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文档简介
1、上海浦东生产力促进中心 2016 年度单位决算第一部分 上海浦东生产力促进中心概况一、单位基本情况2016 年中心因体制改革, 合并到区科技认定服务中心, 原中心体 系注销, 相应的职能部门也分别移交到区科技认定服务中心; 核定编 制数 34人,年末实有编制数 0 人,退休人员 0人;系新区全额拨款 的事业单位。1单位:万元第二部分上海浦东生产促进中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入117.75一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财 政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五
2、、附属单位上缴收入23.41八、科学技术支出189.50六、其他收入3.19七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.62九、医疗卫生与计划生育支出6.36十、节能环保支出十一、城乡社区支出十卜二、农林水支出十卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十卜五、商业服务业等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.02二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计144.35本年支出合计209.50用事业基金弥补收支差额结余分配26.26年初结转和结余433.78年末结转和结余342.37总计578.13总计578.1322016年度收入决算
3、表单位:万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计144.35144.35206科学技术支出124.35124.3520601科学技术管理事务124.35124.352060199其他科学技术管理事务支出124.35124.35208社会保障和就业支出9.629.6220805行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费支 出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出6.36
4、6.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.022016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计209.50117.7591.75206科学技术支出189.5097.7591.7520601科学技术管理事务189.5097.7591.752060199其他科学技术管理事务支 出189.5097.7591.75208社会保障和就业支出9.629.6220805
5、行政事业单位离退休9.629.622080502事业单位离退休1.801.802080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出5.155.152080506机关事业单位职业金缴费 支出2.672.67210医疗卫生与计划生育支出6.366.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.022016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款117.75一
6、、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出97.7597.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出9.629.62九、医疗卫生与计划生育支出6.366.36十、节能环保支出十、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.024.02二十、粮油物资储备支出二一、其他支出本年收入合计117.75本年支出合计117.75117.75年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款
7、政府性基金预算财政拨款总计117.75总计117.75117.7582016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项206科学技术支出97.7597.7520601科学技术管理 事务97.7597.752060199其他科学技术 管理事务支出97.7597.75208社会保障和就 业支出9.629.6220805行政事业单位 离退休9.629.622080502事业单位离退 休1.801.802080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出5.155.152080506机关事业单位 职业金缴费支 出
8、2.672.67210医疗卫生与计 划生育支出6.366.3621005医疗保障6.366.362100502事业单位医疗6.366.36221住房保障支出4.024.0222102住房改革支出4.024.022210201住房公积金4.024.02合计117.75117.75项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出91.0191.0130101基本工资16.1716.17301(02津贴补贴26.63(26.63301P 03奖金28.41:28.4130104其他社会保障缴费11.9811.98301P 06伙食补助费30
9、107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费5.155.1530109职业年金缴费2.672.6730199其他工资福利支出302商品和服务支出20.9220.9230201办公费6.786.78302P 02印刷费0.120.1230203咨询费30204手续费30205水费0.100.1030206电费3.303.3030207邮电费2.362.3630208取暖费302P 09物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费0.040.0430217公务接待费0.150.1530218专用材料费3022
10、4被装购置费30225专用燃料费302r 26劳务费30227委托业务费302r 28工会经费3.603.6030229福利费302r 31公务用车运行维护费30239其他交通费用4.474.4730240税金及附加费用30299其他商品和服务支出11303对个人和家庭的补助303P 01离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金303P 05生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金4.024.02303P12提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出1.801.80310其他资本性支出31002办公设备购置31003
11、专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310P 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计117.7596.8320.92122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.000.158.000.15132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称
12、合计基本支出项目支出类款项合计注:上海浦东生产力促进中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。14第三部分 上海浦东生产力促进中心 2016 年度决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出总体情况说明2016 年度收入 总计为 578.13 万元、支出总计为 578.13 万 元。与 2015 年度相比,收入减少 1450.31 万元、支出减少 1450.31 万元,总计减少 2900.62 万元。 主要原因: 2016 年中心因体制 改革,合并到区科技认定服务中心,原中心体系注销,相应的职 能部门也分别移交到区科技认定服务中心。二、关于 2016 年度决算收入情况说明20
13、16 年度决算收入总计 144.35 万元,其中:财政拨款收入117.75 万元,占 82%;附属单位上缴收入 23.41 万元,占 4%; 其他收入 3.19 万元,占 4%。三、2016 年度决算支出情况说明2016 年度决算支出总计 209.51 万元,其中:基本支出 117.75 万元,占 56%;项目支出 91.75 万元,占 44%。四、关于 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明2016 年度财政拨款收支总决算 117.75 万元,与 2015 年度 相比, 财政拨款收入减少 881.66 万元、支出减少 1485.26 万元。 总计减少 2366.92 万元。 主要原因:
14、2016 年中心因体制改革, 合并到区科技认定服务中心, 原中心体系注销, 相应的职能部门 也分别移交到区科技认定服务中心。五、关于 2016 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 209.15 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政 拨款支出减少 1393.50 万元,降低 87%。主要原因: 2016 年中心 因体制改革,合并到区科技认定服务中心,原中心体系注销,相 应的职能部门也分别移交到区科技认
15、定服务中心。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 209.15 万元, 主要用于以下方面:科学技术支出 97.75 万元,占 47%;社会保 障和就业支出 9.62 万元, 占 5%;医疗卫生与计划生育支出 6.36 万元,占 3%;住房保障支出 4.02 万元,占 1%.项目支出 91.75 万元,占 44%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.15 万元,支出决算为 209.15 万元,完成年初预算的 100%。六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决
16、算情 况说明本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.75 万 元,包括人员经费 96.83 万元,公用经费 20.92 万元。基本支出中:1、工资福利支出 91.01 万元,主要用于:基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费。2、商品和服务支出 20.92 万元,主要用于:办公费、邮电 费、物业管理费、因公出国(境)费用、培训费、工会经费、福 利费。3、对家庭个人和家庭的补助支出 5.82 万元,主要用于:退 休费、住房公积金、抚恤金。七、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 201
17、6 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.0 万元,支出决算为 0.15 万元,完成预算的 1%,其中:因公出国 (境)费决算为 0 万元,预算数为 0,因为浦东新区因公出国 (境) 费采取 “统一计划管理,经费各自承担 ”的管理方式,因公出国 (境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及 运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支 出决算为 8.0 万元,完成预算的 1%。2016 年度“三公”经费支 出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 2016 年中心因体制 改革,合并到区科技认定服务中心,原中心体系注销,相应的职 能部门也分别移交到区科技认定服务
18、中心。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年度减少 1.01 万元,降低 87%,其中:因公出国(境)费支出决算增 减少 0 万元,降低 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增 加(或减少、持平) 0 万元,增长(或降低) 0%;公务接待费支 出决算增加(或减少、持平) 1.01 万元,增长(或降低) 87%。 因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是按实际需求。 公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是0。公务接待费支出增加(减少)的主要原因是无。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境
19、) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 8.00 万元,占 100%。具 体情况如下:1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。2、公务用车购置及运行维护费支出 0X 万元。其中:公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置 XX辆。 公务用车运行维护支出 0万元。主要用于公务用车购置 0辆。2016 年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 0 辆。3、公务接待费支出 0.15 万元。其中:国内公务接待支出 0.15 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要 用于客饭费,列明公务接待 5批次、 38 人次,其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。八、关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明
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