品质部年度总结2017_第1页
品质部年度总结2017_第2页
品质部年度总结2017_第3页
品质部年度总结2017_第4页
品质部年度总结2017_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、品质部年废工仙结报害(teiTS)品匮部:XXX目录总结序言品质部组织架构图 二来料品质检验三来料存在的问题及改善对策四出货检验五生产品质状况六制程问题及改善对策 七检验和预防八新产品上线问题频繁九.ISO质量体系方面十品质部工作困扰+-.2018年完善跟进事宜+-.2018年培训计划5总结序言回顾2017年度,品质部可说是经历了诸多调整,包括人员的安排、工作方式、 检测方法的更新等,一切均在力求建立一支符合XXX公司高速发展的品质队伍, 在公司高层人士的大力支持重视下,品质部已逐步完善,并取得了一定成效。虽然2017年,品质部保障了公司产品的及时交货,但品质事故频繁发生,比 女口:模拟摄像机

2、控制板因为设计缺陷,导致了大批量的返工和客户退货,切换 了大功率红外灯后夜视效果差、光磊灯芯灯衰、用了散芯料引起的问题、EFE 系列主板BGA假焊、网络高清夜视偏焦、光敏电阻用到海螺灯板引起批量不 良等等,造成了生产大量返工,增加了生产成本,给公司造成了很大的经济损 失,这些都与品质人员有不可推卸的责任。2017年QC检验直通率均未达标, 同时每月的品质情况差异也较大;为了更好的完成2018年度公司的整体目标 及最大程度的推动公司内品质系统的完善,提前预防、控制各种影响品质的问 题发生,并且使2018年品质工作有续开、组织架构图嗣施信捷技术股份有限公司品质部组织架构图目前现有总人数:36人(已

3、交辞工书的4人,1人准备自离)二、来料品质检验I I一I II 7二、来料品质检验、来料不良十大供应商统计:11三、来料存在的问题1.IQC对供应商的管理还处于模糊阶段,仅仅是对问题起到了反馈作用,实际上没有监督控制。目前公司在初选供应商时,没有考虑到供应商的生产 能力和品质控制能力,造成现在物料不能及时到位,而勉强入库进来的又 是不良品多,对我司品质造成了极大影响。2 供应商提供的物料因同一不良原因有连续或累加超过三批或更多的不良批次,3 供应商不了解我司新产品或产品品质的要求4缺少同供应商品质部门的沟通,未建立月份或季度性的供应商沟通协作会 议制度,涉及品质管理方面,品质问题控制,倡导品质

4、信息互相交流,以 达到产品品质同步提高,才能降低品质成本,使供需双方互惠互利。改善对策: 签订质量保证协议;必要时要求供应商提供产品质量计划,跟进生产;与供应商携手加强来料箱卡,数量,包状外观等确认;定期召开供应商质量会议;跟进供应商质量改善行动;增加专业SQET程师对供应商进行管理,辅导、考核, 通过对供应商体系的审核和质量改善活动跟踪和异常情 况的处理,来稳定来料的品质。四、出货检验L1标值:仝95%P2(H7年度各月出货检验品质状况:五、生产品质状况口标值:全90%、2017年度生产一部品质状况:n19U标值:全90%五、生产品质状况、2017年度生产二部品质状况:H标值:M90%五、生

5、产品质状况2017年度生产四部品质状况:六、制程出现的问题1 自从5月份IPQC离职以后,未有新的IPQC人员补替,对生产线的制程监 控没有到位。2由于没有专业专职人员对产线生产和品质状况进行深入跟进,未能很好地 监督和服务顺畅良好的生产和品质。3由于制程前端未控制好,很多问题得等到成品检测时才发现,但为时已晩, 需批量返工,造成人工浪费。4生产管理人员和基层员工对品质重识度不足,加上人员流动性大,我司的 产品结构件特殊复杂(非标准件),作业员专业技能不高,造成产品不 良率和返修率特别咼。改善对策:培训生产操作员工的品质意识,强化品质观念。看板管理:将不良品作成样板,安置在各工序显眼处。将客户

6、投诉的各种不良图片展示出来,张贴在各工序。各工序定期对班组员工召开会议,将上层决议传递到操作员。定期召开品质会议,对品质相关投诉情况传达到操作员,作好改善 措施的落实和执行。作好上岗培训,设备的操作培训。对特殊订单召开会议,进行生产及品质控制通报。七、检验和预防腐觀聽着I1 我们现在的工作都在强调“检验”的品质作用,忽略了 ”早期预防” “后 期改善”的作用,没有依照UP-D-C-AJJ循环来实施。2.QE未能参与新产品或新物料的前期工程跟进,不能够很全面的了解产品要求的特性控制,未能很好的在前期明确品质标准,以利于后续的稳定品质控制。3.QE对产品的可靠性实验测试跟进不够深入,测试结果不具备

7、代表性,只 有浅层次的测试过程动作,未对测试过程条件,不良状况,进行全面深 入的分析跟进,不能将产品特性状况进行全面准确的评估。4品管人员就品质不良问题同客户沟通太少,搜集信息不全面,以至于对标 准的误判。采取对策: 按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业。 将以往的经验,教训记录整理,交流,反馈。对新人的操作指导,培训,沟通。各种指令、信息是否能传递到位。现场物料管理要能追溯。-研发有新产品出来后通知QE人员参与工程。对樹产品实行全面性的可靠性测试后方能进行评估和 量产。生产设备,检验设备要周期性维护。现场发现问题现场即时解决,并注意防止再发生。会议简明扼要,记录追踪。八、新产品上线问题频

8、繁开发设计时未充分考虑到某些方面对品质的影响,开发阶段的检验和验证 工作未做到位,未发现隐患性问题,造成产品设计上线后品质问题频繁。产品在设计定案时品质管理工程参与评估。在新材料确认时定好产品的重要性能参数,存档发给品质人员, 以便后续的管控。新打样严幡按照设计要求进行相关试验(可靠性试验),确保 新产品符谷市场需求,稳定品质。新产品量产前要进行小量试产,品质人员全程参与,发现问题 及时反馈整改,整改完成后再生产。新产品量产后的前3批工程师要有相关的专案工程师进行跟踪 生产中状况,发现问题及时变更。九、ISO9001质量体系方面各部门的管理办法和工作流程图、作业指导书等还不是十分完善,大部份管

9、 理人员对ISO体系认知不足,工作中存在随心所欲,按经验做事,不按流程 作业等状况经常发生。对策:制定教育培训计划对相关人员进行培训,指导相关人员二、三级文件的编写方法,监督各部门完成各自部门的文件编制,使ISO体系更加健全完善建立定期稽查制度,对各部门的ISO执行情况进行定期稽查,发现问题 及时整改,并跟踪结果。建立文控中心,对公司的系统文件进行管控和监督。十、品质部工作的困扰23、2018年完善跟进事宜1、针对产品验证,需要完成产品验证需求的设备计划,并且已经申请。 对现有验证人员(QE工程师和技术员)及QA检验员进行培训,使之具 备高超的验证技能。2、针对供应商来料,遵循品质原则,对连续

10、三批来料未达到品质要求的供应商进行工厂稽查,提出整改意见,使供应商的品质水平提升上去。3、针对新试产产品验证样品与实际时间不足问题,对已制订的ISO质量 体系文件严格要求各部门按流程作业,要求PMC在试产排期阶段就考虑 到新产品验证样品实际所需时间安排,将产品验证纳入工厂计划正式运作。4、将ISO体系文件系统完善,进行内部管量审查,审查后哪个部门有问题哪个部门进行整改,直到合格为止。I一2018年完善跟进事宜5将质量目标达成率进行重新修订,使之成为符合本司生产品质状况的目标值。6员工培训,进行全员质量意识培训,培训完成后考核,纠正员工的品质意识 形态,加强质量观念。7培训各部管理的ISO文件编写规则,将各部文件编写完善并按文件执行运作。&引入好的品质理念,试着改变管理者们的思想,人的理念改变是困难的,有时需要一个慢长的过程,甚至会产生十分激烈的碰撞,但只要我认为是 对的,我会努力朝这个方向走下

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论