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文档简介

1、安全隐患监督整改制度第一条 为使安全生产区域、安全设施、安全系统等设 备时时处处在安全状 态,进一步规范管理人员的习惯性安 全检查,及时发现和消除安全隐患,特制订本制度。第二条 本制度适应于公司综合、专业、季节性及日常 安全检查及隐患整改工作。第三条 安全生产检查类型、内容、职责及时间规定。安全检查职责分配表序 号分类内容分级管理部门主持时间1综合检查公司内全面检查安全隐患公司级安全部4次/年厂级焦化厂1次/月班组级车间班组长1次/班2专项检查危险化学品、电气装置、机械 设备、厂房建筑、运输车辆、 安全装置以及防火防爆、防尘 防毒等专项安全隐患检查公司级专业部门2次/年3季节性检杳公司防火防爆

2、、防雨防洪、防 雷电、防暑降温、防风及防冻 保暖公司级专业部门换季时4安全例查公司内违章违纪检查公司级安全部公司内各业务范围内检查公司级专业部门分厂内巡回检查分厂级厂部班组交接班检查 班中巡回检查车间级班组班组长注:综合检查包括节假日检查1. 安全检查管理部门,应制定安全检查计划,确定安全 检查内容、重点、标准、时间、参加人员,编制安全检查表, 有组织的开展安全检查工作。2. 实施检查,各种安全检查均应按相应的 安全检查表 逐项检查,并与考核责任制挂钩。第四条 公司级综合检查、专项检查后,检查部门应对 安全检查进行总结,对隐患进行分类、分级,向生产部、安 环部报告。1. 一般事故隐患:危害和整

3、改难度较小,可立即整改排 除的隐患,检查部门向隐患所在单位反馈意见,责任单位应 立即整改。整改时间等要求: 当时不能解决的问 定时间、定人员整2. 重大事故隐患:危害和整改难度较大,需一定时间整 改治理方能排除的隐患。由安环下达隐患整改通知单, 确定整改责任单位、责任人、整改内容、 整改单位负责人应在通知单上签字确认。 题,应采取临时安全措施,做出定措施、 改计划,按期完成。第五条生产部组织隐患整改,安环部跟踪隐患整改 情况,组织整改后复查,确保安全隐患得到有效整改。在整 改过程中,需全部或者局部停产停业。安全副总经理做出停 产决定,组织制定整改方案,由总经理批准,相关专业管理 部门组织实施。

4、(4)1. 整改方案主要内容包括: 治理的目标和任务; 采取的方法和措施; 经费和物资的落实; 负责治理的机构和人员;(5) 治理的时限和要求;(6) 安全措施和应急预案。2. 整改过程须采取相应的安全防范措施,防止事故发生。3. 事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的, 须从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人 员;4. 设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;5. 对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、 设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。第六条 重大隐患报告1. 重大隐患应按规定报告程序向孝义市安监局上报书 面报告。2. 未经检测检验合格、无安全附件的特种

5、设备属于特种 设备方面的安全生产隐患,必须及时向孝义市质监局报告。3. 发生自然灾害,可能引发生产安全事故,危及公司安 全时,采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,及 时向下栅乡安监中心报告第七条隐患排查结果统计分析1. 设备部每月底,统计汇总本专业专项隐患排查与处置 情况,填写统计分析报表,报安环部。2. 各车间、部门负责人每月底,统计汇总本单位当月隐 患自查与治理情况,填写统计分析报表,报安全部。3. 安环部安全管理人员,统计全公司当月隐患排查与治 理情况,向公司安全副总经理、其他领导报告,并向全公司 通报。4. 每季度末,安全部应统计本季度隐患排查与治理情 况,填写安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季度报 表,经公司安全副总经理审核、批准。每年1月20日前,安全部应统计本公司当年事故隐患排查治理情况,填写安 全生产隐患排查治理情况统计分析季度报表,经公司安全 副总经理签字、单位盖章后,于 1月25 日前报安监中心。第八条 对于不进行安全检查或不按时检查、检查不认真、未查出隐患的责任单位、责任人给予500元的经济处罚,未发现隐患造成事故,给公司造成损失者,将给予严厉处罚, 构成犯罪的追究责任人刑事责任。第九条 建立安全检查与隐患整

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