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文档简介

1、空调项目立项报告一、项目提出的理由我国空调行业深受房地产的影响。近年来,我国商品房面积销售增长率呈现波动状态,2018年房地产市场遇冷,商品房面积销售增长率下滑。在2016冷年和2017冷年的连续增长态势下,2018冷年的空调市场零售量为5703万套,同比实现1.6%增长,消费升级和产业结构升级背景下,零售额规模为2010亿元,同比提升4.1%。随着我国互联网普及,网购逐渐成为人们生活必不可少的生活方式,促进我国网络经济持续扩大。从我国空调行业销售渠道的零售规模来看,线上零售规模呈现逐年增长态势,在2014-2017年基本上保持40%以上的高速增长,截止2018年底,我国线上销售规模达到139

2、9亿元,同比增长19.77%。从品牌格局来看,前三大品牌的集中度继续提升。格力线下零售额占比37.86%,美的紧随其后,占比24.59%,海尔占比11.05%,海信占比5.73%,其他品牌均5%以下,龙头企业依然挤压二线品牌的生产空间。从线上电商市场零售额占比来看,前三大品牌格局有所分化,其中市场份额比重最大的是二线品牌奥克斯,占比达26.02%。、美的、格力分别零售额占比均超过20%。从品牌关注度来看,根据中关村数据,2018年1-6月,格力以51.17%的占比成为最受中国消费者关注的空调品牌,美的位列第二,占比15.10%,第三名海尔占比13.38%。排名前三位的品牌总体占比将近80%。相

3、比较格力、美的和海尔,其他空调品牌的关注度表现不高,且与2017年度关注比例分布相比,均出现不同程度下滑,空调品牌关注格局进一步向头部品牌集中。综上,不管是在市场份额还是品牌关注度方面,格力空调在我国空调行业中一直是佼佼者,而在自身企业的市场份额中占比更是达到80%以上。当前时期,经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变,我国经济发展步入新常态,既面临难得的历史发展机遇,也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看,和平、发展、合作仍是时代潮流,世界多极化、经济全球化深入发展,以“互联网+”、3D打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时,世界经济进入深度调

4、整期,经济复苏曲折,主要经济体走势分化,围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。从国内看,我国仍处于可以大有作为的战略机遇期,经过30多年的改革开放,我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度,发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态,正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展长期向好的基本面没有变,经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出,新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时,国内传统要素优势减少,资源环境约束趋紧,增长动力减弱,风险挑战增多

5、。从省内看,新一轮国家战略同步实施,必将使发展动能和优势得到充分释放。产业基础较为雄厚,设施条件完备,为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。经济社会发展取得了重大阶段性成就,为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时,发展形势更为严峻复杂,经济增速下滑,有效供给不足,制约发展的深层次矛盾仍然存在:体制机制弊端突出,市场发育不完善,创新创业环境欠佳,民营经济实力不强;结构性矛盾凸显,传统产业竞争力下降,战略性新兴产业和现代服务业发展滞后,资源环境压力增大;自主创新能力不强,科技成果转化不畅,人才支撑不足;区域发展差距较大,居民收入水平较低,社会治理能力和水平亟待提升。二、

6、项目名称及性质(一)项目名称空调项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)项目建设性质新建三、项目承办单位公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系

7、,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、项目建设原则1、坚持创新发展。开发高效适用新技术,

8、拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。2、协同推进。以区域协同发展为契机,找准产业发展定位和发展方向,完善产业协同创新体系,积极对接本地创新资源和优质产业,主动延伸产业链条,构建具有国际竞争力的产业集群和产业链,促进产业结构优化升级和协调发展,打造产业创新中心。3、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址及建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约10亩。项目拟定

9、建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx空调的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积10916.55,其中:生产工程6660.31,仓储工程2002.94,行政办公及生活服务设施1368.76,公共工程884.54。六、项目方向及定位全面贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线,以自主创新为动力,以结构调整为核心,优化产业结构。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘

10、察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资3800.69万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款2228.06万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息109.17万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和

11、流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为956.76万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资4866.62万元,其中:建设投资3800.69万元,占项目总投资的78.10%;建设期利息109.17万元,占项目总投资的2.24%;流动资金956.76万元,占项目总投资的19.66%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资4866.62万元,其中申请银行长期贷款2228.06万元,其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入8400.00万元,综合总成本费用6984.

12、17万元,税金及附加39.72万元,净利润1032.08万元,财务内部收益率14.23%,财务净现值616.34万元,全部投资回收期6.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新,促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发,增强自主创新能力。(二)开展宣传教育和检查加大培训力度,开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动,提高对行业政策的理解与参与,使行业的生产与应用成为全行

13、业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查,对不执行行业生产和使用有关规定的,要加强舆论监督和通报批评。(三)优化产品结构着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用1457.231747.01118.933323.1787.44%1.1建筑工程费1457.231457.2338.34%1.2设备购置费1747.011747.0145.97%1.3安装工程费118.93118.933.13%2工程建设其他费用379.51

14、379.519.99%2.1土地出让金177.08177.084.66%2.2其他前期费用202.43202.435.33%3预备费98.0198.012.58%3.1基本预备费47.9947.991.26%3.2涨价预备费50.0250.021.32%4建设投资合计3800.69100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用1457.231747.01118.933323.1789.03%1.1建筑工程费1457.231457.2339.04%1.2设备购置费1747.011747.0146.80%1.3安装工程费118

15、.93118.933.19%2固定资产其他费用202.43202.435.42%3预备费98.0198.012.63%3.1基本预备费47.9947.991.29%3.2涨价预备费50.0250.021.34%4建设期利息109.17109.172.92%5固定资产投资3732.78100.00%6固定资产投资合计3732.78100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.003780.114320.135400.165400.165400.165400.165400.165400.161.1应收账款0.001701.

16、051944.062430.072430.072430.072430.072430.072430.071.2存货0.001323.041512.051890.061890.061890.061890.061890.061890.061.2.1原辅材料0.00396.91453.62567.02567.02567.02567.02567.02567.021.2.2燃料动力0.0019.8422.6828.3528.3528.3528.3528.3528.351.2.3在产品0.00608.60695.54869.43869.43869.43869.43869.43869.431.2.4产成品0.

17、00297.68340.21425.26425.26425.26425.26425.26425.261.3现金0.00302.41345.61432.01432.01432.01432.01432.01432.011.4预付账款0.00453.61518.42648.02648.02648.02648.02648.02648.022流动负债0.003110.383554.724443.404443.404443.404443.404443.404443.402.1应付账款0.001119.731279.701599.621599.621599.621599.621599.621599.622.

18、2预收账款0.001990.652275.022843.782843.782843.782843.782843.782843.783流动资金0.00669.73765.41956.76956.76956.76956.76956.76956.764流动资金增加0.00669.7395.68191.355铺底流动资金0.001134.031296.041620.051620.051620.051620.051620.051620.05营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.005880.006720.008400.008400.008400.008400.008400.008400.002增值税0.00268.70307.08331.07331.07331.07331.07331.07331.072.1销项税0.00764.40873.60109

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