药品销售公司管理制度_第1页
药品销售公司管理制度_第2页
药品销售公司管理制度_第3页
药品销售公司管理制度_第4页
药品销售公司管理制度_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、药品销售公司管理制度一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、 发货管理制度 四、发票管理制度 五、应收帐款 管理制度销售管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度 七、换、退 货管理制度 八、客户档案管理制度 九、客户服 务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度 十三、报 告制度 十四、报酬管理制度 十五、业务交接管 理制度 十六、otc市场终端包装制度一、区域销售管理制度1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的 规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式 的业务往来。2、严格按公司规定的销售价格供货,不得以任 何方式变相压价销售。3、加强对客户的监控,原

2、则上要求其不得跨区 域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执 行。4、做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲 货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部 门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规 定与经销商洽谈,促使经销商承诺并签定经销合 同,并促进合同的执行过程符合规范要求。1、 在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按 规定详细填写公司统一印制的经销合同,以此 作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协 议单位除签订全年经销协议外,每笔业务同样要签 订订货合同。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价 格政策、交货方式、结算

3、政策执行。3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、 单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、 税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等,内 容完整无漏项,字迹工整、清晰。4、销售部门 主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经 确认符合条件后方可批准执行。5、根据合同上 注明的交货日期安排发货,无合同不得发货。6、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单 位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、 执行情况等,以备查询。7、订货合同销售部门应每月整理、装订成 册,存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济 的将公司产品运送到目的地。1、实行公司总部 直接向经销

4、商(或代理商)发货,禁止给业务员发2、发货的依据是订货合同、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公 司指定银行账户的均不得向其发货。3、发货审批权限:发货由销售部门经理审核、 总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续。4、发货必须坚持先批号先出库的原则。5、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个 客户的资信限额,以此作为最高发货限额。6、 进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能 保证按时发货。四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理 审核。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发 货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门 开具并建立销售发票领用登记台

5、帐3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定 部门,销售部及时与客户收票部门沟通,并办好签 收手续,4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安 全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保 存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等 问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此 给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报 者,一经发现,将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如 税票资料错误导致税票不能使用,业务员应承担相 应责任。7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都 是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无 效。五、应收帐款管理制度1销售部门要将正常应收款项控制

6、在公司规定 的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持每月与 经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现 问题及时处理。2、在业务活动中要坚持 少量多批、加速周转” 的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客 户,应尽快组织催收;超出2个账期的应收款, 应向总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清 收时限。3、对有销售却3个月不付款的,公司视为呆 帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情 况,提出清收报告,报请公司批准后执行。4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东 法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务 方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经 总经理批准后进行清收。在请收期间

7、,除现款现货 或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人 进行相应处理。6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时 要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行 处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政 及经济两方面进行处罚。六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自 己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来 账目清楚、数额相符。2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售 数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等, 以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实 核对,及时与业务单位进行对帐。3、一旦发现 公司

8、与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快 核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责 任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育, 限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决 定。对构成犯罪者,将依法予以追究。七、换、退货管理制度1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商 (或代理商)坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商 或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。 非上述原因的退换货要求,不予处理。3、退货

9、必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部 门经理上报,总经理审批。经批准的退货须填写产 品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、 退货原因等。4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认 真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致。八、客户、用户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责 建立,交直接上级审核,专人负责保管。2、与 公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、 零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进 行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按 时交档案管理人。3、按合同要求,用户档案由销售单位收集,业

10、务人员督促管辖区域内的各个经销网点每月统一 上报给公司营销部。4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥 善保管,分类整理。5、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得 将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意 借阅。客户、用户档案是公司的重要财产,任何人 不得据为己有。九、用户户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方 面的专业服务。2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问3、及时处理来电、来函,确保客户满意;4、建立用户档案,及时跟踪用户,按时为用户 提供服务;5、对公司vip用户在主要节假日要邮 寄贺卡或礼物。十、价格体系政策12、

11、每次活动期间,产品的活动定价需向甲方提 交书面申请,在通过申请后方可执行。3、在每次 活动期间的产品优惠价格,在全国统一零售价的基 础上,上下浮动不得超过10%。4、如违反公司的 价格规定,一经发现,公司有权停止供货和终止合 同,并罚金10万元。卜一、开发及促销维护政策1、销售渠道:有胰岛素销售的药店、医院、卫 生室就是销售的市场。药店、医院选择要求是信誉好,人气旺、销售大、认可公司产品。一个地 级市区可以选择3至10家终端,县城区、乡镇可 选择1-2家终端,多了容易引起经销商的恶性竞 争,造成价格混乱。相邻的二家终端,只能选择一 家。2、终端铺货:每家单体药店铺货为2-3台, 根据客户的信誉

12、度和药店规模而定。连锁药店视情 况报公司批准而定。3、送货补货:药店拜访频次为2次/周,了解 走货速度、库存情况,什么时候需要进货、补货, 业务员应该有数,不能让药店断货。4、终端陈列:产品一定要陈列在与药店存放胰 岛素相近的位置,位置要显眼。如存放胰岛素的冰 柜顶部。5、终端促销:交给负责胰岛素销售的药店营业 员负责终端促销,消费者来药店购买胰岛素随时推 荐,并发放产品宣传三折页。每台给终端促销员一 定的提成,费用由业务员自行承担。6、终端宣 传:在药店张贴pop (海报)宣传、产品宣传三折 页、适当举办一些促销活动。7、市场保护:在 每个区域只招一名业务员,在本区域享有独家业务 权。业务员

13、不得串货,不得跨越渠道、区域进出货。8、结算方式:实行按动态月结算制,前一月产 生的销售要在下月5日内对完帐,乙方并在15日 前将货款汇至甲方指定账户,若双方合同期满或合 作中止时,药店应于合同期满前15日内结清所有 货款。十二、宣传品、礼品、赠品使用制度1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的 推广活动及领导认为需要的其他使用范围。2、 公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公 司ci设计要求统一制作、采购和保管。3、各销 售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须 填写 宣传品、礼品、赠品领用申请表”销售部经理复核,报请总经理审批后领取。临时急需或单 笔数量大的则预先提出,经总经理

14、审批后方可办4、营销部每季度统计各办事处累计宣传品、礼 品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门(全年限 额=全年回款额*1%,)。如特殊情况部门需要超 过限额使用,应书面请示营销部,报总经理批准。十三、工作报告制度营销部经理及各位业务员须按规定时间填报下 列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联 系,有重大事情还必须随时书面报告。1、周报告制度:业务员每周要向上级主管汇报 工作。2、重要事项报告制度:营销部经理如遇不能决 定的重要事项应及时向上汇报。十四、报酬管理制度1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后,公 司40天内将提成款支付给业务员。具体差价如下: 篇二:医药公司药品销售管理规定医药公

15、司药品销售管理规定1 .目的:为加强药品销售质量管理,规范销售 工作,确保将合格药品销售给具有合法资质的购货 单位,特制定本管理规定。2. 范围:适用于本企业药品销售的全过程管理3. 定义:3.1购货单位:本制度所称购货单位是指从本 企业购进药品的中国境内的医疗机构、药品经营企 业以及药品生产企业即:销售客户。4. 内容:4.1 购货单位合法资质审核4.1.1 药品销售必须对购货单位的合法资质进 行审核确认,销售部门不得将药品销售给未经审核 确认的购货单位。4.1.2 销售部门负责向购货单位索取下列资质证明材料并进行初审,建立销售客户档案。(1) 药品经营许可证、医疗机构执业许可 证复印件;(

16、2) 企业营业执照(副本)复印件;(3) gsp认证证书复印件:(4) 购货单位的开户户名、开户银行及账号 等开票信息。(5) 其他国家法律法规规定的需要索取的资料 文件。4.1.3 由购货单位提供的上述材料均需加盖企 业原印章,所有材料应完整、清晰、有效。不符合 以上要求的应重新索取。4.1.4 购货单位为医疗机构的,须索取医疗 机构执业许可证复印件,复印件上需加盖该医疗 机构原印章。4.1.5 购货单位为其他性质医疗单位的,须索 取其合法资质证明文件复印件,复印件上需加盖该 单位原印章。4.1.6 质量管理部门对销售部门提交的购货单 位资质证明材料进行质量审核。(1) 审核购货单位提供材料

17、的完整性、真实性和 有效性:(2) 审核是否超出有效证照所规定的生产(经 营)范围和经营方式:4.1.7 购货单位合法资质审核程序,按公司有 关程序执行。对未通过审核确认的购货单位,公司 任何人不得与其建立业务关系。4.1.8 对已有正常业务关系的销售客户,应注 意审核确认其资质文件的有效性、是否有项目变 更,如超过有效期限或有项目变更,质量管理部门 应通知销售部门及时索取相关资质证明材料进行审核确认,并更新销售客户档案。4.1.10质量管理部门负责计算机管理信息系统中销售客户基础信息的维护和控制,并按期审 核、更新相关内容。4.1.11 对于未在资质证明材料失效前提供有 效资质证明材料的销售

18、客户,从资质证明材料失效 之日起,质量管理部门可直接在计算机管理信息系 统中实施控制措施,停止向该客户销售药品。4.1.12 购货单位资信的审核管理,按公司销 售客户管理规定中客户资信审核管理规定执行4 . 2 销售人员管理4.2.1 药品销售人员应依照国家职业技能准入 规定,取得药品购销员资格证书,持证上岗。4.2.2 药品销售人员必须在公司授权的范围内 依法销售药品,依法规范其销售行为。4.2.3 公司对派出的销售人员出具授权书。授 权书原件应当载明授权销售的品种、地域、期限, 注明销售人员的身份证号码,并加盖本企业原印章 和企业法定代表人印章(或者签名)。424 销售人员授权书有效期限应

19、在一年以内 (含一年),到期重新授权。销售人员授权书应留 有与原件项目一致的存档文件备查。4 . 3 药品销售质量管理4.3.1向购货单位首次销售药品时,应提供下 列材料供购货单位核实。(1) 加盖本企业原印章的药品经营许可证和 营业执照复印件:(2) 加盖本企业原印章的药品经营质量管理规 范认证证书复印件;(3) 提供本企业质量保证协议书。4.3.2 销售药品时,必须开具合法票据,做到 票、账、货相符。4.3.3 销售人员应依据药品的使用说明,向销 售客户正确介绍药品的适用范围、用法用量、药理 作用、禁忌及注意事项等,不得虚假夸大和误导客 户,在药品质量上对客户负责。434 药品营销宣传应严

20、格执行国家有关广告 管理的法律、法规,宣传内容以国家药品监督管理 部门批准的使用说明书为准。4.4 销售制单管理4.4.1药品销售应依据客户订单的信息进行销 售制单,客户服务部门负责客户订单的接收和销售 制单工作。4.4.2 制单员应按照计算机管理信息系统操 作手册的要求,将客户订单的信息正确录入到计 算机管理信息系统,选择正确的销售价格,正确的 开具销售(内部)流转单。4.4.3 开具发票的人员必须依据已经开出的销 售(内部)流转单的内容,正确开具销售发票并加 盖公司发票专用章。4.5 销售记录及凭证的管理4.5.1 药品销售必须按规定做好销售记录。(1)销售记录必须注明:药品的通用名称、剂

21、 型、规格、批号、有效期、生产日期、生产厂商、 购货单位、销售数量、销售价格、销售日期等项内 容。(2) 销售记录要做到真实、完整、可靠、准确 客户服务部门负责对计算机管理信息系统自动生 成的销售日志进行分类备份并做好药品销售的记 录和存档管理。(3) 药品销售记录应保存至超过药品有效期一 年,但不得少于三年。4.5.2 销售票据应按规定妥善保存备查。(1) 销售发票留存联次由财务部门负责存档备 查:(2) 销售(内部)流转票据客户服务部门负责管 理,按规定保存备查。4.5.3 除上述管理规定外,销售的记录与凭证 管理按公司质量记录、凭证的管理规定执行4.6 药品售后服务461 销售部门应积极

22、做好药品售后服务工 作,追踪本公司销售的药品在客户端到货及在终端 客户的使用情况4.6.2 销售部门应定期进行客户访问,及时反 馈客户的意见,具体要求按公司用户访问管理制 度5 .相关记录:5 . 1销售内部流转单5. 3药品销售记录6. 相关文件:6. 1计算机管理规定6. 2质量记录、凭证的管理规定6. 3用户访问管理制度篇三:特殊药品销 售管理制度特殊管理药品分级销售管理制度目的规范特殊管理药品销售,加强特殊药品管范围适用于公司所有实行特殊管理的药品销售 工作。职责质管部、销售部对此制度实行负责。规程1、根据药品管理法、麻醉精神药品管理 条例、人口与计划生育法、含特殊复方制剂药品管理规定等法律法 规,制定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论