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文档简介

1、附件3:施工单位季度综合检查评分汇总表序 号项目本项 权重系数本项 检杳得分按权重计 有效评分备注1工程质量实体(表一)2工程质量行为(表二)3安全管理(表三)4投资与进度控制(表四)5履约管理(表五)6文明施工与环境保护(表六)7精神文明与廉政建设(表七)8财务管理与农民工管理(表八)合计说明:1、缺项检查得分=(检查项目实得分数之和 /检查项目理论分值之和)x 100 ; 2、检查项有效评 分=本项检查得分X权重系数;3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分/100 )X 40施工单位季度工程质量实体检查评分表(总分100分)类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分

2、原因工 程 实 体原 材 料 设 备 及 构 配 件1进场检验检查材料岀厂 质量证明文 件、查看检验 试验报告资 料、现场抽检1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件,每批(台)次扣 3分;2、未经进场检验或检验不合格进场,每 批次扣3分;3、 检验频次不足,每缺一次扣 1分;4、地材抽检指标不合格,每项扣1分。5、是甲供规定厂家供应,及时向监理申 报、现场材料与以上资料相符,每项扣1 分。2存储现场检查1、 无标识牌或标识错误,每牌扣1分;2、无笘盖措施,防水等特殊材料无专业 库房、盾构管片等构配件堆放不合规, 每处扣1分。3、未按规定存放,每处扣 1分。3偷工减料和 使用不合格 材料、构配 件

3、、设备现场检查1、偷工减料每次扣5分;2、材料、构配件、设备不合格仍继续使 用的,每起扣5分。4材料台帐核查资料1、各种材料进场未建立分明别类的台 帐,进场时间、数量、厂家、批号等资 料登记清晰,台帐与试验资料不符,材 料取样数量、规格不满足试验规范要求, 每处扣1分钢 筋 混 凝 土5配合比抽查内业资料及现场核查1、使用未做配合比设计或未签认的商品 砼,扣3分;2、使用拌制前未做施工配合比的商品 砼,每次扣1分。6材料计量抽查内业资料及现场核查1、使用未计量或未做称量复核的商品 砼,每次扣3分。7质量控制抽查内业资料及现场核查1、使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品砼,每次扣 3分;2、

4、使用未做坍落度、入模含气量和入模 温度测试的商品砼,每项次扣 1分;3、 未按要求进行养护,每处次扣1分。8模板工程支架现场检查,内业检查1、没有模板及支撑系统计算书,每处扣5分2、混凝土浇筑前,未对模板工程进行验 收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗,每处 扣1分3、模板隔离剂未粘污?钢筋和混凝土接 茬处,每处扣1分4、 拆模时间不符合规范要求,每处扣1 分5、模板接缝漏浆、模板内积水,每处扣1分6、模板支立前,未对模板清理、涂刷不 符合要求,每处扣1分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因9钢筋钢管现场量测1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机 械连接接头、焊接接头试件力学性能检 验结果、

5、钢管质量。2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和 数量。3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、 焊接接头试件力学性能检验数量及监理 见证试验。4、受力钢筋的弯钩和弯折加工。5、钢管焊接及焊缝质量。6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒 状或片状老绣。7、钢筋加工的形状及尺寸偏差。8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观 检查。9、受力钢筋接头错开。10、钢筋安装位置偏差。11、后浇带钢筋的连接。12、钢管柱加工制作、安装偏差。13、钢筋间距。上述内容不合格每处扣 2分;10实体质量抽查内业资 料、现场抽检1、强度不满足要求,每处扣 5分;2、存在超标裂缝,每处扣 3分;3、保护层厚度不满足要求,每处扣2

6、分。3、砼表面有明显缺陷,未经业主同意私 自修补的,每处扣5分4、砼表面出现麻面以上缺陷, 每平方(不 足按1处计),扣2分5、砼表面出现错台大于 6mrm勺,每处扣1分6、砼表面留有拉杆痕迹,但不规则,每 处扣1分7、砼表面留有拉杆痕迹,修补凌乱随意 的,每处扣1分钢 筋 混 凝 土11观感和结构尺寸现场检查1、混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、 洁净,口、角平顺,尺寸准确,无跑模、 胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无 明显痕迹,预埋钢筋、埋件及洞口位置 准确,保护层合格,无露筋,无影响结 构性能和耐久性的裂缝,每岀现一处扣1 分。2、车站及机电设备集中区段有渗水、结 构表面有湿渍,每处扣1分

7、3、区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水 或结构表面湿渍未超过规范允许值,每 出现一处扣1分。4、施工缝、变形缝的表面质量不符合要 求,每处扣1分。12充填注浆现场检查1、注浆材料、浆液配比符合设计不符合 要求,每处扣2分。2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、 孔深、间距符合不符合设计要求,每处扣2分。类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因轨道13有碴道床现场抽检道床厚度不够或道碴尺寸超标,每处扣1 分。14无碴道床现场量测铺设安装精度不满足要求, 每处扣1分。15钢轨、道岔、 轨枕铺设对照设计文 件,现场检查1、无钢轨焊头探伤记录,每次扣3分;2、无锁定轨温记录,扣 2分。工 程 实

8、 体区间盾构隧道及联络通道16联络通道开 挖及支护现场抽检1、联络通道方案未经专项评审擅自施工 的,每次扣10分2、喷砼厚度、平整度不满足要求,每项 每检验批扣1分;3、钢架间距、锚杆数量不满足要求,每 项处?扣1分。从拱顶开始每 2米取1个点 凿孔或检查喷 厚标志,每工 点至少查1个 断面。17防水现场检查1、混凝土抗渗试验、检漏试验不合格, 试验数量不符合设计和规范要求,每次 扣1分;2、注浆孔、螺栓孔封堵不符合设计要求, 每次扣1分;3、 区间有渗、漏水点,每处扣1分;4、 接缝防水不符合要求,每处扣 1分;5、衬砌内表面的外露铁件防腐处理不符 合要求,每处扣1分;6、防水板搭接、焊接不

9、符合要求或破损, 每处扣2分;防水板背后有钢筋头外露的,每个扣1分;管片止水带安装有脱空,每处扣1分18衬砌及管片现场检查检测1、厚度不足、脱空,每 5m内扣2分; 渗漏水,每处扣2分;2、管片未按要求做三环拼装试验,每次 扣2分;3、现场管片有破损,每处扣 1分;4、结构表面无渗透裂缝、缺棱、掉角等缺陷,管片接缝严密,每岀现一处扣2分;5、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣2分;6、配合比设计、厚度检查结果不符合设 计要求,每次扣2分。采用雷达无损 检测检查,每工点查25m19掘进施工现场检查盾构主机轴线平面位置、高程偏差不符合设计和规范要求,每处扣 1分20管

10、片拼装现场检查1、管片出现内外贯穿裂缝和大于 0.2mm 宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象,每处扣3分;2、管片防水条质量不符合设计要求,有 缺损、粘贴不牢固、不平整、防水垫圈 遗漏,每处扣1分;3、管片拼装后螺栓没拧紧,环向及纵向 螺栓没有全部穿进,每处扣 1分;4、管片错台超过7mm每处扣1分21壁后注浆现场检查注浆材料、配比、压力、注浆量不符合 设计和施工方案要求,每处扣1分;类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因22成型隧道现场检查1、结构表面有渗透裂缝、缺棱、掉角等 缺陷,管片接缝不严密,每处扣 1分;2、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程 偏差不符合设计和规范要求,扣 3分;3

11、、配合比设计、厚度检查结果不符合设 计要求,每处扣1分;23地质补勘现场与设计核对未按照设计要求进行地质补勘,每350m区间单线,扣10分;24监控量测现场核对1、量测断面布置、量测频次不符合设计要求,每少一个量测断面,扣 10分;2、量测频次不足,每次扣 3分。对照施工组织设计检查25工艺控制现场核对1、地面隆沉超标,每次扣 3分2、没有碴土改良及控制措施, 产生喷涌, 每段次扣1分现场核对1、不执行开仓管理措施的擅自开仓,每 次扣10分2、端头加固方案未经专项评审擅自施工 的,每次扣10分路 基 及 车 辆 段( 厂 )26土方开挖现场、内业检查1、开挖未分段分层、开挖边坡、基底标 高不符

12、合要求,每处扣1分;2、基底不验槽,每处扣 5分;3、冬、雨季施工时,不符合设计、有关 标准及施工方案,每处扣 1分;4、其他不符合要求,每处扣 1分;27路基填筑及基底处理现场核查及抽检1、使用填料不合格,每批次扣 3分;2、填层表面积水,每处扣 1分;3、填料粒径超标,每检验批扣 2分;4、未按要求做工艺试验,缺1项扣3分;5、未按工艺试验参数施工, 每次扣3分;6、压实指标不合格,每测点扣 2分。7、软基处理试验指标不能满足设计要 求,每次扣2分8、回填分层厚度;,每次扣 2分28挡护工程现场核查1、厚度、高度不合格,每处扣 3分;2、未设反滤层,每处扣 2分。桥涵29基础检查内业资料及

13、现场核查1、地质未按程序确认,每处扣1分;2、桩基每出现1根山类桩基扣2分、1 根W类桩基扣5分。防 水 工 程30专项方案与技术交底检查内业资料1、编制专项施工方案和防水施工技术交 底针对性不强,每处扣 2分。2、 方案交底针对性不强、不全面,扣3 分;3、 交底签字手续不符合要求,每处扣2 分。31防水队伍与材料检查内业资料及现场核查1、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、 注浆管、嵌缝胶、膏等),不合格,每项每处扣2分;2、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、 注浆管、嵌缝胶、膏等)进场复试取样 不合格,每项每处扣1分;3、 防水队伍资质不符合要求,每处扣5 分;4、 主要作业人员未持证上岗

14、,每人扣1 分;类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因32卷材铺贴现场核查1、铺贴方法、顺序不合格,每处扣1分;2、基层不平整、无线流或大面积渗漏水、 基层阴阳角处理不合格,每处扣 1分;3、搭接缝粘接不牢靠、有破损补丁,每 处扣1分;4、转交铺贴方法不合格,每处扣1分;5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接不 牢靠,每处扣1分;6、搭接宽度不合格,每处扣 1分;7、双层卷材铺设、搭接不合格,每处扣1分;8、其他不合格项,每处扣 1分;33施工缝(变 形缝)现场检查1、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺寸、所使用的原材料不合格,每处扣3分2、中埋式止水带埋设位置不合格、不固 定,每处扣1分

15、3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴 不合格,每处扣3分3、止水条有破损、止水条安设不合格, 每处扣2分4、 遇水膨胀橡胶条膨胀失效,每处扣2 分5、混凝土面未按规定处理,每处扣 2分6、注浆管埋设不符合设计要求,每处扣2分7、止水带有穿孔、采用铁钉固定,每处 扣2分8、其他不合格项,每处扣 1分34防水效果现场检查二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范 及设计要求,每处扣1分工 程 实 体四电35四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场对照进场 记录、检测记 录和施工记录1、未进行现场核对测试,每项次扣2分;2、核对资料错误,每项次扣 1分;3、埋深、防护的安全距离和限界不够, 每处各扣1分;4、未

16、做电气耐压试验、绝缘电阻试验或5、 不合格继续使用的,每项各扣2分。36四电设备现场检查、测 量并查看测试 和试验报告1、未按要求接地,每处扣 1分;2、未按要求对设备进行测试和试验,每 台扣3分。房 建 及 高 架 车 站37基础检查内业资料及现场抽检1、无验槽记录,每工点扣 1分;2、基础下沉引起主体结构开裂或倾斜 的,每处扣3分。38防、给排水现场检查或试验每处渗漏扣1分。类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因基坑围 护及深 基坑工 程39监控量测现场检查1、施工单位没有专职监测队伍,首次扣3分;2、监测日报周报月报整理不及时,每次 扣1分;3、监测超岀报警值不及时上报,每次扣

17、 1分。40开挖支撑现场检查1、纵向超长开挖,每处扣 2分2、坑内边坡陡于方案边坡,每处扣 3分3、支撑架设不及时,每根扣 5分41钻孔灌注桩现场检查1、原材料试验有不合格项,每项扣 1分2、 钢筋笼的制作有不合格项,每项扣1 分;3、其他不合格项,每项扣 1分;42土钉墙现场检查1、原材料试验有不合格项,每项扣1分;2、土钉、钢筋网的加工有不合格项,每 项扣1分;3、网喷混凝土有不合格项, 每项扣1分;3、其他不合格项,每项扣 1分;43锚杆(索)现场检查1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、 抗拔试验不合格,每项扣 2分2、试验取样数量部符合设计要求,每项 扣2分3、其他不合格项,每项扣

18、1分;44桩间网喷混凝土现场检查1、原材料试验、混凝土试件强度不合格, 每项扣2分;2、试验取样数量不足,每次扣 2分;3、喷射混凝土厚度不足,每处扣1分;3、钢筋网的制作、安装不合格,每项扣1分;4、喷射混凝土表观质量差, 每处扣1分;5、其他不合格项,每项扣 1分;合计扣分总分100分得分检查组:施工单位:施工单位工程质量行为检查评分表(总分100分)表二类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因质量行为1机构及人员现场核查1、无专门质量管理机构扣 5分;2、无专职质量管理人员扣 5分;3、人员资格资质数量不满足扣 2 分。2质量自控体系查验体系文件1、质量责任未明确到具体人员,

19、扣3分。2、质保体系不健全、职责不明确、 资料不齐全,每处扣2分。类别 项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因3检验批、隐 蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查1、报检但未经监理签认进入下道 工序,每起扣5分;2、未报检进入下道工序,每起扣10分。3、隐蔽工程检查不合格,每次扣2分;4、分项工程验收未能一次性通 过,每次扣2分;5、分部工程验收未能一次性通 过,每次扣5分。4业主发现质量隐患检查本季度业主下发的相关文件资料业主人员本季度内发现的质量问 题、隐患,每项扣1分5监理发现质 量问题检查本季度监理下发的 相关文件资料监理本季度内发现的质量问题, 未整改每项扣3分,整改不彻底

20、每项扣1-2分,整改彻底不扣分.6设计变更检查内业资料及现场核查1、手续不全,每起扣 3分;2、未经批准先施工,每起扣5分。7技术交底现场询问和查阅资料施工现场技术交底未交底到作业 人员,每起扣1分。8质量问题整 改依照监督、建设、监理有 关质量问题通知单现场核查1、未按期整改,每个问题扣3分;2、整改达不到要求,每个问题扣2分;3、不执行监理指令,每次扣5分。开工控制条件9图纸会审检查图纸会审记录无有图纸会审记录,签字盖章不齐全,扣5分;10施组和施工 方案检查施组和施工方案内容不齐全、手续不完备、方案 不可行,扣2-5分11施工单位试验室检查外委试验室的资质、现场试验室外委试验室资质满足要

21、求,试验 室仪器设备齐全,检定文件有效、 标养条件符合规定、人员资质满 足要求、试验室制度齐全并上墙、 试验台帐齐全,每发生一项扣 2 分;12分包管理检查分包资质、分包管理体系资质不满足要求,管理体系不健 全,扣1-5分13工程动工申请检查资料资料不齐全,扣1-3分内业资料14检验批 验收资料查阅资料、现场核查1、资料缺失,每项扣1分;2、和现场实际不符,每项扣5分。15施工日志检查本季度内容1、日期不连续或无质量描述,每 缺1天扣1分;2、发生的质量问题无记录,每起 扣3分。类别 项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因16工程资料管理体系检查人员资质、数量、计 算机等办公设备、存储

22、库房1、人员资质、数量不满足要求、 人员不稳定;每次扣 2分2、办公设备不齐全、库房不满足 资料存储条件,每次扣 2分17工程资料编 制1、工程管理与验收资料CO2、施工管理资料C13、施工技术资料C24、施工测量记录C35、监控量测记录C36、施工物资资料C47、施工记录C58、施工试验记录C69、施工质量验收记录 C71、资料与工程实际进度不同步形 成,每次扣1分;2、形成的工程资料不符合城市 轨道交通工程资料管理规程及 相关文件要求,每次扣 1分;3、形成的工程资料真实、有效、 齐全、完整、合规,且编制及时, 符合相关规定,否则每处扣1分;18工程资料整 理、立卷资料的分类、整理、立卷按

23、城市轨道交通工程资料管理 规程及相关文件要求及时进行 资料的分类、整理、立卷工作, 否则每次扣1分;19工程资料的 管理1、核查工程资料合格率2、核查工程资料自检记录表1、对工程资料进行有效的过程控 制、资料形成的及时性、有效性、 合规性高;否则每处扣 1分;2、形成检查记录且结论与实际不 相符,每处扣1分;20竣工资料验 收已完分部工程竣工资料1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚;否则每次扣1分;2、资料的分项目录、卷内目录、 备考表的编制等不符合有关文件 规定及要求,每处扣1分;控制测量21测量仪器设备检查仪器设备型号、数量、检定证明检定证明是否有效,是否满足工 程需要,每处扣1

24、分22测量方案检查施工测量方案内容是否齐全、是否具有针对性,手续是否完备,每处扣 1分;23及时上报监 理、专业测 量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复 核,成果准确,每次扣 1分;24多级复核制度检查多级复核制度运行情况多级复核制度是否有效运行,酌情扣1-3分;25测量资料检查测量资料资料不齐全、无涂改,签字不齐全,扣1-3分26点位埋设检查点位埋设情况点位不稳定,标识不单一、清晰 易找,每处扣1分;27测量方法及精度检查测量方法及精度测量方法不正确,精度不符合规 范要求,每处扣1分;28施工检测检查施工检测情况方法不正确,作业不规范,方案 不可行,每处扣1分;类别

25、项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因质量事故29查阅资料1、特别重大事故,负有全部、主 要、重要责任的,每起分别扣30、20、10 分;2、重大事故,负有全部、主要、 重要责任的,每起分别扣20、10、5分;3、大事故,负有全部、主要责任 的,每起分别扣10、5分;4、一般事故,负有全部、主要责 任的,分别扣5、2分。责任认定后在 当月检查中扣 分;该项扣分在总 分中直接扣 除,不计入平 时检查和综合 检查的扣分计 算。质量 引起 安全 事故30查阅资料1、一级:负有全部、主要、重要、 次要责任,每起分别扣 40、30、20、10 分;2、二级:负有全部、主要、重要、 次要责任,每起

26、分别扣 30、20、10、5 分;3、三级:负有全部、主要、重要 责任,每起分别扣20、10、5分;4、四级:负有全部、主要责任, 分别扣10、5分。责任认定后扣 分;该项扣分在总 分中直接扣 除,不计入平 时检查和综合 检查的扣分计 算。扣分合计总分100分得分安全管理(总分100分)表三类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因安 全 保 证 体 系1机构及人员查阅资料 现场核查无专门的安全管理机构且未上墙扣1分,不健全的扣分无专职的安全管理人员,每少一人 扣1分。专职安全管理人员及项目主要负 责人无安全证(原件),每一人扣 1分,弄虚作假的每人扣 3分。2管理制度查阅资料不健

27、全、责任未落实每项扣1分3体系运转查阅资料未建立扣1分,运行不力扣分4施工安全预防措施查阅资料预防措施不完善每项扣 分,5劳动保护用品发放情况查阅资料劳动保护用品发放不及时扣分6人员上岗培训及特殊工种 持证情况查阅资料 现场核查发现一人次不符合扣分施 工 机 械 使 用及 安 全 状 况7是否制定安全使用机械操 作规程,有无专人管理查阅资料 现场核查每发现一处不符合要求扣1分8施工机械有无定期检查,操 作之前有无专人进行检查查阅资料每发现一处不符合要求扣1分9操作人员是否进行技能培 训,有无违章操作查阅资料 现场核查每发现一处不符合要求扣1分10特种设备有无安全部门进 行鉴定、检查和批准查阅资

28、料每发现一处不符合要求扣1分施工方 案11施工组织设计有无安全措 施,审批情况查阅资料无安全措施或未审批扣 2分12编制专项安全施工方案且 经专家论证查阅资料缺一项扣3分安 全 检 查 及 教 育13安全检查制度查阅资料无安全检查制度扣 3分;检查次数不足的,每次扣 2分; 检查中问题整改不及时,或重复岀 现的,每项扣3分。14安全日志,安全活动记录查阅资料无安全日志和活动记录的扣 5分; 安全日志不连续的,每缺一天扣 1 分;安全活动记录不及时准确的,每次扣1分15三级安全教育查阅资料每少一人扣1分16其它业主、政府部门要求开 展的安全活动查阅资料每少一次扣3分风17工程保险及职工团体险查阅

29、资料缺一项扣1分类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因险 管 理18编制风险管理实施细则,责 任是否落实查阅资料无实施细则扣3分,责任不落实扣2分安 全 隐 患19监理、业主本季度内的整改 通知单查阅资料每份扣3分20本季度监理、业主隐患整改是否及时查阅资料不及时整改每处扣 3分 未整改每处扣5分21发生轻伤事故查阅资料发生轻伤事故每起扣 3分安 全 应 急 预 案22有无火灾、爆炸事故应急预 案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1 分23有无施工生产及交通事故应急预案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分24有无防洪、防塌应急预案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分25有无

30、食物中毒事故应急预 案查阅资料无预案的扣2分,不完善的扣1分管 理 台 帐26安全工作台帐是否齐全,记 录是否真实清晰查阅资料缺一项台帐扣1分,记录不真实扣2分27是否及时传递安全信息查阅资料安全信息不传递扣 2分,传递不及 时的扣1分28是否按时、按要求上报各种资料报表查阅资料每1项不符合扣1分29是否对业主、监理发岀的指 令、要求响应并落实查阅资料每1项不符合扣1分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位工程进度检查评分表(总分100分)表四类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因进度 综 合1进度网络计划查阅资料现场核查无施工总网络计划,网络计划图表 未上墙,

31、每项扣5分2计划编制和报送查阅资料不按规定的时间、要求进行编制与报送年度、月度、周工作计划,3计划的合理性查阅资料周计划、月计划编制不合理,不符合总体计划要求,每次扣 5分,类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因4计划完成情况查阅资料现场核查月度工程计划完成85 %以下,扣 10分;月度工程计划完成 70%以 下,扣15分;月度工程计划完成60%以下,扣20分5完成关键工期目标现场核查月度关键工期目标未完成,每项扣10 分6统计数据准确性查阅资料现场核查统计数据资料不准确,与实际情况比 较岀入超过5%的,每项扣2分,7验工计价查阅资料验工计价不及时上报监理,影响进度 款支付,扣

32、5分;数据不准确或虚报 数量的,每项扣2分8工程进度滞后查阅资料进度落后,监理提岀要求仍不采取赶 工措施的,每次扣5分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年_ 月施工单位履约管理检查评分表(总分100分)表五类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因人 员 检 查1项目经理是否与投标书相符或经 审批同意查阅资料不符扣2分2技术负责人是否与投标书相符查阅资料不符扣2分3项目经理岀勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣 2分4技术负责人岀勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣 2分5其他主要人员到位及岀勤情况查阅资料到位与岀勤与合同约定不符者, 一次扣1分项 目 管 理6管理体系查阅资

33、料管理体系运转不正常,扣 5分; 施工证件不齐全,每项扣 5分, 扣完为止7管理制度查阅资料管理制度(包括各职能部门制度、 岗位职责)、管理机构图表不健 全或未上墙,每项扣 2分分包商的管理8分包商的管理查阅资料施工单位选择的分包商没有严格 执行合同或业主、监理的有关管 理规定,扣5分;分包商未经监 理批准就进场施工的,扣 5分9施工单位对分包商的管理查阅资料对分包商的管理不到位,有以包 代管现象,每次扣5分10分包商资质、人员素质查阅资料业主、监理检查发现分包商的施 工资质、人员素质、施工质量不 能满足工程需要,未要求更换分 包商或人员,每人(次)扣 5分关别项目序 号容 内 查 检扣分材料

34、及设备11合2r12一扣分5合不止用为使完里 支 付3定 规 同 合 合 符 否 是分24时 及 准 完 否 是时匸 及 不心分好4 gyp 扣 次 亍分完1 2 不扣扣 证次次单一 一合同变更5整 完 否 是 据 依 更 变分2 扣 次一 完 不 据 依16否 是 程 更 变分2扣 次一 进 序 程 按 不 更 变分1 分 总得分检查组:施工单位:年月施工单位文明施工及环境保护检查评分表(总分100分)表六类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因文 明 施 工1认真做好安全标准工地建设现场检查达不到要求酌情扣110分2施工现场宣传气氛浓厚、管理井 然有序、布局合理,材料码放整

35、 齐,便道、管沟、场容 场貌清洁划一现场检查达不到要求酌情扣110分3生产、办公、生活区划分明显, 布局合理、环境整洁;场区内车 到人到的地方必须硬化,其它目 光所及处必须绿化。现场检查达不到要求酌情扣110分4场地四周应连续设置不低于 2米 的围蔽,保持坚固、稳定和整齐 美观;现场检查达不到要求酌情扣110分5道路及时消除泥泞,洒水清洗, 工地内任何情况下不允许出现扬 尘。现场检查达不到要求酌情扣110分6会议室挂工程概况、行政组织机 构图、党群组织机构图、施工形 象进度图、安全、质量、环保保 证体系图,质量目标、环境目标、 职业健康安全目标、三标体系职 能分配表现场检查达不到要求酌情扣11

36、0分物 资 材 料7有健全的物资采购、供应、管理 制度和现场物资管理标准查阅资料不健全扣5分8工地仓库管理干净、整齐、分门 别类,标签及进岀库台帐齐全清 晰现场检查 查阅资料达不到要求酌情扣110分9现场材料堆放有序、标牌明显现场检查达不到要求酌情扣110分类 别 项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因管理10设置应急物资区且挂“应急材料”牌和标识牌;数量满足要求现场检查 查阅资料达不到要求酌情扣110分环境 保 护11环保与水土保持管理机构健全查阅资料不健全扣2分12有无建立环保与水土保持目标责 任制查阅资料无目标扣2分13环保、水保体系运转是否正常查阅资料达不到要求酌情扣 5分14有无环境保护应急预案查阅资料无预案扣5分,不完善扣2分15开展群众性的环保宣传教育活动查阅

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