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文档简介

1、表一:收入支出决算总表单位:元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款2339811.53一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入30000四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出121170.70九、医疗卫生与计划生育支出66933.60十五、商业服务业等支出2073639.05十九、住房保障支出70549本年收入合计2369811.53本年支出合计2332292.35用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转2934.10年末结转与结余40453.28基本支出结转2934.10基本支出结转20843.48项目支出结转和结余19609.80收入总计2

2、372745.63支出总计2372745.63表二:收入决算表单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2369811.532339811.5330000207文化体育与传媒支出12125012125020701文化1212501212502070111文化创作与保护121250121250210医疗卫生与计划生育支出66933.6066933.6021005医疗保障66933.6066933.602100501行政单位医疗60964.8060964.802100502事业单位医疗5968.805968.80

3、216商业服务业等支出2111078.932111078.933000021605旅游业管理与服务支出2111078.932111078.93300002160501行政运行196,708.05196,708.052160504旅游宣传686768672160505旅游行业业务管理95150951502160599其他旅游业管理与服务支出1812353.881812353.8830000221住房保障支出705497054922102住房改革支出70549705492210201住房公积金7054970549表三:支出决算表单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位

4、补助支 出科目编码科目名称栏次123456合计2332292.351026004.251306288.10207文化体育与传媒支出121170.70121170.7020701文化121170.70121170.702070111文化创作与保护121170.70121170.70210医疗卫生与计划生育支出66933.6066933.6021005医疗保障66933.6066933.602100501行政单位医疗60964.8060964.802100502事业单位医疗5968.805968.80216商业服务业等支出2073639.05888521.651185117.4021605旅游业管

5、理与服务支出2073639.05888521.651185117.402160501行政运行196708.05196708.052160504旅游宣传686768672160505旅游行业业务管理85589.2855589.28300002160599其他旅游业管理与服务支出1784474.72636224.321148250.40221住房保障支出705497054922102住房改革支出70549705492210201住房公积金7054970549表四:财政拨款收入支出决算总表单位:元收入支出项目行 次金额项目行次合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一

6、般公共预算财政拨款12339811.53一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22121170.70121170.706六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与计划生育支出2466933.6066933.608十五、商业服务业等支出252061969.552061969.559十九、住房保障支出26705497054910271128本年收入合计122339811.53本年支出合计292320622.85年初财政拨款结转和结余132934.10年末结转和结余3022122.78一般公共预算财政拨款1

7、42934.10基本支出结转3120843.48政府性基金预算财政拨款15项目支出结转和结余321279.301633合计172342745.63合计342342745.63表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2320622.851,026,004.251294618.60207文化体育与传媒支出121,170.700.00121,170.7020701文化121,170.700.00121,170.702070111文化创作与保护121,170.700.00121,170.70210医疗卫生与计划生育支出66,933.6066,9

8、33.600.0021005医疗保障66,933.6066,933.600.002100501行政单位医疗60,964.8060,964.800.002100502事业单位医疗5,968.805,968.800.00216商业服务业等支出2,061,969.55888,521.651,173,447.9021605旅游业管理与服务支出2,061,969.55888,521.651,173,447.902160501行政运行196,708.05196,708.050.002160504旅游宣传6,867.000.006,867.002160505旅游行业业务管理85,589.2855,589.2

9、830,000.002160599其他旅游业管理与服务支出1,772,805.22636,224.321,136,580.90221住房保障支出70,549.0070,549.000.0022102住房改革支出70,549.0070,549.000.002210201住房公积金70,549.0070,549.000.00表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计1,026,004.25941623.6384,380.62工资福利支出871,074.63871,074.63基本工资424,803.03424,803.03津贴补贴29

10、0,178.00290,178.00奖金4,697.004,697.00社会保障缴费66,933.6066,933.60绩效工资84,463.0084,463.00其他工资福利支出商品和服务支出84,380.6284,380.62办公费38,065.5538,065.55邮电费201.00201.00差旅费108.90108.90公务接待费9,888.009,888.00公车运行维护29,922.9729,922.97其他交通费6,194.206,194.20对个人和家庭的补助70549.0070549住房公积金70549.0070549购房补贴其他对个人和家庭的补助支出贷款转贷及产权参股国内

11、贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:元2015 年度预算数2015 年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国公务用车购置及运行费公务接 待费( 境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费( 境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111248968489683100017,968.0047890.9747890.9729,922.9717,968.00表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:元科目编 码科目名称上年结转和结余本年收 入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转

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