f7.12.3第二矿区领导安全联系点检查管理办法_第1页
f7.12.3第二矿区领导安全联系点检查管理办法_第2页
f7.12.3第二矿区领导安全联系点检查管理办法_第3页
f7.12.3第二矿区领导安全联系点检查管理办法_第4页
f7.12.3第二矿区领导安全联系点检查管理办法_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、大港油田第二矿区管理服务公司管理作业文件文件编码:gyk05/f7.12.3领导干部安全联系点检查管理办法发行版本:f编制部门:安全环保部编制人:朱海滨审核人:郑明辉审定人:孙树檀扌比准人:陶密亭2010-05-28 实施2010-05-18 批准领导干部安全联系点检查管理办法发行版本:f修改码:0文件编码:gyk05/f72.3页 码:1/101范围为进一步规范公司处职、科职两级领导干部安全联系点检查工作, 及时发现和解决公司危险场所、作业现场存在的各类问题,有效防范各 类事故的发生,制定本办法。本办法规定了公司两级领导干部安全联系点管理内容、检查要求、 问题整改、考核和奖惩等。本办法适用于

2、公司两级领导干部安全联系点的管理。2术语和简略语 2.1 本办法采用 gb/t 19001-2008. gb/t 24001-2004. gb/t 28001-2001 和q/sy 1002.1-2007标准规定的术语。2.2安全联系点联系人:是指由公司hse委员会办公室指定,协助公司 hse委员会委员进行安全联系点检查,协调、督促问题整改及验收的人员。3职责3.1安全环保部是本办法的归口管理部门,负责两级领导干部安全联系 点的确定和管理,对本办法的执行情况进行监督检查。3.2各单位负责本单位领导安全联系点工作的组织和管理,落实领导安 全联系点检查出问题的整改、验收。4管理内容4.1执行安全联

3、系点制度的领导干部包括:公司领导、公司hse委员会 委员、机关部室长、各单位科职干部,具体人员由安全环保部确定。4.2安全联系点的范围:经风险评价确定的公司各级危险场所或现场。 4.3领导干部安全联系点的确定和调整4.3.1公司安全环保部根据确定的公司“重要危险场所j提出公司hse 委员会委员和机关部门其他科职干部联系点挂点建议方案。4.3.2各单位根据对本单位场所、作业现场的风险评价,确定本单位科 职干部安全联系点挂点场所建议方案,并报安全环保部审核。433安全环保部汇总公司hse委员会委员、机关部门和各单位其他 科职干部联系点挂点建议方案,提交hse委员会讨论确定,并行文下 发。4.3.4

4、每年,安全环保部结合危害因素识别及其风险评价结果,根据组 织机构和领导人员变动情况及时调整领导干部安全联系点。435各级重要危险场所的确定具体执行gyk05/f7.12.9危险因素识 别及评价管理办法、gyk05/f7.12.10固定危险场所管理办法。4.4领导干部安全联系点检查。4.4.1检查周期:公司两级领导干部至少每月到安全联系点检查1次, 其中“十一”、“春节”等长假前必须到安全联系点检查1次。4.4.2检查主要依据a)安全联系点危险有害因素清单。b)公司基层hse考核标准。4.4.3检查内容:a)安全管理规章制度和相关基础资料。b)作业现场管理情况。4.4.4检查要求a)公司两级领导

5、到基层现场检查时,必须严格执行基层现场安全管 理制度,劳保穿戴齐全,认真履行检查职责,检查时间要服从质量,一 般联系点检查时间不应少于2小时,确保检查达到应有效果。b)公司两级领导要了解和掌握安全联系点的基本情况和危险有害 因素,严格按检查标准进行检查。对检查出的问题,联系领导要提出具 体整改时间及要求。c)公司两级领导安全联系点检查要填写检查表。处职领导安全联系 点检查由联系人负责填写“安全工作联系点检查表”,其中第二联及时反 馈到安全监督站,第三联由联系领导留存。科职干部安全联系点检查由 本人填写“安全工作联系点检查表”,并将其中第二联反馈到本单位安全 管理部门,第三联由本人留存。4.5问

6、题和隐患整改4.5.1领导联系点检查以“安全工作联系点检查表"为书面整改通知,受 检单位及责任单位负责在规定期限内进行整改。对联系点在安全检查中 发现的问题和隐患:a) 一般性问题和隐患由联系点所在基层单位负责组织整改,公司领 导检查出的问题和隐患由公司安全监督站进行复查验收;科职干部检查 出的问题和隐患由本人复查验收,并将验收情况填写在“安全工作联系点检查表,冲。b)三级单位对自身无法解决的隐患问题,应立即上报公司安全环 保部和主管部门,并制定落实相应的监控措施,保证隐患问题得到及时 有效的控制,具体执行gyk05/f7.12.6事故隐患管理办法。c)现场检查中发现的各类违章行为,

7、联系点检查领导负责登记,并 向安全监督站通报,由安全监督站依据gyk05/f7.12.7违章管理办法 的规定进行处罚。d)现场检查中联系领导责成限期整改的问题和隐患,责任单位不 按要求落实整改或采取监控措施的,由公司hse委员会办公室依据 gyk05/f7.12.4hse奖惩管理办法的规定进行处罚。4.6评估报告为有针对性地加强联系点安全管理,联系点检查领导每半年要对各 自安全联系点进行一次安全评估(安全评估报告格式附后),评估结果 要及时反馈联系点所在基层单位,同时将安全评估报告交安全监督站备 案。4.7检查和考核4.7.1安全环保部负责组织对机关、基层科职干部落实本办法的情况进 行日常检查

8、。4.7.2人事劳资部负责组织结合领导干部业绩考核,对科职干部安全联 系点检查落实情况进行考核,具体执行gyk05/f7.12.1hse责任制管 理办法。联系点发生安全责任事故,挂点领导承担连带责任,具体执 行gyk05/f7.17.2管理人员安全环保事故行政责任追究管理办法。5更改本办法的更改执行gyk05/f4文件和记录管理程序的规定, 如程序文件更改影响本办法的执行需要更改时,应一起组织更改。6相关文件、实施证据和表单6.1相关程序文件和作业文件gyk05/f7.12.4hse奖惩管理办法gyk05/f7.12.6事故隐患管理办法gyk05/f72.7违章管理办法gyk05/f77.2管

9、理人员安全环保事故行政责任追究管理办法6.2相关法律法规和标准6.3相关技术文件6.4实施证据和表单gyk05jl7.12.3-01安全工作联系点检查表安全联系点评估报告模板大港油田第二矿区管理服务公司安全工作联系点检查表编码:gyk05jl7. 12.3-01检查吋间:年 月 f1联系人:联系单位:联系单位负责人:一、近期工作要求二、存在问题三、问题整改耍求联系人签字:四、整改情况整改负责人签字:第一联:联系单位留存第二矿区管理服务公司安全工作联系点检查表编码:gykjl7. 12.3-01检查吋间:年 月 f1联系人:联系单位:联系单位负责人:一、近期工作要求二、存在问题三、问题整改耍求联

10、系人签字:四、整改情况验收人签字:第二联:安全部门留存第二矿区管理服务公司安全工作联系点检查表编码:gykjl7. 12. 3-01检查时间:年 月 日联系人:联系单位:联系单位负责人:一、近期工作要求二、存在问题三、问题整改要求联系人签字:四、整改情况验收人签字:第三联:联系人留存安全联系点评估报告单 位:安全联系点:评估a:评估时间:保存:公司安全环保部和基层单位安全管理部门各一份安全评估报告一般具有如下内容:1、安全联系点的基本情况;(应包括该联系点的座落位置、生产、 工艺运行现状,周围环境情况等)2、安全评估的主要依据和检查标准;主耍依据各安全联系点危险场所的危害因素清单和基层队hse建 设考核标准;3、危险、有害因素识别与分析;(从人、机、环境三个方面进行 识别与分析)%1 人(即人的不安全行为):主耍查找本安全联系点人员是否符合 上岗要求,上岗期间是否正确穿戴劳保,有无违章行为现象发生;%1 机(即物的不安全状态):以本联系点危害因素清单为主,逐一 对照危害因素清单检查本场所危害因索(设备设施、作业活动)是否发 生了变化,危害因素和危险作业活动是否有风险控制措施,设备设施的 安全状态是否正常;%1 环境因素:指本联系点场所的内部、外部环境是否对本场所有影 响;4、针对从(人、机、环)三个方面识别出的危害写出可能导致发 生的事故以及造成的危害程度。(例如:上

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论