不良品报废流程_第1页
不良品报废流程_第2页
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文档简介

1、v1.0 可编辑可修改11页一、目的规范本公司的的报废流程二、适用范围:适用于本公司的所有报废产品物料三、内容1 1、 生产过程中发现的不良品,经技术员或QEQE 确认,判定为报废品,由品管暂扣于不良 品暂放区。2 2、每天下午 4 4 点 5050 到 5 5 点 2020 为品管确认报废时间, 各车间设专人按批次定时定点送报废,报废经品管确认并盖报废章,品管人员填写报废统计表,然后报废品由产线人员送至报废仓库。3 3、 每周报废仓人员按批次按车间填写报废申请表,经仓库品管确认后,由报废仓库 人员通知责任工段主管对报废品进行初步确认,核对无误后签字确认,对于有异议的报废品,有异议一方主管可以

2、找技术员 /QE/QE 判定,如果技术员/QE/QE 判定不了,可以找总工进 行判定。4 4、 责任工段初步确认后,由仓库人员通知技术员/QE/QE 对报废品进行终判,确定无法挽救后,签字确认,再有责任工段主管签字确认,5 5、生产单位部门主管签字确认6 6、品管主管签字确认7 7、总工程师签字确认8 8、生产副总经理签字确认四、主要职责及流程图1 1 、各部门工作职责相关部门:初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并进行隔离区分。品质部:根据相关鉴定结果判定是否报废并填写报废统计表,对报废单进行复核。 技术部:对不良品进行确认,是否报废。v1.0 可编辑可修改22页2 2、流程图v1.0 可编辑可修改33页五、报废类型1 1、因客户工程更改或工艺改进;使原有产品物料报废2 2、生产制程中或周转过程所出现的不良品;导致产品物料的报废3 3、品质部在检验过程中发现的不良品4 4、品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废六、相关文件1 1、不合格品

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