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文档简介
1、会计内部控制毕业论文范文摘要:企业是利用现有的资源,经过持续的经营,力求其效益达 到最大化的利益团体。这从本质上说明了企业存在的目的就是为了 获利。那企业如何经营才能获利,其制定经营目标的方法和手段是 什么?本文就控制经营风险,提高经营效率的会计内部控制展开讨论, 分析理解会计内部控制的定义和内涵。探求我国现在的企业实践中 会计内部控制仍存在哪些问题,以及如何去强化和完善相关制度。关键词:会计;内部控制;经营效率;控制风险一、企业会计内部控制的问题2、企业内部控制的外部环境需要改善。目前很多企业的管理层, 关注的重心过多的倾向于如何获取高额利润而忽略了持续经营。对 会计内部控制的认识还很欠缺,
2、没有一个清晰的认识,导致了对会 计内部控制的轻视,不利于企业会计内部控制制度的建设和实施。 有些企业的会计内部控制在摄制之初,忽略了内部交流。此外,在 设置相关制度时,对于涉及人员,大多数的规定是约束和惩罚,对 于员工的激励制度少之又少。这样会导致员工的工作积极性不高, 甚至逆反情绪,降低工作效率。二、会计内部控制的要点建立一套切实可行且符合企业自身条件的内部控制标准是内部控 制实施过程可以落到实处的重耍保障。那么如何实施这些准则,要 把它细化的会计管理工作的方方面面中去,才能起到应有的作用, 那么接下来就讨论一下所需注意的具体准则。1、货币资金的会计控制。企业每天都会发生大量的现金收支。 货
3、币资金作为企业流动性最强的资产项目,是会计内部控制中至关 重要的部分,直接关系到企业的自己动向。因此应考虑其重要性, 制定高标准的控制制度,以防范流动性风险的发生。对于货币资金 的控制,应当是纵贯收支和保管整个流程的。2、采购环节的会计控制。采购环节并不是仅仅由企业自身完成, 还涉及了对方单位,会导致企业现金的流出。在这个过程中很可能 会发生回扣的现象,若是监管不力,就会导致部分企业自己流失。 除此之不考虑现实的状况而盲目购货,也会导致经营效率的低下。 因此,企业必须强化对采购和付款环节的会计控制。3、销售环节的会计控制。销售环节中,最重要的是便是货物的 定价,要在保证收入的前提下,使价格在市
4、场上有竞争性。当然这 些大部分是销售人员的工作。会计层面要做好相关的核算和后台管 理工作,例如加强合同订立,和制定返利或折扣,保证货款的正常 回收。尽可能地减少坏账的发生。三、企业如何加强内部会计控制(一)加强企业会计内部控制制度的重要性1 .严格执行,保证核算准确。企业加强对会计内部控制的重视程 度,就能够保证各项经济行为都在目标的框架下实施,从而确保会 计工作的规范性,保证了会计核算信息能够准确地反应企业的资金、 资产、信贷等的具体状况,便于管理层进行审阅,根据现有状况确 定未来的经营方向。2 .规范行为,降低经营风险。完善的会计内部控制制度的设立, 从根本上阻止了以窃取公司利益为目的不正
5、当行为或者结党营私现 象的发生。有效地规范了员工的行为,也便于发现企业在经营过程 中存在的各种不健全因素,从而将漏洞弥补起来。即维护了企业自 身的合法权益,又规避了经营中存在的风险。3 .利于国家政策实施。企业的内部控制除了会增强自身的竞争力, 获得较好的经营成果。也隐形的给国家的财政收入带来了不错的收 益。因此,鼓励企业建立完备的会计内部控制制度,也是国家的战 略导向。同时为了保证会计信息的准确性,落实会计法的要求。国 家也希望企业的会计内部控制制度能日趋规范。加强会计内部控制 也是跟随政策导向的必然选择。1 .加强对会计内部控制的重视程度,严格按制度执行。企业会计 内部控制的重要地位是不言
6、而喻的。可谓是企业才进行管理的重中 之重。会计核算是串联整个经济活动的,企业经营的每一个环节在 发生相关经济行为的同时,都要有财务部介入,并完成相关的账务 处理,完成对经济事项的记载,贯穿始终。2 .提高人员素质和执业水平。首先,从入门把控,在招聘会计从 业人员时,一定要注意其是否持有国家统一认证的会计从业资格证 书。其次,对于领导人员,也是有相应要求的。除了要有过硬的业 务能力,还要对企业的整体情况有一把控,能够根据现有信息进行 分析,制定出一个符合本企业未来发展的规划。4 .工作考核提高标准,实行严格的奖惩制度。会计信息是很基础 的信息,对其的考核也必须落到实处,每一个细小的点都要核查到,
7、 在实行严厉的考核制度同时也要对合规高效的行为进行褒奖,鼓励 在工作中勤稳扎实,踏实仔细的做好每一笔凭证,遵纪守法,按章 办事的工作人员。有利于企业管理层通过会计这个辅助性工具,正 确全面的了解企业详细的情况。5 .将内部审计机构纳入到会计内部控制体系中来。内部审计的工 作也是不容忽视的,其在会计内部控制中的作用举足轻重。对记账 凭证的审查,对流程执行情况的监督,对企业其他经济事项的干预 管理。相当于加强了部门之间的制约,在相互牵制的同时也能发现 会计工作中的纸漏。将会计工作渐渐细化起来,杜绝问题的发生。参考文献:摘要:在我国医院方面执行新财会制度的背景下,医院需要对财 务会计内部控制体系做进
8、一步的完善,支持医院财务会计内部控制 规范、合理、有效的实施,提升财务会计的准确性、有效性。但目 前的实际情况是诸多医院财务会计内部控制存在问题。也就侧面说 明了医院财务会计内部控制体系存在一些缺陷。基于此,本文本着 促进医院良好发展之意,对医院财务会计内部控制现状进行分析, 探究如何完善医院财务会计内部控制体系。关键词:医院;财务会计;财务会计内部控制体系;对策随着近些年我国经济的迅猛发展,医疗市场发生了巨大转变,复 杂性、多变性增强。此种情况下,医院要想良好的发展,就需要不 断提升自身竞争实力。对此,应基于医院方面新修订的财务会计, 结合医院实际情况,完善医院财务会计内部控制体系,对财务会
9、计 内部控制予以调整与优化,可以使其作用充分发挥,合理控制财务 会计活动,发挥财务会计的有效性,真正意义上提升医院经济实力, 为促进医院长远、健康的发展奠定基础。一、新财务会计制度下的医院财务会计内部控制于2011年修订完成的我国医院的新财会制度,对医疗系统改革 发挥了促进作用,同时提升了我国医院内部会计信息的质量。在此 种背景下,实行财务会计内部控制是非常有意义的。所谓医院财务 会计内部控制是指医院财务会计工作者对财务会计各项制度的的制 定及贯彻落实予以支持、严格执行,为实现医院财务活动预期目标、 保障医院财务财产安全、会计信息真实可靠奠定基础。基于此概念, 可以确定医院财务会计内部控制的实
10、行,实际上是对医院财务活动 进行切实有效的控制,以便提升财务会计工作的准确性、有效性、 真实性,为提升医院经济实力奠定基础。所以,医院新财会制度实 施背景下,医院优化实施财务会计内部控制很有必要。二、医院财务会计内部控制现状的分析(一)缺乏完善的内部控制制度高质量、高效率财务会计内部控制工作的落实,需要配备完善的 内部控制制度,对各项内部控制工作予以约束、说明,使财务会计 内部控制作用有效发挥。但诸多医院在内部管理上,存在切实可行 的内部控制制度或制度过于形式化,导致内部控制人员在落实工作 中,无章可循,只能自行决定,长此以往会导致财务会计内部控制 随意、混乱,不利于医院管理,更不利于医院健康
11、发展。(二)内部电子信息化建设不佳三、完善医院财务会计内部控制体系的对策针对当前医院财务会计内部控制存在诸多问题的情况,应当以新 的财会制度为依据,对医院财务会计内部控制体系进行完善。具体 的做法是:(一)严格按照新财会制度来执行财务会计内部控制工作也就是严格遵循我国医院方面的新的财会制度,对财务会计内部 控制内容、对象、方法、方式等方面进行合理的调整,使其在落实 的过程中,注意保证财务会计信息的准确性,严格、规范的控制财 务会计活动的方方面面。(二)完善财务会计内部控制体系的五个组成部分财务会计内部控制体系主要包括控制环境、风险评估、控制活动、 信息和沟通以及监督五个组成部分。为了充分提高财务会计内部控 制体系的作用,在完善体系之际,应当结合医院实际情况,充分考 虑医院环境与管理要求,科学、合理的优化控制环境、风险评估、 控制活动、信息和沟通以及监督这五个部分。四、结束语在当前我国诸多医院财务会计内部控制存在诸多问题的情况下, 应当以医院方面新的财会制度,对医院财务会计内部控制存在的问 题进行详细了解,并结合医院实际情况,提出切实可行的、完善的 财务会计内部控制体系,有效的约束和调整财务会计内部控制,使 其充分发挥作用,促进企业在竞争激烈的市场环境中良好发展。所 以,进一步完善医院财务会计内部控制
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