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文档简介

1、费用管理制度一、费用实行预算管理。二、费用的审批和报销:1、在批准的预算指标内, 公司各部门发生的直接支付的费用和已付待摊的收益性支出, 先由经办人签字,再由部门负责人审核签字,交总经理或主管副总经理签字,最后交董事 长批准后报销;部门经理以上人员经办的费用支出,除本人签字外,由总经理签字后交董 事长批准报销;各门店、快餐店预算内单项费用 1000 元以下,由经办人签字,店长审核签 字后报销;预算内单项费用超过 1000 元(定向支付的费用和工资除外) 、业务招待费、预 算外费用,必须由总经理签字报销。2、在批准的预算指标内,对已付待摊的费用支出,属于正常小额、12 个月以内摊完的待摊费用,由

2、店长审核签字报销;对列入资本性支出预算的购置性支出、开办费、租入 固定资产的改良工程等支出,必须经总经理和董事长审批后,先由公司付款,再转入有关 门店按规定摊销。3、除第 1 条所述费用外,其余费用支出,必须经董事长批准。三、几项专项费用的管理制度:(一)差旅费管理制度1、差旅费开支内容:出差人员的住宿费、途中及住勤伙食补助费、交通费等。2、开支原则:为便于出差人员掌握差旅费开支, 对差旅费采取定额包干, 节约归己, 超支自负的原则,由出差人自行掌握。3、开支标准:(1)住宿费:一般城市 40 元,县城 30 元。管理人员出差,参照不超过当地的三星级最低标准执行。(2)交通费: 乘火车从晚八时

3、至次日晨七时之间在车上过夜 6 小时以上的或连续乘车时 间超过 12 小时的可购同席卧铺票。 去路南路北出差,每次往返在 6元以内凭票据报销, 市内短途车票 4 元以内, 凭票报销。去开平、古冶区出差交通费每次往返在 10 元以内凭票据报销。大中 城市市内短途车票 10 元内凭票报销。 严格控制乘坐出租车, 如遇首次联系业务的厂商或去厂商方向不通车等特殊 情况,经主要领导审查批准后方可凭票报销。 严格控制乘坐飞机出差,如确实需要,须经董事长批准。(3)乘车补助 符合第二条第一款规定的而不买卧铺的,按本人实际坐的火车硬席票价的比 例发给个人补助。 乘坐慢车的,分别按慢车列车和直快列车硬座位价的

4、60%计发,乘坐快车的 按特快车硬席座位标价的 50%计发。 长途连续乘坐汽车,超过 6 小时的加发一天伙食补助 。 去市内各区、各县出差超过用餐时间,每人 误餐补助 10元。当日住宿的,加 发误餐补助 5 元。 去大中城市出差每人每天 误餐补助 20 元。 出差 24 点以后回来增补伙食费 10 元。 司机补助执行公里补助。 费用报销实行逐级审批。先由部门经理签字,然后到财务部审核,主管副总经理或总经理审批。最后经董事长批准后,方可报销。门店费用报销按照第二条第 1 款执 行。 交通费月票报销。(二)办公费、通讯费管理制度办公费支出主要包括:笔、墨、纸张(不含打印纸) 、订书器、曲别针、账簿

5、、报表、 凭证、档案盒、袋等。通讯费支出主要是座机电话费、 手机费、ADSL通信费、传真机通信费、小灵通话费等。1、办公费采用定额管理,根据各部门、各门店的实际情况核定办公费定额。账薄、 凭证、报表、档案用品按实际需要核定,公司各部门的其它日常办公费按人核定,每人每月 10 元,门店日常办公费按组长以上人员核定,每人每月 8 元,超出部分企业不予列支。2、通讯费采取定额管理,各部门、门店话费本着满足需要压缩支出的原则,年初制 定预算时核定支出额,不能突破。3、信息中心的通讯费,每年根据企业发展计划,由信息中心经理提出预算,批准后 在定额内列支。4、配有小灵通的部门,原则上座机只接不打(长途除外

6、) ,如有话费支出,该部门 经理写书面理由,找主管副总经理批准,否则由该部门自负。使用座机打长途电话,必须 做好记录。5、个人手机费按月定额发放。6、副总经理以上人员的手机费据实报销;其他人员实行定额管理,参见手机报销定 额表。7、以上享受定额话费的人员,每月凭话费收据报销,实际支出金额大于定额的,按定额报销,实际支出小于定额的,按实际支出金额报销。(三)、设备设施修理费管理制度1、该项费用实行预算管理。2、卖场制冷及保鲜设施的维护保养及修理。各使用单位要对资产明确专人负责,管 理责任落实到人,严防人为损坏。每年保养及维修的预算支出,各使用单位要结合总部有 关专业人员合理安排,纳入预算。在预算

7、内掌握列支。3、信息系统设施的保养及维修。公司信息系统设施由信息中心经理负责编制预算, 各使用单位的信息系统设施,由各使用单位结合信息中心编制预算,保证该项数据更有准 确性。预算审批后,在预算内掌握列支。4、供电设施及线路的维修与改造。由各门店根据本单位情况,年初做预算时提出方 案,提出数据,经审批后实施。5、房屋的修理。 根据使用情况需要修理时, 由使用单位提出申请和预算报公司审批, 待公司批准后施工。6、对于突发性设备设施的维修,先由责任人申报维修计划,经总经理批准后实施。(四)、业务招待费管理制度1、各门店各部门加班用餐标准,执行 4 元/餐/人。2、招待业务户,经主管副总经理以上批准,执行一般员工 15元/ 餐/ 人,中层领导30元/ 餐/ 人,高层领导 50元/ 餐/人。3、公关招待,本着从简的原则,据实报销。五、检查监督1、费用制度执行情况由部门经理、督导部负责检查监督,部门经理每月不定时检查次,督导部每月不定时检查1次。2、每次检查,由检查人填写制度执行情况检查表,由被检查人签字,并存档附:手机报销定额表职务报销定额备注总监200元/月/人采购经理200元/月/人高级采购100元/月/人外派

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