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1、2016年有关内部审计的工作计划范文为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实
2、施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大
3、对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设
4、备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见的要求,切实抓好审计结果的
5、利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好
6、审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计 坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行),深入开展预算执行
7、审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩
8、观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、
9、勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督, 促进各类工程项 目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部
10、审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各
11、项制度,结合 审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务 的内 部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算
12、执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,
13、以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目
14、造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结
15、果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到
16、内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务 的内 部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、
17、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间
18、贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见
19、 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督, 促进各类工程项 目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违
20、反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务
21、能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深
22、入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领
23、导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落
24、实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督, 促进各类工程项 目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查 按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,
25、规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业
26、务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务 的内 部审计工作目标,
27、特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责
28、任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际
29、和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部
30、门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管
31、理中的作用六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合 审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益
32、服务、为教育改革与发展服务的内部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审 计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与
33、组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三
34、、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会
35、议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进
36、一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计 职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务
37、会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务 的内 部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算 执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、
38、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、 政策 部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将
39、对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理 风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导
40、要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重
41、要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。为落实北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工作的意 见的文件精神和我院XX年工作的总体要求,高质量完成国家示范 性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计
42、职能,发挥内部审计的免疫系统功能,实现为规范财务会计工作 服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务 的内 部审计工作目标,特制定XX年审计工作计划。具体内容如下:一、继续深入开展预算执行审计坚持揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效的审计思路, 进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法 (试行),深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审 计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。 积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理, 严格执行各项 财务制度,提高预算资金使用效益和效
43、果,确保学院各项事业任务和 工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济 责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经 济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领 导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意 识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、 内部控制制度的健全及 执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策, 推进依法治教, 完善监督机制,防范廉政风险等方
44、面的重要作用。 根据学院组织部的 委托,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、继续做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计, 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见 的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内 部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、 施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各 个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督, 促进各类工程项 目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金
45、使用效益。四、继续搞好专项审计和审计调查按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调 查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险, 防止出现违反收支两条线政策和私设小金库等违法违纪行为。五、加强审计结果利用和审计整改按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审 计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内 部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改, 对严重违法违纪的 行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究, 同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制屡审屡犯现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改 进内部管理中的作用。六、进一步加强审计的自身建设加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务 能力。完善审计制度,提咼审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管 理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合审计法认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计 风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力
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