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文档简介
1、第1页监理单位质量工作履约检查及履约考评管理办法1 总则1.1 为加强天津地铁工程和枢纽工程监理单位质量工作的履约检查和履约考评管理,对工程质量实施有效控制,保证工程质量目标的实现,依据建设工程监理 规 范 gb50319-2012(征 求 意 见 稿 ) 、 天 津 市 建 设 工 程 监 理 规 程 (db29-131-2005) 、监理服务合同及上级行政主管部门对监理工作的要求和规定,结合天津地铁工程的特点,制订本办法。1.2 监理单位质量工作的履约管理包括履约检查和履约考评两大内容,其中履约考评按季度进行。1.3 本办法适用于三通建设公司所建设管理的地铁工程和枢纽工程。2 履约检查2.
2、1 履约检查内容对监理单位质量工作履约检查的内容主要包括开工控制(单位工程开工审批、关键工序开工条件验收) 、测量控制、材料(含构配件)验收控制、旁站、工程验收、定期质量检查、质量隐患及质量事故处理、档案管理,其检查内容、检查方法和检查要点详见附表0108。2.2 履约检查形式2.2.1 月检查项目管理部在每月工作中应根据工程的实际进展情况对监理质量工作履约情况进行检查,将检查结果填入附表0108,并及时将检查结果报质量安全部。2.2.2 季度检查对监理质量工作履约情况季度检查由建设公司质量安全部负责组织,根据工程实际进展情况, 确定季度检查项目和季度检查计划,并组织相关专家和相关部门进行季度
3、检查,原则上每季度不少于一次,由检查人员将检查结果填入附表0108。2.3 监理质量工作问题的处理2.3.1 项目管理部对监理质量工作问题的处理项目管理部在每月检查中发现监理单位存在监理质量工作问题,按以下程序处理:a)项目管理部对监理单位开具整改通知单(附表09) ,通知单一式二份,项目管理部、监理单位各一份;第2页b)监理单位按照整改通知单的整改要求进行整改,由业主代表和质量管理工程师进行督促;c) 监理单位整改完成后,向项目管理部上报整改回复单(附表10) ;d)项目管理部对整改情况进行复查,在整改回复单上填写复查意见。2.3.2 质量安全部对监理质量工作问题的处理质量安全部在季度检查中
4、发现监理单位存在监理质量工作问题,按以下程序处理:a)质量安全部对监理单位开具整改通知单(附表09) ,通知单一式三份,质量安全部、项目管理部、监理单位各一份;b)监理单位按照通知单的整改要求进行整改,由项目管理部进行督促;c) 监理单位整改完成后,向项目管理部上报整改回复单(附表10) ;d)项目管理部对整改情况进行复查,在整改回复单上填写复查意见,并及时上报质量安全部,质量安全部对整改情况进行抽查。3 履约考评3.1 评定等级对监理单位质量工作的履约考评总共分为三个等级,分别是优良、合格、差。3.2 考评一票否决项3.2.1 在季度履约考评期内,凡所管辖施工标段出现以下情况之一的监理单位,
5、质量工作季度履约综合评定为差。a)发生较大(含)以上质量事故的(质量事故等级划分见附录a) ;b)发生一般质量事故两次 (含)以上的, 或连续两个季度发生一般质量事故的;c) 因存在质量问题,被建设部、市建交委、质量安全监督管理总队、人防质量监督站等政府主管部门及建设公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次(含)以上的,或通报批评累计两次(含)以上的;d)工程材料、 半成品、构配件、设备在未经检验或检验不合格擅自用于本工程,而监理单位没有发出书面指令, 或者发出书面指令但未督促施工单位整改落实的;e)擅自改变原设计不按图施工, 未按审批的施工方案施工, 而监理单位没有发出书面指令 , 或者发出
6、书面指令但未督促施工单位整改落实的。3.2.2 在季度履约考评期内, 监理单位出现以下情况之一的,质量工作季度履约第3页综合评定为差。a)因质量问题, 被项目管理部、 质量安全部及上级主管部门开具监理质量工作整改通知单,未按整改要求按期完成整改累积两次(含)以上的;b)因质量问题, 被项目管理部、 质量安全部及上级主管部门开具监理质量工作整改通知单累积达到4 次以上的。3.3 考评方式a) 每次检查后由检查人员根据检查情况对监理单位质量工作情况按检查项目分别作出专项评价,并将结果填入附表11,做出每次检查综合评价;b) 季度末由质量安全部根据项目管理部每月检查情况和质量安全部季度检查情况将监理
7、单位质量工作情况填入附表12,做出季度综合评价。3.4 监理质量工作履约综合评定在下季度首月 5 日前,质量安全部按附表12 对监理单位质量工作履约情况进行综合评定,评定原则如下:3.4.1 优良a)总评分在 85-100;b)不存在考评一票否决项;同时满足以上 2 项要求的监理单位,质量监理工作履约综合评定为优良。3.4.2 合格a)总评分在 70-84;b)不存在考评一票否决项;同时满足以上 2 项要求的监理单位,质量监理工作履约综合评定为合格。3.4.3 差a)总评分在 70以下;b)存在考评一票否决项;出现以上 2 项任意一项的监理单位,质量监理工作履约综合评定为差。4 履约考评奖惩4
8、.1 监理质量工作履约综合评定奖罚原则a)季度质量工作履约综合评定为优良的,由建设公司发文全线通报表扬,额外支付本季度监理服务费的2% 作为奖励;b)季度质量工作履约综合评定为合格的,不奖不罚;c) 季度质量工作履约综合评定为差的,由建设公司发文全线通报批评,扣除第4页本季度监理服务费的2% 作为罚款。4.2 质量工作履约考评奖罚兑现在下季度首月 5 日前,质量安全部将监理单位质量工作履约季度综合评定结果填入附表13,并提出监理单位质量工作季度履约综合评定奖罚建议方案,并经审批后,由项目管理部在当季的监理服务费计量支付中执行。4.3 奖励金使用奖励金的使用必须用于本标段监理人员,不得挪做他用。
9、其中奖励金的40%用于奖励项目总监, 剩余部分由项目总监进行分配,奖励本标段负责质量工作的监理人员。奖励金的最终发放单(必须有签名)报项目管理部备案。若奖励金发放单不报送项目管理部备案的将视为没有进行奖励金分配,项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以扣除。若发现监理单位将奖励金挪做他用的,项目管理部在下一季度监理服务费支付中予以双倍扣除。4.4 监理单位所监理的工程发生工程质量事故时,依照 中华人民共和国建筑法等相关法律法规,应当承担相应的监理责任。5 附则5.1 在下季度首月的中上旬, 由质量安全部负责组织工作季度履约总结大会,要求各监理公司总经理或主管领导参会。5.2 本办法由三通建设公
10、司质量安全部负责解释。5.3 本办法自颁布之日起执行。第5页工程质量事故等级划分根据 关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质 2010111号)规定,按照工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4 个等级:(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者1 亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成10 人以上 30 人以下死亡, 或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者5000万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50
11、人以下重伤,或者 1000万元以上 5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 100 万元以上 1000万元以下直接经济损失的事故。第6页附表 01 开工控制工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1 监理单位质保体系检查监理组织机构、 质量责任制、 相关质量监理制度及质量管理人员到位情况组织机构设置合理,建立了质量责任制,相关质量监理制度完善, 10 分;质量监理人员到位,满足现场质量监理工作要求,10 分;2 监理规划、实施细则检查监理规划和实施细则监理规划按照规定进行审批,内容齐全,具有针对性
12、和操作性, 5 分;实施细则按照规定进行审批,内容齐全,具有针对性和操作性, 5 分;3 图纸会审、勘察交底、设计交底和设计风险交底检查图纸会审记录、 交底记录及时组织施工图会审,有设计回复,5 分;及时组织设计交底会议,有交底记录,签字齐全,5分;4 施组、专项方案审查检查施工方案报审表及时督促施工单位编制施工组织设计,及时进行审查并签署意见,履行报审手续,签字齐全,5 分;及时督促施工单位对“危险性较大的分部分项工程”编制专项施工方案,对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”编制专项施工方案还要组织专家论证,并及时审批签署意见,5 分;5 对施工单位质保体系的审查检查施工单位质保体系报
13、审表对施工单位质保体系有审查意见,签字齐全, 10 分;6 对试验室和现场标养室的审查检查试验室的资格报审表、现场标养室验收表对施工单位选定试验室报审表有审查意见、签字齐全, 3 分;监理单位送检试验室已选定,3 分;现场标养室符合相关规定,4 分;*7 工程开工报审表及相关资料的审查检查工程开工报审表对单位工程的开工进行审批,并签署意见,10 分;批准了开工令,10 分;8 其他准备工作现场检查、检查资料达到单位工程开工审批管理办法要求,10 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号为主控项目,没有*号的为一般项目。第7页附表 02 测量控制工作履约检查表监理标段:监理
14、单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果1 测 量 监 理 配置现 场 检 查 人 员 及 检查资格测量工程师人员及资格满足合同要求,10 分;2 测 量 仪 器 设备配置检查仪器设备型号、数量、检定证明型号数量满足合同要求和工程需要、检定证明齐全有效, 10 分;3 测 量 实 施 细则检查测量实施细则审批签字齐全,内容齐全、有针对性,10 分;*4 对控制点交桩、保护、复核、加密检查交桩记录、桩点保护措施、复测记录交桩记录签字齐全,5 分;督促施工单位对桩点采取保护措施,5 分;督促施工单位对控制点进行复测,10 分;督促施工单位对控制点进行加密布点和测量,10 分;对施工单位的加密控制
15、网测量成果进行复核,10 分;5 对 施 工 单 位测 量 方 案 审查检 查 测 量 方 案 报 审表有审批意见、签字齐全,10 分;*6 对 施 工 测 量成果核查检 查 监 理 复 测 原 始记录、施工测量放线报验表施工单位施工放样测量报验表审查签字齐全,10 分;及时对施工单位的施工放样测量成果进行复核,有复测原始记录, 10 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第8页附表 03 材料(含构配件)验收控制工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1 甲供材料检 查 材 料 进 场 报 验表、见
16、证试验报告、平行试验报告材料厂家符合甲供范围,5 分;报验表产品合格证、出厂质量证明齐全,进场复试见证试验报告合格,签字齐全,5 分;监理按要求进行了平行试验,平行试验数量满足要求, 10 分;*2 甲 控 材 料 验收控制工作检 查 材 料 进 场 报 验表、见证试验报告、平行试验报告材料厂家符合甲控范围,5 分;报验表产品合格证、出厂质量证明齐全,进场复试见证试验报告合格,签字齐全,5 分;监理按要求进行了平行试验,平行试验数量满足要求, 10 分;*3 其 他 材 料 验收控制工作检 查 材 料 进 场 报 验表、见证试验报告、平行检验报告报验表产品合格证、出厂质量证明齐全,进场复试见证
17、试验报告合格,签字齐全,10 分;监理按要求进行了平行试验,平行试验数量满足要求, 10 分;*4 监 理 材 料 台帐、见证试验台帐、平行试验检 查 材 料 进 场 验 收台帐、监理见证试验平行试验台帐、试验资料各种材料进场均建立分明别类的台帐,进场时间、数量、厂家、批号等资料登记清晰,10 分;台帐与试验资料吻合,材料取样数量、规格满足见证取样及平行试验规范要求,10分;*5 盾 构 管 片 等构 配 件 控 制工作检 查 材 料 进 场 报 验表、管片外观质量报验表产品合格证、出厂质量证明齐全,签字齐全,10 分;现场外观质量验收资料齐全,10 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 :
18、 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第9页附表 04 旁站工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果1 旁站方案检 查 监 理 旁 站 实施 细 则 或 旁 站 方案编制审批程序符合规定、签字齐全,10 分;内容全面、操作性强,10 分;*2 旁站实施现场随机抽查需旁站的部位、工序监理人员到位,40 分;*3 旁站记录检 查 旁 站 记 录 与相关资料吻合性旁站记录真实、准确、全面,40 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第10页附表 05 工程验收工作履约检查表监理标段:监理单
19、位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果*1 首件验收检查首件验收报验表验收记录签字齐全、内容完整,20 分;*2 隐蔽工程验收检查隐蔽工程验收记录隐蔽验收项目齐全,10 分;隐蔽工程验收及时,验收记录签字齐全,10 分;*3 检验批验收检查检验批验收记录检验批验收记录与工程同步,10 分;签字齐全、内容完整,10 分;4 分项工程验收检查分项/ 分部工程验收记录表验收记录签字齐全、内容完整,20 分;5 分部工程验收检查分项/ 分部工程验收记录表验收记录签字齐全、内容完整,20 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第11页附表
20、06定期质量检查工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果1 监 理 质 量 检 查制度检查监理质量检查制度有检查制度,满足要求,10 分;*2 驻 地 监 理 组 对施 工 单 位 质 量检查检查其检查记录一周不少于一次,有检查记录并督促落实,30 分;*3 总 监 办 对 施 工单位质量检查检查其检查记录一月不少于一次,有检查记录并督促落实,30 分;4 质量例会工作检查监理例会会议纪要每周组织一次, 有会议纪要, 有质量方面内容, 10 分;5 监理月报检查月报月报报送及时, 其中质量方面的内容能全面真实反映现场质量情况, 10 分;6 监 理 质 量 隐 患
21、销号台帐检查隐患销号台帐有隐患销号台帐, 台帐内容完整, 与各监理指令吻合,10 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第12页附表 07 质量隐患及质量事故处理工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果1 质 量 隐 患 处 理工作检 查 工 程 暂 停 指令、监理通知单、工作联系单、施工单 位 回 复 单 的 审批意见、工程复工报审表发现一般质量隐患及时给予指令,20 分;发现重大工程质量隐患及时向建设单位报告,由总监签发工程暂停指令,20 分;督促施工单位及时整改,10 分;施工单位整改完毕及时复查
22、,10 分;2 质 量 事 故 处 理工作检 查 处 理 方 案 审批意见、处理旁站记录、验收记录处理方案有监理审批意见,签字齐全,10 分;处理过程旁站记录真实、准确、全面,10 分;处理完成,验收签字齐全,20 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第13页附表 08 档案管理工作履约检查表监理标段:监理单位:序号检查内容检查方法标准要求检查结果1 人员及设施检查人员及设施配备有资料管理人员、人员稳定、办公设备齐全,10分;*2 监理资料填写1、监理日志2、监理旁站记录3、总监巡查记录4、其他资料监理日志内容真实、齐全、填写及时
23、,10 分;监理旁站记录内容真实、齐全、与工程同步,10 分;总监巡查记录内容真实、齐全、填写及时,10 分;其他资料内容真实、齐全、填写及时,10 分;3 监 理 资 料 整理、立卷资料的分类、 整理、立卷资料台帐清楚齐全、 ,5 分;按规程要求及时整理、立卷,5 分;4 监理验收资料已完分部工程监理竣工验收资料达到验收条件 (验收完) 的分部工程的工程资料齐全,10 分;5 对施工单位资料管理人员设施的检查检查监理检查记录有检查记录、检查记录结论与实际相符,10 分;6 对施工资料编制、内容的检查检查监理检查记录有检查记录、检查记录结论与实际相符,10 分;7 对施工资料整理、立卷的检查检
24、查监理检查记录有检查记录、检查记录结论与实际相符,10 分;存在问题:总分:检查人:年月日说明 : 序号列中有 * 号的为主控项目,没有* 号的为一般项目。第14页附表 09 监理工作整改通知单监理标段:项目管理部:监理单位编号工程名称存在问题检查意见1、对于以上检查中存在的问题要求年月日前整改(或落实)完毕,项目管理部负责监督。2、整改完毕后填写整改回复单,要求整改单位负责人在整改回复上签字并加盖公章,报项目管理部。3、必要时,要附有对相关责任人的处理意见(或处理结果)、相关音像、图片资料监理单位负责人检查人检查日期注:此表一式三份项目管理部、质量安全部、监理单位各一份。第15页附表 10 监理工作整改回复单监理标段:项目管理部:监理单位编 号工程名称日 期致:我方接到月日通知单后,已按要求完成了工作,特此回复,请予以复查。详细内容:监理单位(盖章)负责人签字项目管理部复查意见:项目管理部(盖章)主管领导签字第16页附表 11 监理单位质量工作分项考评表监理标段:项目管理部:序号考评项目检查结果(分数)专项检查负责人1 开工控制2 测量控制3 材料(含构配件)验
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