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文档简介
1、管理评审控制程序1 目的为确保本公司质量管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。3 定义管理评审:由公司管理者代表与管理者就公司品质、环境政策和品质、环境目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。 4 职责4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告,主持召开管理评审会议,听取各部门汇报,并做出管理评审结论。4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况,提出改进的措施和建议,协助最高管理者做好有关管理评审的各项协调工作。4.3 行政办负责编制管理评审计划,组织各部门参加管理评审会议,并负责纠正预
2、防和改进措施的组织实施以及后续的跟踪和验证活动,负责编写管理评审报告。4.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料,并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。5 参考文件文件控制程序记录控制程序内部体系审核程序纠正与预防措施控制程序6 流 程 图: 流程图 pic 参考文件/使用窗体管理者代表或其指定人员会议通知管理评审通知依本程序规定各部门主管准备相关资料各部门主管目标达成状况一览表目标/计划达成总结召开会议、部门报告总经理指示总经理管理评审报告整理, 发放, 管理审查报告管理者代表或其指定人员管理评审报告纠正/预防措施评审表问题点改进各部门主管决议追踪n纠正
3、/预防措施评审表管理者代表或其指定人员 y归档保存结 案管理者代表7 作业内容7.1管理评审会议:7.1.1最高管理者为管理评审会议主持人,至少每间隔12个月召开一次管理评审会议;当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化,或发生重大环境或劳动安全事故,需增加管理评审次数时,由行政办制定计划,管理者代表审核,报总经理批准实施。7.1.2 管理评审会议召开前15天,将“会议通知”分发至相关部门负责人。7.1.3 各相关部门负责人收到“会议通知”后,由各资料准备负责人提前一周备齐下列资料于会议中汇报:主 题资料准备/负责单位管理体系运行状况;品质、环境和健康安全政策适宜性 管理者代表/行政
4、办公司质量活动完成情况行政办供货商品质目标/绩效采购部来料不良率 品管部制程不良率品管部/生产部生产达标率生产部教育训练达成状况行政办各项资源,组织机构是否合适各部门经理客户抱怨(含重大投诉/品质问题)及客户满意度调查营销部环境保护和安全文明生产方面的记录品管部/行政办/生产部过程、产品及环境、质量趋势品管部/营销部/技术部/生产部由于法律、法规要求的变化所受到的影响各相关部门内部审核结果分析管理者代表/内审组长上次管理评审决议事项的执行成效检讨与评估管理者代表/行政办审议生产中与品质有关的重大问题品管部、生产部改进之建议各部门经理7.2 管理评审的输入资料 a)质量管理体系审核的结果(包括一
5、、二、三方的审核);b)各种反馈信息,包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等;c)合规性评价的结果;d)与本部门相关的目标、指标完成情况;e)与本部门相关的环境和健康安全绩效;f)过程的业绩和产品符合性的分析,包括过程、产品测量和监控的结果;g)公司提供的资源所满足需要的情况;h)纠正和预防措施的实施和验证情况,包括对内审和日常工作发现不符合以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;i)可能影响管理体系的各种变化及改进的建议(包括内外环境的变化、法律法规的变化、新产品的开发等)。7.3 管理评审的输出a) 管理体系及其过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进;b) 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改;c) 满足顾客和相关方要求以及提高产品质量、环境和职业健康安全绩效的措施;d) 根据内、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求;e) 体系的运行符合相关的法律、法规情况;f) 管理评审结果的记录。7.4 管理评审会议结束后一周内由管理者代表指定专员整理出管理评审报告,经总经理批准后下发参加会议人员。7.5 管理评审所提出的问题点由管理者代表指定专员开出纠正/预防措施评审表,分发各责任部
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