.2第一次维修失效的修理品由IPQC或现场管理干部重新寻找原因,如属于维修漏失则重新 维修,流程依正常维修品流程作业。 5.5.3维修0K重新投入产品也不可将不良标识取下。 5.5.3.1功能不良由功能维修人员用笔将原不良内
8、容划两道并签名; 5.5.3.2外观不良由外观维修人员在不良标识处写“ 0K”并签名。 5.6维修品的投入 5.6.1维修品每天分二个时段统一投入(原则上上午一次、下午一次) 。 5.6.2每条产线拉头需明确标识“维修品投放点”标识。 5.6.3维修0K品在投线过程中,外观检验人员及测试人员发现产品标识有不良标识必须对其进 行重点确认和测试,功能不良标识必须由最后一道测试人员 (一般为恢复黙认或看版本信 息工站)取下,其他不良标识必须由外观检验人员取下,非以上人员不得中途将不良标识 取下。 5.7维修品的标示: 5.7.1所有维修品需经过全检(功能和外观)后方可分开包装,若产品有条码,则在维修
9、日报表中 记录条码号,便于追溯。 5.7.2客户如有特殊要求则依客户要求对产品进行标示。 -可编辑修改- 类 三级文件 文件编 号 CT-QC-XXXX 页 数 第5页,共5页 别 版本/次 B/1 生效日期 2013.7.29 -可编辑修改- 5.8维修品的不良分析与管理 5.8.1维修人员如实地记录维修状况; 5.8.2拉长收集每天维修数据加以统计,并针对前三项最高不良进行分析改善;若是前工序造成 的不良由IPQC及时知会给前工序改善。 5.9不良品数量管制 5.9.1当天的不良品(最后两小时可划为第二天)必须在当天内修理完毕。 5.9.2每天QC日报表记录的不良总数量与维修工站的维修日报
10、表统计数量相符。品管 IPQC每 天稽查此项内容。如不相符计缺失项并追踪改善。 5.10不良品退仓 5.10.1产线在每个投产工位,在上线时挑出的原材料不良,放置规定区域, IPQC及拉长在物料 员开单退料前,针对原材料不良全检确认并做好标识,在退料单上签名。 5.10.2产线维修发现原材料不良,主要电子件(IC、DDR、BGA、FLASH、接收头、适配器、 PCB等)原材料不良必须经工程确认,如超过管控范围必须提交分析报告, 非电子材料, 如出现丝印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良为原材料不良,其他上线后出现的划 你擦花、脏污、手指印等外观不良为制程不良。产线需将来料不良与制程不良分开包
11、装。IPQC及拉长确认后在退料单签名。 5.10.3产线退来料不良或制程不良,必须以原包装退仓。 5.10.4 IQC收到退料单,在没有急料的情况下须在2个工作小时全检(在IQC现有设备可完成确 认),在全检过程中如检验到制程不良、包装方式不符、标识错误、误判、标识不清晰(料 号、供应商(客户)、数量、不良标识、不良内容、不良率)、拉长/IPQC未签名确认等, 则直接通知物料员退回产线,直到IQC确认全属来料不良为止。并在退料单签字确认。 5.10.5仓管员接到退料单,有IQC签名才可以完成退料。 5.10.6仓库在退回供应商或客户前,如供应商或客户需来厂确认, IQC须陪同一起确认。 5.11良品退仓 6. 相关文件 6.1 不合格品控制程序 CT-MP-16 相关记录 7.1 SMT QC日报表 CT-QC-QF60 7.2 DIP QC日报表 CT-SCB-QF07 7.3 总装QC日报表 CT-SCB-QF19 7.4 返修机维修报表 CT-SCB-QF29 -可编辑修改- 8.流程图-可编辑修改- 深圳市XXXX有限公司 文件名 称 不良品处理流程 类 别 三级文件 文件编
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