新增公交车可行性论证报告 (2)_第1页
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文档简介

1、新增公交车可行性论证报告 xx县区公交是提升城市品位的重要举措,是建设“现代服务业”的重要承载,是实现“坚持科学发展、推进城乡统筹、建设平安和谐华池”的重要配套,是构建社会主义和谐社会的重要标志,是党的群众路线教育实践活动的重要体现。随着我县公共交通的不断发展,全县居民对公共交通的依赖性越来越强,对此提出的要求也越来越高。尤其是近年来县政府结合我县“红色旅游大县”的功能定位,着力打造“平安华池”,大力发展绿色交通,支持县城重心南移,方便群众,照顾底收入人群出行,对构建我县可持续发展的综合客运体系将起到积极作用。 一、新增公交的目的意义: 近年来,随着我县经济的发展和城市化进程的加快,进城务工人

2、员及上班职工人员日益增多,人员的流动密度和范围不断扩大,城市客运需求与日俱增。再加之南区开发步伐的加快,车站近期搬迁、安居工程已开始入住,部分单位南移,我县现有的xx县区公交无论是运营能力还是结构布局,都严重滞后于城镇化发展,给居民出行带来了诸多不便。发展xx县区公交,新增公交车辆是为了更好地配合县xx县区开发建设、解决干部职工和广大居民的出行方便、全面落实“民生工程”的具体体现,对于改善县城交通结构,促进社会和谐有着十分重要的意义。 二、县城公交运行现状 近年来,县委、县政府高度重视公共交通事业,作为一项重 点民生工程来抓。公司现有公交车20辆,分别运营4条线路,即县城乔河(8km)、县城鸭

3、洼(10km)、职中花苑小区(5km)、东苑医院(6km)。从近年公交运行来看,为居民提供了安全、方便、舒适、快捷、经济的出行方式,提高了县城和群众生活的品位,增强了幸福感,已成为县城一道绿色的风景线。 三、新增公交车的可行性 随着我县公共交通的不断发展,居民对公共交通的依赖性越来越强,对此提出的要求也越来越高。根据我县南区开发xx县区城南移的战略,经我公司反复考察论证,拟新增公交车14辆,以解决县城职工上下班和xx县区乘客的乘车方便,新增公交车势在必行,其理由如下: (一)、符合县政府整体规划的需求。近年来,县城整体南移已是发展定局,相关单位、医院、学校、车站整体搬迁只是时间问题,从目前看,

4、车站即将搬迁,从车站发往西峰、庆城、乔川、城壕、上里塬方向的客运班车近120班次,按每班次20人计算,每天往返县城与车站的人数将达到5000人(次)之多,还有居民往返县城办事、去吴起、南梁方向的旅客,也是一个庞大的群体,就现有的城市公交运力,已不能满足现有的群众需求,给旅客出行带来诸多不便是不争的事实,也不符合县政府的总体发展规划。因此,经我们考察论证急需增加公交车,方便群众出行、就业和学生上学之需。 (二)、符合全县经济和社会发展的需求。我县是一个比较边远的山区,东西跨距近20km,县城处于狭长的沿河两岸,路途长 街道短,沟岔多、人员居住分散,车站与居民居住地距离达15km之远。县xx县区将

5、是全县政治经济文化的中心,车站宾馆的开业、安居工程的入住、南区基础建设的加快,将迎来流动人口的高峰,加之南区开发路远道多,居民小区近期将有400户近2000人入住,所有的城市客运仅靠现有公交和出租,已难以满足县城与南区的人员出行。从维护社会和谐稳定,服务民生的大局出发,新增公交车是落实十八大精神,构建“平安华池”的重要举措,也是全面落实党的群众路线教育实践活动的具体体现。同时新增公交,有利于xx县区公交客运资源结构的优化调整,减少资源浪费,保护环境。 四、运营方案 (一)车辆类型及数量。根据相关产业政策规定,我公司拟统一订购大型中级天然气公交车14辆。 (二)运营模式。实行公车公营两权(经营权

6、、产权)归企,承包经营。 (三)运营线路。公交运营线路分为1路和2路。 1路公交车运营12辆,线路为县医院(始发站)至张湾小区(终点站),途经县医院、供电公司、花苑小区、交警大队、作业区、农机局、林业总场、中心商场、百汇、财政局、老干局、东苑小区、自来水公司、张湾小区。运行线路总长8km,每5分钟对发一班,循环发车,全程运行20分钟。 2路公交车运营18辆,线路为王峁子台安居工程南端(始发 站)至北苑小区(终点站),途径王峁子台安居工程南端、汽车站、 法官培训基地、孙家巷、一中、输油二处华池基地、山根底、润扬国泰小区、供电公司、花苑小区、交警大队、华池作业区(文化广场)、农机局、林业总场、步行

7、街桥、工商局、职中、北苑小区。运行线路总长15km,每6分钟对发一班,循环发车,全程运行时间30分钟。 五、拟经营班线效益分析 (一)客运成本预算(月计): 1、油品:240(运营里程)×0.35(每公里耗油)×7.4(油价)×28(天)17404.8 2、保险费:12000/12(个月)=1000(月) 3、税金:790/12(个月)=65.8(月) 4、人员工资:3500(月) 5、修理费:1000(月) 6、不可预见费用:500(月) 月费用成本合计:23470.6 年计成本:23470.6×12(个月)281647.2 (二)客运收入预算(月计)

8、: 53座×票价1元×上座率60%×30个单次×28天26712 年计收入:26712×12(个月)320544 (三)利润预算 月计:26712(月收入)-23470.6(月费用)=32414(利润)年计:320544(年收入)-281647.2(年费用)=38896.8(利润) 六、安全生产保证措施 (一)主动安全措施 我公司制定安全管理措施三条: 1、坚持以人为本的思想,切实落实对驾驶人员的管理,加强对驾驶人员的安全意识教育,驾驶技能和驾历审查,建立驾驶员档案,签定安全生产管理责任书和聘用合同书。 2、公司成立内部管理人员为稽查员,其职责是对内部车辆的安全和服务稽查、纠正违章违规,根据情节给予适当的经济处罚。 3、抓好保险、降低风险、对公司每辆参营车第三者责任险必须达到50万元以上,车上乘客每座投保额不低于50万元,其它险种都应按规定投保。 (二)被动安全措施 公司建立安全生产巡查制度四条: 1、检查车辆安全措施,落实公司巡查制度,详实检查记录。 2、检查车辆保险,对保险到期车辆及时通知经营者按时续保、对脱保车辆及时通知车站和主管安全生产领导停班停运。 3、对未参加审验,安全技术不达标的

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