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文档简介

1、总分类账2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借250057现付1钱小美借支差旅费1000借1500510银付3提取现金23000借24500510现付2支付工资23000借1500511现收1200借1700531本月合计2320024000借170061期初余额借1700会计科目:库存现金单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借4300052银收1收到国家追加投资400000借44300056银收2从银行借入短期借款10000借45300058银付1购买办公用品2000借45100059银付2预付租金3000借448000510银付3提取现金23000借42

2、5000510银付4偿还大明公司货款6000借419000512银付5购买丙材料2400借416600515银收3取得销售收入50000借466600会计科目:银行存款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号516银付6支付销售费用2000借464600524银收4收到理光公司欠款5500借470100528银付7支付水电费4800借465300531本月合计46550043200借46530061会计科目:银行存款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借5500520转6应收华北公司货款2000借7500524银收4收到理光公司前欠货款5500借2000531本月合

3、计20005500借2000会计科目:应收账款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号57现付1钱小美借支差旅费1000借1000511转4钱小美报销差旅费800借200511现收1钱小美退回余额200平05本月合计10001000平0会计科目:其他应收款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号57转3-1购入甲、乙材料11000借1100057转3-2甲、乙材料验收入库11000平0512银付5购入丙材料2400借2400512转5丙材料验收入库2400平05本月合计1340013400平0会计科目:材料采购单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借120005

4、7转3-2甲、乙材料验收入库11000借23000512转5丙材料验收入库2400借25400531转8-2生产产品发出材料19000借64005本月合计1340019000借6400会计科目:原材料单位:元2011 年凭证摘要叱贷方贷余额月日字号51期初余额借13000531转8-1分配材料费用17000借30000531转9分配工资费用19000借49000531转12分配制造费用9900借58900531转13结转完工产品成本36000借2290053114本月合计45900036000借22900会计科目:生产成本单位:元2011 年凭证摘要叱贷方贷余额月日字号58银付1购买办公用品8

5、00528银付7支付水电费2800531转8-1生产车间耗用材料800531转9车间工资费用1000531转10计提固定资产折旧3500531转11摊销本月租入设备租金1000531转12分配并结转制造费用9900平0531会计科目:制造费用单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借18300531转13结转本月完工产品成本36000借54300531转14结转已销产品成本31500借22800531本月合计3600031500借22800会计科目:库存商品单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号59银付2预付租入机器设备租金3000借3000531转11摊销本月租入设

6、备租金1000借2000531本月合计30001000借2000会计科目:预付账款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额借12600054转1收到光华公司投入200000借326000531本月合计200000借326000会计科目:固定资产单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转10计提固定资产折旧5000贷5000531本月合计5000贷5000会计科目:累计折旧单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额贷3430056银收2借入款项存入银行10000贷4430056转2借入款项偿还货款6000贷50300531本月合计16000贷5030

7、0会计科目:短期借款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额贷600056转2用借款偿还大华公司货款6000平057转3-1购材料未付大华、大明公司11000贷11000510银付4偿还大明公司货款6000贷5000531本月合计1200011000贷5000会计科目:应付账款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号510现付2支付职工工资23000借23000531转9分配应付职工薪酬23000平0531本月合计2300023000平0会计科目:应付职工薪酬单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转7预提借款利息2500贷2500531本月合计2500贷2

8、500会计科目:应付利息单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转15计算应交成建税及教育附加2500贷2500531转18计算应交所得税950贷3450531本月合计3450贷3450会计科目:应交税费单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转20应付投资者利润1000贷1000531本月合计1000贷1000会计科目:应付股利单位:元会计科目:长期借款单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额贷30000531本月合计贷300002011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号51期初余额贷15000052银收1收到国家追加投资400000贷55000054转

9、1收到光华公司固定资产投资200000贷750000531本月合计600000贷750000会计科目:实收资本单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转19提取盈余公积285贷285531本月合计285贷285会计科目:盈余公积单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号515银收3销售A、B产品50000520转6销售A产品2000531转16结转本月主营业务收入52000平0会计科目:主营业务收入单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转14结转本月已销产品成本31500531转17结转本月主营业务成本31500平0会计科目:主营业务成本单位:元2011 年凭证摘

10、要贷方贷余额月日字号531转16计算应交营业税金2500531转17结转本月税金及附加2500平0会计科目:营业税金及附加单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号516银付6支付销售运杂费2000531转17结转本月销售费用2000平0会计科目:销售费用单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号58银付1购买办公用品1200511转4报销差旅费800528银付7支付水电费2000531转8-1分配消耗性材料1200531转9分配工资费用3000531转10计提固定资产折旧1500531转17结转管理费用9700平0会计科目:管理费用单位:元单位:元会计科目:财务费用2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转7预提借款利息2500531转17结转财务费用2500平02011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转18计算所得税费用950531转18结转本月所得税费用950平0会计科目:所得税费用单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号531转16结转营业收入52000贷52000531转17结转成本、费用、营业税金48200贷3800531转18结转所得税费用950贷2850531本月合计4915052000贷2850会计科目:本年利润单位:元2011 年凭证摘要贷方贷余额月日字号

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