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文档简介
1、一、项目发展背景随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,我国饮料工业发展迅猛,特别是饮料品种,已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水,发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势,打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局,金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上,金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。伴随着各式各样饮料类型的出现,饮料包装工业也发展较快,在打破了单一的玻璃容器垄断市场的格局之后,金属容器、塑料容器、纸容器相继出现,饮料包装呈现了多元化发展趋势。碳酸饮料和纯水、矿泉水饮料经过多年的市场积累,市场已颇为稳定
2、,可口可乐饮料的易拉罐包装经典形象不可轻易动摇,而矿泉水饮料想在市场上占有一定的份额,只能在PET瓶型的设计和容量上做些变化,近年适合家庭和餐饮消费的2L包装颇有市场。饮料包装的金属罐分两片罐和三片罐。两片罐以铝合金板材为主,多用于碳酸饮料的包装;而三片罐以镀锡薄钢板(马口铁)为主,多用于不含碳酸气的饮料包装。金属罐作为饮料包装有以下的优点:一是具有优良的阻隔性能。不仅可以阻隔气体,还可以阻光,这一特点可使饮料具有较长的货架寿命。二是具有优良的机械性能,主要表现在耐高温、耐湿度变化、耐压、耐虫害、耐有害物质的侵蚀。三是不易破损,携带方便,适应现代社会快节奏的生活。四是表面装饰性好,可以刺激消费
3、,促进销售。五是可以回炉再生循环使用。但是金属包装容器也有着一定的缺点,主要表现在化学稳定性差,耐碱能力差,内涂料质量差或工艺不过关,都会使饮料变味。目前中国铝易拉罐的年消耗量为6070亿只,原材料需大量进口,且价格昂贵,加上污染环境等因素,国家已不再批准新建铝易拉罐生产线。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3923.10(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金759.53万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4682.63万元,其中:固定资产投资3923.10万元,占项目总投资的83.78%;流动资金759.53万元,占项目总投
4、资的16.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1686.87万元,占项目总投资的36.02%;设备购置费1614.54万元,占项目总投资的34.48%;其它投资621.69万元,占项目总投资的13.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3923.10+759.53=4682.63(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入2816.80万元,总成本2716.75万元,利润总额-14947.45万元,净利润-11210.59万元,增值税79.52万
5、元,税金及附加64.80万元,所得税-3736.86万元;第二年负荷80.00%,计划收入5633.60万元,总成本4639.36万元,利润总额-25004.14万元,净利润-18753.11万元,增值税159.04万元,税金及附加74.34万元,所得税-6251.03万元;第三年生产负荷100%,计划收入7042.00万元,总成本5600.67万元,利润总额1441.33万元,净利润1081.00万元,增值税198.80万元,税金及附加79.11万元,所得税360.33万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目
6、达产年预计每年可实现营业收入7042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=198.80万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5600.67万元,其中:可变成本4806.53万元,固定成本794.14万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加79.11万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1441.33(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1441.3325.00%=360.33(万元)。(六)利
7、润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1441.33(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1441.3325.00%=360.33(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1441.33万元,缴纳企业所得税360.33万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1441.33-360.33=1081.00(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.78%。(2)达产年投资利税率=36.72%。(3)达产年投资回报率=23.0
8、9%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入7042.00万元,总成本费用5600.67万元,税金及附加79.11万元,利润总额1441.33万元,企业所得税360.33万元,税后净利润1081.00万元,年纳税总额638.24万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.83年。本期工程项目全部投资回收期5.83年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率30.78%,投资利税率36.72%,全部投资回报率23.09%,全部投资回收期5.83年(含建设期),表明本期工程项目利润空
9、间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度,实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。七、市场预测分析易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶,一般是由轻质、柔软的铝质材料制成,作为包装瓶,易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高,尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。从目前市面上的
10、易拉罐材料来看,主要分为钢材和铝材,其中铝制易拉罐占比较高。由于易拉罐具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产等优点,在食品饮料包装、医药品包装、工业品包装、军火包装等领域得到应用。易拉罐应用范围较广,市场需求较高,在2018上半年我国金属包装容器制造行业累计完成主营业务收入589亿元,同比增长10%。目前易拉罐主要上游为铝,在前几年我国工业快速发展的同时,我国矿产资源被不断消耗,目前铝资源已逐渐进入短缺的局面。面对这种状况,铝的回收利用成为支持易拉罐行业发展的重要环节。近几年我国再生铝行业快速发展,产量逐年上升,将有利于易拉罐行业的发展。易拉罐下游涉及行业较多,但就目前来看啤酒、饮料仍旧
11、是以来管的主要需求来源,啤酒饮料市场需求庞大、且行业发展相对稳定,有利于易拉罐行业发展。从易拉罐包企业分布来看,由于易拉罐生产的门槛较低,因此在市场红利的带动下,我国涌现较多易拉罐生产企业,2018我国易拉罐生产企业约有700多个。虽然近几年在各行业品牌化、规模化的趋势带动下,易拉罐也形成了一定的龙头企业,但相较欧美的寡头垄断,我国尚未出现占据明显优势地位的巨头,行业市场集中度还有较大的提升空间,行业龙头企业的市场影响力较弱。易拉罐作为一种简便的容器,被广泛应用于现代的各种行业中,应用领域较广,行业发展前景广阔。就目前来看啤酒饮料仍旧是易拉罐主要需求来源,但随着其性能得到优化,其将在军用方面需
12、求得到增长。易拉罐属于外来品,在我国发展较晚,市场集中度相对较低。八、行业发展趋势铝制易拉罐主要用于碳酸饮料和啤酒等具有内压的液体包装。从1985年重庆长江电工厂全铝易拉罐生产线投产,打开中国生产此类产品的先河。在这二十多年中铝加工业尽最大努力研发与生产铝罐体带材(3104合金),特别是西南铝业做了许多工作,前前后后生产了约18万吨3104带材,终因受装备制约未能形成批量生产,直到2005年2000mm(1+40)式热轧线投产中国才开始罐体料的批量生产。以啤酒包装为例,美国目前56的啤酒采用铝制易拉罐包装,42采用玻璃瓶包装。在国内,60采用玻璃瓶包装,35已采用易拉罐包装。铝制易拉罐与传统的
13、玻璃瓶包装相比,具有更时尚、重量更轻、冷却速度更快以及易于运输等优势,所以这将是未来铝罐最具潜力的市场。另外,铝罐单个的生产成本低于铁罐,除了碳酸饮料,在茶饮料领域,加多宝已开始使用全铝罐(按照每年八亿罐的销量,要消耗铝罐1.12万吨,一个355ml的易拉罐净重14g)。目前,我国的碳酸饮料市场,尽管PET塑料瓶的入侵,铝制易拉罐仍然稳居市场第一,多年来依然稳固在65%。而在啤酒市场,根据国外的经验,目前我国铝易拉罐还将以每年增长2%的比重来替代玻璃瓶。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1226.311635.081518.291459.8958
14、39.562主营业务收入1003.151337.541242.001194.234776.922.1易拉罐(A)331.04441.39409.86394.101576.382.2易拉罐(B)230.73307.63285.66274.671098.692.3易拉罐(C)170.54227.38211.14203.02812.082.4易拉罐(D)120.38160.50149.04143.31573.232.5易拉罐(E)80.25107.0099.3695.54382.152.6易拉罐(F)50.1666.8862.1059.71238.852.7易拉罐(.)20.0626.7524.84
15、23.8895.543其他业务收入223.15297.54276.29265.661062.64上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5839.56完成主营业务收入万元4776.92主营业务收入占比81.80%营业收入增长率(同比)23.13%营业收入增长量(同比)万元1097.12利润总额万元1344.92利润总额增长率13.99%利润总额增长量万元165.02净利润万元1008.69净利润增长率24.19%净利润增长量万元196.49投资利润率33.86%投资回报率25.39%财务内部收益率26.33%企业总资产万元10145.15流动资产总额占比万元32.34%流动资产总额万元3
16、281.26资产负债率29.05%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13813.5720.71亩1.1容积率1.661.2建筑系数78.04%1.3投资强度万元/亩189.431.4基底面积平方米10780.111.5总建筑面积平方米22930.531.6绿化面积平方米1676.72绿化率7.31%2总投资万元4682.632.1固定资产投资万元3923.102.1.1土建工程投资万元1686.872.1.1.1土建工程投资占比万元36.02%2.1.2设备投资万元1614.542.1.2.1设备投资占比34.48%2.1.3其它投资万元621.692.1.3.1其它投资占
17、比13.28%2.1.4固定资产投资占比83.78%2.2流动资金万元759.532.2.1流动资金占比16.22%3收入万元7042.004总成本万元5600.675利润总额万元1441.336净利润万元1081.007所得税万元1.668增值税万元198.809税金及附加万元79.1110纳税总额万元638.2411利税总额万元1719.2412投资利润率30.78%13投资利税率36.72%14投资回报率23.09%15回收期年5.8316设备数量台(套)4817年用电量千瓦时967034.9118年用水量立方米5849.2819总能耗吨标准煤119.3520节能率20.86%21节能量
18、吨标准煤33.6622员工数量人119区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元181115.13同期产值万元159278.10同比增长13.71%从业企业数量家758规上企业家50从业人数人37900前十位企业产值万元77394.65去年同期65940.74万元。1、xxx有限公司(AAA)万元18961.692、xxx科技公司万元17026.823、xxx科技公司万元10061.304、xxx有限公司万元8513.415、xxx(集团)有限公司万元5417.636、xxx有限公司万元5030.657、xxx科技公司万元386.978、xxx有限公司万元3173.189、xxx(集团)有
19、限公司万元3018.3910、xxx有限公司万元2321.84区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元83017.601.1同期增加值万元69756.831.2增长率19.01%2行业净利润万元16833.092.12016年净利润万元14771.052.2增长率13.96%3行业纳税总额万元64445.983.12016纳税总额万元54011.053.2增长率19.32%42017完成投资万元42281.034.12016行业投资万元15.73%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值212036.39240950.44273807.32
20、2利润总额57458.7265294.0074197.733净利润21504.3024436.7127768.994纳税总额15431.4517535.7419926.985工业增加值69696.8779200.9990001.136产业贡献率13.00%16.00%18.40%7企业数量91011101421土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7621.547621.5415118.6015118.601223.411.1主要生产车间4572.924572.929071.169071.16758.511.2辅助生产车间2438.
21、892438.894837.954837.95391.491.3其他生产车间609.72609.72876.88876.8873.402仓储工程1617.021617.025077.755077.75298.832.1成品贮存404.25404.251269.441269.4474.712.2原料仓储840.85840.852640.432640.43155.392.3辅助材料仓库371.91371.911167.881167.8868.733供配电工程86.2486.2486.2486.245.713.1供配电室86.2486.2486.2486.245.714给排水工程99.1899.18
22、99.1899.185.114.1给排水99.1899.1899.1899.185.115服务性工程1024.111024.111024.111024.1160.275.1办公用房464.50464.50464.50464.5035.805.2生活服务559.61559.61559.61559.6127.416消防及环保工程288.91288.91288.91288.9119.136.1消防环保工程288.91288.91288.91288.9119.137项目总图工程43.1243.1243.1243.1236.637.1场地及道路硬化2788.85592.56592.567.2场区围墙59
23、2.562788.852788.857.3安全保卫室43.1243.1243.1243.128绿化工程1079.3637.78合计10780.1122930.5322930.531686.87节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤119.351.1年用电量千瓦时967034.911.2年用电量吨标准煤118.851.3年用水量立方米5849.281.4年用水量吨标准煤0.502年节能量吨标准煤33.663节能率20.86%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3972.181.1完成比例84.83%2完成固定资产投资万元3058.372.1完成比例76.99%3完成流动
24、资金投资万元913.813.1完成比例23.01%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元407.242工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元100.883企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元39.974品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元51.965其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元32.256职工工资总额万元632.30固定资产投资估算表序
25、号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1686.871614.54189.433923.101.1工程费用万元1686.871614.545147.881.1.1建筑工程费用万元1686.871686.8736.02%1.1.2设备购置及安装费万元1614.541614.5434.48%1.2工程建设其他费用万元621.69621.6913.28%1.2.1无形资产万元330.45330.451.3预备费万元291.24291.241.3.1基本预备费万元173.81173.811.3.2涨价预备费万元117.43117.432建设期利息万元3固定资产投
26、资现值万元3923.103923.10流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5147.881995.913660.935147.885147.885147.881.1应收账款万元1544.36617.751235.491544.361544.361544.361.2存货万元2316.55926.621853.242316.552316.552316.551.2.1原辅材料万元694.97277.99555.97694.97694.97694.971.2.2燃料动力万元34.7513.9027.8034.7534.7534.751.2.3在产品万元1
27、065.61426.25852.491065.611065.611065.611.2.4产成品万元521.22208.49416.98521.22521.22521.221.3现金万元1286.97514.791029.581286.971286.971286.972流动负债万元4388.351755.343510.684388.354388.354388.352.1应付账款万元4388.351755.343510.684388.354388.354388.353流动资金万元759.53303.81607.62759.53759.53759.534铺底流动资金万元253.17101.27202
28、.54253.17253.17253.17总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4682.63119.36%119.36%100.00%2项目建设投资万元3923.10100.00%100.00%83.78%2.1工程费用万元3301.4184.15%84.15%70.50%2.1.1建筑工程费万元1686.8743.00%43.00%36.02%2.1.2设备购置及安装费万元1614.5441.15%41.15%34.48%2.2工程建设其他费用万元330.458.42%8.42%7.06%2.2.1无形资产万元330.458.42%8.42
29、%7.06%2.3预备费万元291.247.42%7.42%6.22%2.3.1基本预备费万元173.814.43%4.43%3.71%2.3.2涨价预备费万元117.432.99%2.99%2.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3923.10100.00%100.00%83.78%5建设期间费用万元6流动资金万元759.5319.36%19.36%16.22%7铺底流动资金万元253.186.45%6.45%5.41%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2816.805633.607042.007042.007042.001.1万
30、元2816.805633.607042.007042.007042.002现价增加值万元901.381802.752253.442253.442253.443增值税万元79.52159.04198.80198.80198.803.1销项税额万元1126.721126.721126.721126.721126.723.2进项税额万元371.17742.34927.92927.92927.924城市维护建设税万元5.5711.1313.9213.9213.925教育费附加万元2.394.775.965.965.966地方教育费附加万元1.593.183.983.983.989土地使用税万元55.2
31、555.2555.2555.2555.2510税金及附加万元64.8074.3479.1179.1179.11折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1686.871686.87当期折旧额1349.5067.4767.4767.4767.4767.47净值337.371619.401551.921484.451416.971349.502机器设备原值1614.541614.54当期折旧额1291.6386.1186.1186.1186.1186.11净值1528.431442.321356.211270.101184.003建筑物及设备原值3301.4
32、1当期折旧额2641.13153.58153.58153.58153.58153.58建筑物及设备净值660.283147.832994.252840.672687.092533.514无形资产原值330.45330.45当期摊销额330.458.268.268.268.268.26净值322.19313.93305.67297.40289.145合计:折旧及摊销2971.58161.84161.84161.84161.84161.84总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3591.901436.762873.523591.903591.90
33、3591.902外购燃料动力费万元291.15116.46232.92291.15291.15291.153工资及福利费万元632.30632.30632.30632.30632.30632.304修理费万元18.437.3714.7418.4318.4318.435其它成本费用万元905.05362.02724.04905.05905.05905.055.1其他制造费用万元393.73157.49314.98393.73393.73393.735.2其他管理费用万元235.6094.24188.48235.60235.60235.605.3其他销售费用万元294.24117.70235.39
34、294.24294.24294.246经营成本万元5438.832175.534351.065438.835438.835438.837折旧费万元153.58153.58153.58153.58153.58153.588摊销费万元8.268.268.268.268.268.269利息支出万元-10总成本费用万元5600.672716.754639.365600.675600.675600.6710.1可变成本万元4806.531922.613845.224806.534806.534806.5310.2固定成本万元794.14794.14794.14794.14794.14794.1411盈亏平衡点56.48%56.48%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7042.002816.805633.607042.007042.0070
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