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文档简介
1、质 量 记 录 控 制 清 单编号:qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单qr/yz05118842301技术质量部三年2外来文件控制清单qr/yz05118842302技术质量部五年3文件发放/收回记录qr/yz05118842303技术质量部三年4文件更改申请qr/yz05118842304技术质量部三年5文件销毁申请qr/yz05118842305技术质量部三年6质量记录控制清单qr/yz05118842401技术质量部三年7文件借阅复制记录qr/yz05118842402技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表qr/yz051188541
2、01技术质量部三年9销售管理部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854102技术质量部三年10国际业务部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854103技术质量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854104技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854105技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854106技术质量部三年14生产管理部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854107技术质量部三年15管理评审计划qr/yz05118856001技术质量部三年16管理评审通知qr/yz05
3、118856002技术质量部三年17管理评审报告qr/yz05118856003技术质量部三年18管理评审会议记录qr/yz05118856004技术质量部三年19管理评审评价表qr/yz05118856005技术质量部三年20管理评审评价资料( )qr/yz05118856006技术质量部三年编制: 批准: 质 量 记 录 控 制 清 单编号:qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训计划qr/yz05118862001办公室三年22培训记录表qr/yz05118862002办公室三年23员工培训需求申请单qr/yz05118862003办公室三年24员
4、工培训有效性评价表qr/yz05118862004办公室长期25生产设施一览表qr/yz05118863001生产管理部长期26设施验收单qr/yz05118863002生产管理部长期27设施日常保养项目表qr/yz05118863003生产管理部三年28设施检修计划qr/yz05118863004生产管理部三年29设施检修单qr/yz05118863005生产管理部三年30设施报废单qr/yz05118863006生产管理部五年31设备能力鉴定认可表qr/yz05118863007生产管理部十年32产品要求评审表qr/yz05118872001销售管理部三年33定单确认表qr/yz05118
5、872002销售管理部三年34销售合同qr/yz05118872003销售管理部三年35顾客反馈处理登记表qr/yz05118872004销售管理部三年36产品交付记录表qr/yz05118872005销售管理部三年37设计开发建议书qr/yz05118873001技术质量部三年38设计开发计划书qr/yz05118873002技术质量部三年39设计开发任务书qr/yz05118873003技术质量部三年40设计确认记录表qr/yz05118873004技术质量部三年编制: 批准: 质 量 记 录 控 制 清 单编号:qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计
6、验证记录表qr/yz05118873005技术质量部三年42设计评审记录表qr/yz05118873006技术质量部三年43设计更改记录表qr/yz05118873007技术质量部三年44供方评定记录表qr/yz05118874001生产综合部三年45合格供方名单qr/yz05118874002生产综合部三年46供方业绩评价表qr/yz05118874003生产综合部三年47采购申请单qr/yz05118874004生产综合部三年48采购合同qr/yz05118874005生产综合部三年49生产计划单qr/yz05118875101生产管理部三年50各种生产记录qr/yz051188751生产
7、管理部三年51入库单qr/yz05118875501生产综合部销售管理部三年52出库单qr/yz05118875502三年53库存物资账、卡、表qr/yz05118875503三年54监视测量设备一览表qr/yz05118876001生产管理部五年55测量监视设备履历卡qr/yz05118876002生产管理部五年56计量检测设备校准计划表qr/yz05118876003生产管理部三年57校准记录表qr/yz05118876004生产管理部三年58顾客反馈处理记录表qr/yz05118882101销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表qr/yz05118882102三年60年度内审计划q
8、r/yz05118882201三年编制: 批准: 质 量 记 录 控 制 清 单编号:qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施计划qr/yz05118882202技术质量部三年62内审检查表qr/yz05118882203技术质量部三年63不符合报告qr/yz05118882204技术质量部三年64内部审核报告qr/yz05118882205技术质量部三年65内审首(末)次会议签到表qr/yz05118882206技术质量部三年66不合格项分布表qr/yz05118882207技术质量部三年67请检单qr/yz05118882401技术质量部三年68质量
9、检验报告单qr/yz05118882402技术质量部三年69产品包装材料检验报告单qr/yz05118882403技术质量部三年70产品检验报告单qr/yz05118882404技术质量部三年71不合格品报告单qr/yz05118883001技术质量部三年72返工通知单qr/yz05118883002技术质量部三年73让步接收申报单qr/yz05118883003生产综合部三年74顾客反馈处统计分析报告qr/yz05118884001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告qr/yz05118884002三年76质量检查统计分析报告qr/yz05118884003技术质量部三年77供
10、方业绩报告qr/yz05118884004生产综合部三年78质量目标指标完成报告qr/yz05118884005技术质量部三年79纠正/预防措施处理单qr/yz05118885001技术质量部三年80纠正/预防措施实施情况一览表qr/yz05118885002技术质量部三年编制: 批准: 受 控 文 件 清 单编号:qr/yz05118842301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制: 审核: 批准: 日期: 外来文件控制清单编号:qr /wkn42302 序号:自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制: 审核: 批准: 时间: 文件发放/收回记录编号
11、:qr/yz05118842303 序号:001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法qw/wkn7530101技术质量部2产品标识方法qw/wkn7530102销售管理部3产品标识方法qw/wkn7530103国际业务部4产品标识方法qw/wkn7530104生产综合部5产品标识方法qw/wkn7530105生产管理部6产品标识方法qw/wkn7530106发酵车间7产品标识方法qw/wkn7530107待添加的隐藏文字内容3后处理车间8产品标识方法qw/wkn7530108包装车间9产品标识方法qw/wkn7530109动力设备车间编制: 审核: 批准: 时间:文
12、件 更 改 申 请编号:qr/yz05118842304 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:审批部门意见:签名: 日期:文 件 销 毁 申 请编号:qr/yz05118842305 序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人: 日期:所在部门签名: 日期:文件保管部门意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:文件销毁记录:销毁人: 监销人:签名: 日期:管 理 评 审 计 划编号:qr/yz05118856001 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:1、 提供评
13、审资料之一:审核报告,包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、 提供评审资料之二:顾客反馈处理报告,包括顾客满意度调查结果报告。3、 提供评审资料之三:质量管理体系运行报告,含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、 提供评审资料之四:质量检测结果统计分析报告。5、 提供评审资料之五:纠正和预防措施验证报告。6、 提供评审资料之六:以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管 理 评 审 通 知编号:qr/yz05118856002 序号:评审会议时间:评审目的:评审范围及评审重点:参加评审部门或人员: 评审内容: 审核结果,包括内外部审核结果; 顾客反馈;
14、 过程和产品质量的业绩; 纠正和预防措施的实施效果; 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性; 可能影响质量管理体系的各种变化,如内外部环境变化,新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响; 质量管理体系运行状况,包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性; 明确上述内容评审材料准备负责人,完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点:编制: 审核: 批准: 日期:管 理 评 审 报 告 记录编号:qr/yz05118856003 序号:编制: 审查: 批准:报告发出时间:评审会议时间:评审地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审项目及其纠正措施要求完成期限
15、责任部门管理评审评价表编号:qr/yz051188 56005评审员签名: 评审日期:序号评审项目现状评价情况存在的问题及改进的建议好一般差1质量方针、质量目标的适宜性,目标实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何?对第二方、第三方审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是否有效。顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和潜在的问题,采取纠正、预防措施的状况见评价资料之五7各部门是否存在资源不足8对以往管理评审决议执行状况评价管理评审评价资料(之 )编号:qr/yz051188 56006 资料顺序号:评价
16、资料提供部门评价资料(报告)名称内容:编制: 审核: 批准: 年度培训计划编号:qr/yz05118862001时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培 训 记 录 表编号:qr/yz05118862002 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考试合格率:备注:编制: 审核: 批准: 日期:员工培训需求申请单编号:qr/yz05118862003申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名: 日期:总经理或者管理者代表意见:签名:
17、日期:备注设 施 验 收 单编号:qr/yz05118863002 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产管理部签名: 日期:设施日常保养项目表 编号:qr/yz051188 63003设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:保养后,用“v”表示日保,“”为周保,“o”为月保,“”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予
18、以记录。编制: 审核: 批准: 时间:设施检修计划 编号:qr/yz05118863004执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间责任人编制: 审核: 批准: 时间:设施检修单 编号:qr/yz05118863005设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人: 时间:验收记录:验收人: 时间:备注:设施报废单 编号:qr/yz05118863006使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人: 时间:备注:产品要求评审表编号:qr/yz05118872001初次评审 修订(原评审
19、表号: ) 序号:顾客名称订货日期交 货 期订货数量信息来源电话记录 合同草案等 共 页产品名称、规格型号(技术要求、质量要求、支付服务、价格等)填写人: 日期:为满足顾客要求作出的承诺填写人: 日期:国家、行业法律、法规要求评审 填写人: 日期:生产综合部评审物料供应能力填写人: 日期:生产管理部评审生产能力及交货期 填写人: 日期:技术质量部评审检测能力 填写人: 日期:办公室评审标书或合同的合法、完整性、明确性 填写人: 日期:主管总经理审批 填写人: 日期:备注: 定 单 确 认 表编号:qr/yz05118872002 序号:顾客名称:定货日期交货日期顾客对产品规格、技术要求、质量要
20、求、数量及其他要求:销售主管签字: 日期评审结论:(对书面评审的产品要求应注明评审表编号)若现货直接交仓库确认。销售管理部签字: 仓库保管员签名: 日期:若无现货由生产管理部确认交货期。生产管理部签字: 日期:顾客确认:联系人: 地址:电话: 传真: 邮编: 日期:备注:1、 本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2、 对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签订合同;3、 顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。顾客反馈处理登记表编号:qr/yz0511
21、8872004 序号:时间:从 年 月 年 月顾客名称地址电话、传真联系人产品经顾客检查质量合格率情况:送、发货坏损情况(损失数量,主要原因及所占比率):对损失的处理情况:顾客的意见及需求、期望:对顾客意见的处理:负责人签名: 日期:备注:设计开发建议书编号:qr/yz05118873001 序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求(包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等):市场预测分析(包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):可引用的原技术:可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):项目所需费用,参加人员
22、:主管副总经理审核:签名: 日期:总经理批示:签名: 日期:设计和开发计划书编号:qr/yz05118873002 序号:项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注:编制: 日期: 审核: 日期:批准: 日期:设计和开发任务书编号:qr/yz05118873003 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、包装型试等):设计部门及项目负责人:备注:主管副
23、总经理签名: 年 月 日设计和开发方案编号:qr/yz05118873004 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):设计原理及路线概述(可另加页叙述):备注:编制审核批准时间时间时间设计开发验证记录编号:qr/yz05118873005 序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等):主要试验仪器、设备和方法:序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构:设计开发验证结论:对验
24、证结论的跟踪结果:备注:可另附页叙述。编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:设计评审记录表编号:qr/yz05118873006 序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容:“”内打“”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“”表示不同意1合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性能超群 4 结构合理性5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9安全性10 11 12 存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 验证人: 日期:备注:1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。编制: 日期: 批
25、准: 日期:审核: 日期:设计开发输出清单编号:qr/yz05118873007 序号:项目名称型号规格设计开发输出清单(附相关资料 份):备注:编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:设计试验报告编号:qr/yz05118873009 序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人实验设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审:现有过程能力的评估及需增加或调配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制:日期:审核:日期:批准:日期:客户试用报告编号:qr/yz05118873010 序号:项目名称产品
26、型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见):客户试用结论及建议:客户签名:公章:日期:新产品鉴定报告编号:qr/yz05118873011 序号:项目名称产品型号规格鉴定方式(会审或函审)会审时间会审地点鉴定过程及主内容:鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件):鉴定人员单位职务或职称鉴定人员单位职务或职称编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:设计和开发信息联络单编号:qr/yz051188730-12 序号:发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述:接收部门处理意见:备注:1
27、、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。 2、本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。 3、本单也用于产品定型后,各相关部门提出开发更改建议。批准: 时间:供方评定记录表编号:qr/yz05118874001 序号:供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品:供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 生产综合部: 日期:供货样品检测结果及结论(是否小批供货): 技术质量部: 日期:小批量试用或加工适用性结果及结论:生产管理部: 日期:小批量试用检测结果及结论: 技术质量部: 日期:评定结论
28、(是否列入合格供方名录) 总经理: 日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编制: 审核: 批准: 时间:合格供方名单编号:qr/yz05118874002 序号:序号供方名称供应的产品名称及类别(a,b)首次列入日期评定表序号年度评审结果编制: 审核: 批准: 时间:供 方 业 绩 评 价 表编号:qr/yz05118874003 序号:供方名称: 联系人: 地址: 电话、传真: 供应产品名称及类别(a,b):进货物资质量控制方式(在()内标注):进货检验( ); 进货外观验证( ); 本公司到供方现场验证( );顾客到供方现场验证( ); 顾客到本公司现场验证( )。质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)60 质量评分:按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次)20 交货期评分:其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分:总评分及处理建议: 生产综合部签名:
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