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文档简介
1、票据管理制度规范本公司财务票据的使用、保存,特制定本管理制度。一、票据的分类本制度中所指的票据包括:支票和收据。二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管,支票密码要与支票分开存放。印鉴章由会计保管,实行严格分工和把关制度。2、领用支票要填写“支票领用申请表”,报主管领导批准后,经会计审核后由出纳员负责签发,出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。会计负责加盖印鉴,严禁签发空白支票。3、领用支票要填写“支票领用登记簿”,支票领用人要在七天内及时持发票报销,发票签章要齐全,并在支票领用登记簿上填清注销日期。4、严禁签发空头支票,更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。5、外单位交来的
2、支票,出纳员应及时送交银行,不得挪用、转让。6、对每一张银行对账单,都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。7、对作废支票,必须加盖作废戳记,并与存根一起保存,年终时装订成册,与票据一并保存。8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况,并出个书面报告。三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围:凡收费许可证规定的收费项目,使用“北京市统一收费票据”。一般往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。2、使用收据的规定:启用收据前,应检查是否有缺号、漏号或重号,发现上述情况,应及时向购买票据的财政部门报告。收据必须按号码顺序使用,各联复写,逐项填清楚后,加盖本单位财务专用章。填写错误的票据应加盖“作废”戳记
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