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文档简介
1、1 目的:建立一个偏差处理的规程,以便有效识别并及时报告、记录、调查、处理 偏差,控制偏差对产品质量的影响。2 职责责任人:公司各部门按本文要求做好偏差的上报工作并参与偏差的调查和处理过 程。质量部现场 QA 纠正微小偏差,组织偏差调查的开展,监督处理结果的落 实。质量部偏差管理员负责偏差的编号、汇总管理。质量部部长对偏差调查报告予以批准,并监督偏差管理的各个环节。3 总则偏差发现后应立即报告( 24小时之内),在 30 个工作日完成调查处理,如 时间不够要打延期报告偏差与纠正和预防措施系统通过唯一的编号进行有效链接,保证可追溯 性。4 定义偏差:是指偏离已批准的程序(指导文件)或标准的任何情
2、况。包括任何与产品 质量有关的异常情况,如物料、产品检验结果超标;物料、产品存贮异常;设 备故障;校验结果超标;环境监测结果超标;客户投诉等;以及与药品相关的 法律法规或已批准的标准、规程、指令不相符的意外或偏离事件。紧急措施:本文所指的紧急措施是指为了不使偏差继续扩大或恶化的方法。常见的紧 急措施包括:暂停生产、物料或产品隔离、物料或产品分小批、设备暂停使用、紧急避 险及恢复正确状态(如工艺参数偏离后调整为规定指标范围内)等。纠正(本文亦表述为纠正行动、纠正活动): 为消除已发现的不合格所采取的措施。如: 降级、返工、销毁、重新包装、重新贴签等。纠正措施: 为消除已发现的不合格或其他不期望情
3、况的根源所采取的措施。 预防措施: 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。5 流程5.1 分类偏差的分类: 根据偏差的性质、偏差的范围大小、偏差对产品质量潜在影响的程度以及 是否影响患者健康和影响注册文件等因素,将偏差分为关键偏差、中等偏差、 微小偏差。微小偏差是指经发现后可以采取措施立即予以纠正、现场整改,无需开展 深入调查即可确定对产品质量无实际或潜在的影响,也无需采取大量人员强化 培训、修订文件 / 程序等进一步的纠正和预防措施的偏差。中等偏差是指已经或可能对产品的质量产生实际或潜在影响的偏差。 关键偏差是指已经或可能对产品的质量产生严重后果的偏差。5.2 偏差发生识别
4、各部门人员在现场发现偏差后应立即告知现场 QA 或者上报部门负责人,现 场 QA 或者部门负责人了解情况后决定是否需要采取现场的紧急措施防止偏差的 继续扩大。5.3 偏差记录和报告主管偏差发现后应立即报告质量主管,并由 QA 填写偏差调查申请表(见附 件 1),详细描述偏差的内容。内容包括:产品、物料或设备名称、批号 / 设备编号、工序等,偏差发生的时间、地 点、过程及可能的原因等。5.4 偏差调查5.4.1 对确认为不影响产品质量的微小偏差,由质量管理室主任作出解释, 并确认该行为、过程或状态得以正确纠正后,可以不进行调查,只需将对该偏 差作出的解释、纠正的措施等记录并归档后,偏差处理结束。
5、但对多个重复出 现的同类微小偏差,应按下述程序进行。5.4.2 质量部部长进一步确认偏差的事实,确实超出微小偏差范畴的,予以 批准,启动偏差调查程序。质量部偏差管理人员发给偏差编号,质量部现场 QA 领取偏差调查表(附件 2),由指定的调查员对偏差的根本原因进行调查。 对于某些复杂的调查,需成立跨职能团队的方式完成调查,团队成员通常包括 生产的相关负责人、质量控制的相关负责人、注册的相关负责人以及质量保证 的相关负责人。调查根本原因的分析方法参见质量风险管理规程。5.5 偏差评估5.5.1 质量管理部经理召集召开由质量受权人主持的偏差处理领导小组会 议,对偏差的影响范围和程度进行正确的评估,偏
6、差影响评估通常包括以下方 面:5.5.1.1 对产品质量的影响,包括但不限于:对直接涉及的产品质量的影响;对其他产品的影响5.5.1.2 对质量管理体系的影响,包括但不限于:对验证状态的影响;对上市许可 / 注册文件的影响;对客户质量协议的影 响。5.5.1.3 对关键偏差以及部分中等偏差的评估还应考虑是否需要对产品进行额外 的检验以及对产品有效期的影响,必要时,应对涉及的产品进行稳定性考察。5.5.2 偏差影响评估可采用风险分析方法,按照质量风险管理规程要求 进行。5.5.3 若需要进行额外的文献查询或实验室研究以评估偏差影响的,偏差处 理领导小组成员会议则应明确责任人、完成时限、实验方法等
7、。额外的文献查 询或实验室研究完成后,责任人将完成的相关资料交由质量管理部经理,质量 管理部经理再次召集召开偏差处理领导小组会议对偏差影响进行评估。5.6提出纠正和预防措施,并启动 CAPA系统5.6.1 基于根本原因的调查和偏差的评估,跨职能团队提出具体的纠正行动 以消除偏差的影响。这些措施应明确相关的负责人和执行时限。5.6.2 质量授权人在进行产品放行决策时,应获得相关偏差调查和处理的全 面信息。5.6.3启动CAPA流程见纠正和预防措施操作规程5.7 批准纠正和预防措施质量主管负责审核提出的纠正和预防措施,必要时应对纠正行动进行补充 或修订,以充分保证药品的安全性和有效性。5.8 完成纠正行动5.8.1 纠正行动责任人应当遵照批准的方案执行纠正行动。在执行过程中, 如因客观原因不能完全符合原方案的要求,应及时与该偏差终审人进行沟通, 若需要部分修改原方案的,应重新获得终审人批准。5.8.2 质量管理室主任负责跟踪核实纠正行动的完成情况。5.8.2 完成偏差调查报告(附
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