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文档简介
1、财政局的工作总结20XX年以来,全体财政干部围绕县委、县政府提出的工作目标,落实财政工作会议精神,按照年初制定工作目标, 强化征管组织收入, 依法理财严格管理, 突出重点改善民生, 深化各项财政改革, 落实各项财政政策, 面对经济形势低迷、 经济增速放缓的情况,取得来之不易的成绩,按时完成了上 半年财政收入任务。截至目前全部财政收入完成 40424 万元,占预算的 %, 其中国税完成 12243 万元,占预算的 %,地税完成 21407 万 元,占预算的 %,财政部门收入完成 6774 万元,占预算的 %。 预计上半年全部财政收入完成亿元,同比增长%。其中:国税完成 15500 万元,地税完成
2、 24500 万元,财政 10150 万元 ; 公共预算收入预计完成亿元,同比增长%。财政收入预计同步完成上半年工作,得益于以下措施:一是县四套班子领导 高度重视,各相关部门通力协作 ; 二是实施重点突破,促进 经济增长 ; 三是坚持财税会议制度,加强沟通协作,依法治 税,确保税收应收尽收。公共预算支出 93498万元,比上年的 84125万元增长 %, 其中个人部分支出 36124 万元( 包括公教人员的工资、津补 贴、离退休费、医疗保障、五保供养、住房公积金等 ) ,比 上年的 30222 万元增长 %。( 三 ) 积极争取上级财政支持。共争取上级专项转移支付 资金 28685 万元,一般
3、性转移支付资金 38188 万元,有力的 促进了我县的经济社会事业发展。争取省级地方政府债券额 度 2644 万元,确保“五馆”建设顺利实施。一是关注财政经济运行情况,认真分析影响预算执行的 各种因素和条件,准确预测收入,掌握收入动态,采取有效 措施及时解决征管工作存在的问题,确保税收入库。二是加 强非税收入征收管理,确保及时入库,增强政府统筹能力。 非税收入完成亿元,同比增长 %,占年初预算的 %,已经全部 入库。三是用足用好政策,主动与部门加强工作配合,共同 争取上级资金和政策支持,增强财政实力,通过政策引导和 资金扶持,巩固基础财源,培育财源后劲。四是加快支出进 度,保障重点支出,确保税
4、收实现,促进上半年财政工作目 标实现。( 二 ) 优化结构,确保公共服务支出。围绕经济增长方式 转变,重点支持科教文卫、农林水、城建等与人民群众密切 相关的各项事业及公益事业发展,支出更多倾向民生,让人 民群众共享社会经济发展成果,全力打造“民生财政” 。1、增加政府性投资以项目投资拉动经济增长,促进经 济发展。及时拨付项目资金 9500 万元,确保项目建设顺利 推进。拨付资金 1800 多万元,用于人民公园及县城绿化建 设,为人民公园形象提升提供了有力保障 ; 拨付农民征地补 偿款 1220 多万元,重点支持了恒通伟业、千隆生态食品、 沧华园、温氏养殖等一批重点项目在我县的顺利落户和推进 拨
5、付生活保障金 450 多万元,保障了失地农民的既得利益 ; 拨付企业改制安置资金 449 万元,消除了改制工人的后顾之 忧; 拨付资金 605 万元重点支持了新华路等交通道路建设, 有效改善了县城交通拥堵状况。此外,还全力保障了县城供 水厂建设、土地置换、献王陵开发、单桥开发等项目地资金 需要,县城基础设施建设明显改善,为全县经济社会发展做 出了持续努力。2、服务“三农” ,促进农村经济社会发展。一是加快涉 农资金支付进度。支付涉农专项资金 12724 万元。其中:农 业支出 5320 万元,林业支出 172 万元,水利支出 3475 万元, 农业开发支出 1100 万元,扶贫支出 1836
6、万元,其他农林水 事务支出 821 万元。二是发放粮食直补和综合直补共计 6161 万元,其中:粮食直补资金 825 万元,综合直补资金 5336 万元。补贴面积 90 多万亩,补贴农户 12万户,受益农民 56 万人。三是做好农业保险金工作。全县小麦种植保险投保工 作基本结束,共投保小麦万亩。四是认真落实 XX 年棉花价 格补贴政策。棉花种植面积和发放信息经各乡镇统计、汇总 后,我局联合农业局、 发改局审核监督。 种植户的身份证号、 账户等基础信息已完成核实、收集工作,计划 6 月 25 日前 发放完毕。 (XX 年全县统计棉花种植面积为万亩,发放金额 为万元)。五是完成了 20XX年一事一
7、议项目申报工作,共筹 集资金 2089 万元,共安排一事一议项目村数 138 个,其中 重点村 26 个,一般村 112 个。3、推进社会保障制度建设。全力保障社保专户民生资 金支出亿元,其中新农村合作医疗资金支出亿元,其他社会 保障类资金支出亿元。同时加大对救灾资金、公共卫生服务 资金、城镇农村低保资金,优抚资金、城乡医疗救助资金、 农村危房改造资金的检查力度,确保资金安全使用。4、支持教育优先发展。一是完成义务教育经费报账审 批,义务教育专项经费支出 1562 万元,保证了义务教育教 学经费正常运转。二是做好项目校资金管理工作,核定项目 支出比例和应拨付资金金额,及时办理审批手续,保障项目
8、 校建设顺利进行。三是及时审批其他教育专项资金,保障了 各项学生补助、补贴按规定时间和要求发放到位,发放助学 金、寄宿生补助、幼儿补助、中职助学金等 412 万元,使困 难学生由生活保障,顺利完成学业。5、支持全县各项事业协调发展。一是完成上半年工资 审核工作,保障全县公职人员工资和补贴正常发放。二是完 成了科学、文化、广播、宣传资金审批工作,各项资金及时 拨付。积极争取文体方面省级资金支持,上报争取文化体育 传媒专项资金、纪念馆红色旅游资金等 3 项,促进教科文事 业发展。 三是支持城乡公共文化服务建设, 改造乡镇文化站, 推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映、 “农家书屋”建 设等文化惠民
9、工程。四是完成土地出让金收入 9661 万元, 全部入库。五是保证县乡党政机关运转,确保政法机关公用 经费 625 万元拨付,维护社会治安稳定、人民安居乐业。6、加强政府性债务管理,切实防范和化解财政风险。 自 XX 年 8 月沧州市审计局派出审计组对我县进行了审计以 后,我县对政府性债务的举借进行了严格控制,截止目前政 府性债务余额万元,其中政府负有偿还责任的债务万元 ( 全 部甄别为一般债务 ) 、政府可能承担一定救助责任的债务万 元。除财政部门增加债券债务外 (3300 万元 ) ,其余部门和乡 镇未发生新的举债,明确提出相关债务单位偿还债务时手续 完备,存档备查,做到每笔债务录入债务系
10、统数据的准确性 和真实性,避免了突发性事件的发生。按省厅批复计算 XX 年一般公共预算综合财力为亿元、基金预算综合财力为亿元, 一般债务率 %;总债务率 %,我县债务风险的评估为绿色安全 区。( 三 ) 加强财政管理, 提升理财水平。 一是加强政府采购, 完成集中采购预算金额 504 万元,实际采购金额万元,节约 资金万元,节支率达 %;完成部门集中采购预算金额万元,实 际中标金额万元, 节约资金万元, 节支率达 %。二是制定 献 县行政事业点位通用办公室设备及家具配置标准 ,深入推 进国有资产信息化管理,最大程度保护国有资产损失。依托 软件平台将资产配置、使用、处置、评估、收益、查询、报 表
11、、产权登记等业务功能进行有效整合,实现对资产基础数 据的查询、统计、分析、和资产配置资产处置。三是完成存 量资金盘活工作,收回XX以前年度的存量资金 12711万元, 重新安排支出 7000 余万元,使资金发挥更大经济社会效益。 四是利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设项目的工 程概算、预算进行评价审查,有效控制财政投资项目建设资 金,提高财政建设资金的使用效益。今年已经审结 51 个项 目,送审金额 12202 万元,审定金额 9840 万元,审减金额 2362 万元,审减率 %。五是规范票据使用工作。下发了献 县非税收入管理局关于加强票据管理的通知 ,严格实行票 据专管员制度,对 XX
12、 年度发放的票据进行严格审验,对出 现的问题及时指出,及时处理 , 确保票据使用规范、正确、 合理。对35个执收、执罚单位进行了 XX年票据的审验、XX 年以前的票据核销及非税收入的稽查工作,对保存 5年以上 的票据进行了集中销毁。六是做好行政绩效管理系统工作。XX年度省对县行政绩效考核的指标录入、 上传和考核工作已 经顺利完成。20XX年绩效考核的指标现已确定。 将逐步把指 标进行提交、审核、公示、派发、运行。上半年我县财政收入虽保持增长。但财政运行中不确定、 不稳定的因素仍存在。一是经济基础薄弱,收入增长乏力。 我县经济总量偏小,财政收入规模偏小,可用财力偏低,经 济发展中的结构性矛盾比较
13、突出,缺乏支撑转型发展的特色 产业和新增长点,财政收入保持连续增幅难度大。二是财政 增支多,收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解 决,在保工资、保运转的基础上,随着公共财政覆盖面的扩 大,各项民生政策陆续出台,民生支出增支较多。科技、教 育、农业、社会保障和就业、 医疗卫生等方面刚性投入增加, 财政要保证的重点支出项目越来越多,公共服务支出需求也 大幅增长,财政支出压力有增无减。下半年,我们将正视困难,坚定信心,突出工作重点, 采取超常规举措,确保完成全年财政工作任务。( 一 ) 全力做好财政增收工作。我县今年的财政预算是按 照全部财政收入增长 %、公共财政预算收入增长 8%的目标制
14、定的,如果这个目标完不成,就可能会影响经济社会各项事 业的支出。目前看,前 6 个月的财政收入预计可以实现任务 过半,但增幅距离全年增长目标差距较大,下半年需要付出 艰苦努力迎头赶上。一是摸清“财源” ,开展好财源普查工 作。利用结构性财源普查方法,摸清财源底数、找准重点, 明确组织收入的努力方向,有针对性地抓实增收举措,争取 组织收入工作的主动性。二是治好“税源” ,大力推进综合 治税。进一步完善部门协调机制,强化涉税信息的报送考核 和对比分析, 将潜在税源转化为实在税收。 三是争取“外源”, 积极争取上级财政支持, 抓好项目的谋划、 包装与申报工作, 齐心协力争取资金项目,缓解我县财力不足
15、问题。( 二 ) 全力做好厉行节约工作。从党中央到地方各地围绕 严格支出管理, 勤俭办好一切事业, 努力建设 “廉价政府” 一是保障工资和基本运转,牢固树立过紧日子的思想,大力 压缩一般性支出 ; 二是倾斜民生投入,保障教育、科技、文 化、卫生及社会保障事业发展 ; 三是科学筹集资金,集中财 力保重点、 办大事,落实重点工作资金, 保障重点领域投入。 切实加快支出进度,加强支出监管,将财力用于满足社会公 共需要和民生保障事业,促进社会事业健康发展,确保全年 支出目标实现。( 三 ) 全力做好管理提升水平。对于财政资金管理要向规 范化管理要质量,向科学化管理要效益,向信息化管理要效 率,全面提升我县财政管理水平。一是深化财政改革。完善 部门预算改革,严格收支两条线管理,全面推进非税收入管 理改革,进一步深化国库集中支付改革和政府采购工作,推 进投资评审制度。二是强化财政监督。建立健全覆盖财政资 金运行全过程的监督管理机制,促进监管融合,保障资金安 全高效。三是运用“金财工程”数据大平台,加强财政应用 系统的推
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