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文档简介

1、集团审计部经理岗位职责任职要求 集团审计部经理岗位职责 职责描述: 1、根据集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。 2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实状况,监督内部掌握制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行状况进行审计。 3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、精确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 4、审读集团的财务报告,确认其真实性、精确性、完整性并进行审计。 5、负责审查集团和下属公司资金管控状况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。掌握、考核、纠正各部门偏离

2、集团整体财务计划的行为。 6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果精确,审计报告准时。 7、依据审计计划的需要,协作外部的审计机构进行必要的调查审计工作。 8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。 任职要求: 1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历; 2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。; 3、定居佛山,有小车代步。 集团审计部经理岗位 篇2:财务审计部经理岗位职责任职要求 财务审计部经理岗位职责 职责描述: 1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺当开展; 2

3、、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、 3、负责与相关部门的协调和沟通, 4、负责管理审计的外事活动; 5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整; 6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性 任职要求: 1.本科以上学历、会计、审计相关专业学问; 2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑; 3.熟识财税法规,审计程序和公司财务管理流程, 4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神 财务审计部经理岗位 篇3:审计部经理岗位职责任职要求 审计部经理岗位职责 职责描述: 1、管理和培育审计团队,保证

4、团队成员的审计专业水平,满意公司发展要求。 2、制定审计计划和审计方案,带领审计团队完成各项审计项目,出具审计报告。 3、制定和执行审计程序,发觉存在问题,确定导致问题的原因; 5、对于发觉的问题,提出有效的整改建议和系统性管理改善方案; 6、发觉公司内部掌握薄弱环节,评估存在的风险,推动关键掌握点建立和完善; 任职要求: 1.全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历; 2.年龄:30-45岁之间,5年以上审计工作经验; 3.具有四大审计、大型制造型企业内部审计、sox内控工作经验优先考虑; 4.具有丰富的内部掌握、风险管理和流程管理经验; 5.具有良好的团队管理能力和沟通协调能

5、力; 6.具有cpa和cia证书者优先 审计部经理岗位 篇4:审计部总经理岗位职责任职要求 审计部总经理岗位职责 工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯

6、彻落实状况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审

7、计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险掌握等方面的学问; 4、熟识审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检; 5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析推断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。工作内容: 1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施; 2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各

8、类审计项目(包含但不限于销售与收款、选购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程); 3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进; 4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实状况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的状况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益状况进行监督检查; 5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 6、协作投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作; 7、组织协调各部门协作、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡察; 8、负责完成上级领导交办的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格; 2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验; 3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险掌

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