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泓域咨询MACRO/ 汽车油箱投资建设项目立项申请报告汽车油箱投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11672.50平方米(折合约17.50亩),其中:净用地面积11672.50平方米(红线范围折合约17.50亩)。项目规划总建筑面积14707.35平方米,其中:规划建设主体工程9882.49平方米,计容建筑面积14707.35平方米;预计建筑工程投资1136.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车油箱,根据市场情况,预计年产值4978.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3115.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1136.251018.00178.053115.881.1工程费用万元1136.251018.003130.331.1.1建筑工程费用万元1136.251136.2530.93%1.1.2设备购置及安装费万元1018.001018.0027.71%1.2工程建设其他费用万元961.63961.6326.18%1.2.1无形资产万元448.20448.201.3预备费万元513.43513.431.3.1基本预备费万元208.60208.601.3.2涨价预备费万元304.83304.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元3115.883115.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金557.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3130.332207.282600.273130.333130.333130.331.1应收账款万元939.10563.46751.28939.10939.10939.101.2存货万元1408.65845.191126.921408.651408.651408.651.2.1原辅材料万元422.60253.56338.08422.60422.60422.601.2.2燃料动力万元21.1312.6816.9021.1321.1321.131.2.3在产品万元647.98388.79518.38647.98647.98647.981.2.4产成品万元316.95190.17253.56316.95316.95316.951.3现金万元782.58469.55626.07782.58782.58782.582流动负债万元2573.001543.802058.402573.002573.002573.002.1应付账款万元2573.001543.802058.402573.002573.002573.003流动资金万元557.33334.40445.86557.33557.33557.334铺底流动资金万元185.77111.47148.62185.77185.77185.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3673.21万元,其中:固定资产投资3115.88万元,占项目总投资的84.83%;流动资金557.33万元,占项目总投资的15.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1136.25万元,占项目总投资的30.93%;设备购置费1018.00万元,占项目总投资的27.71%;其它投资961.63万元,占项目总投资的26.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3115.88+557.33=3673.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3673.21117.89%117.89%100.00%2项目建设投资万元3115.88100.00%100.00%84.83%2.1工程费用万元2154.2569.14%69.14%58.65%2.1.1建筑工程费万元1136.2536.47%36.47%30.93%2.1.2设备购置及安装费万元1018.0032.67%32.67%27.71%2.2工程建设其他费用万元448.2014.38%14.38%12.20%2.2.1无形资产万元448.2014.38%14.38%12.20%2.3预备费万元513.4316.48%16.48%13.98%2.3.1基本预备费万元208.606.69%6.69%5.68%2.3.2涨价预备费万元304.839.78%9.78%8.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3115.88100.00%100.00%84.83%5建设期间费用万元6流动资金万元557.3317.89%17.89%15.17%7铺底流动资金万元185.785.96%5.96%5.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.68%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度178.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6327.986327.989882.499882.49839.841.1主要生产车间3796.793796.795929.495929.49520.701.2辅助生产车间2024.952024.953162.403162.40268.751.3其他生产车间506.24506.24573.18573.1850.392仓储工程1342.571342.573136.163136.16193.832.1成品贮存335.64335.64784.04784.0448.462.2原料仓储698.14698.141630.801630.80100.792.3辅助材料仓库308.79308.79721.32721.3244.583供配电工程71.6071.6071.6071.604.983.1供配电室71.6071.6071.6071.604.984给排水工程82.3482.3482.3482.344.454.1给排水82.3482.3482.3482.344.455服务性工程850.29850.29850.29850.2952.555.1办公用房382.45382.45382.45382.4526.925.2生活服务467.84467.84467.84467.8424.486消防及环保工程239.87239.87239.87239.8716.686.1消防环保工程239.87239.87239.87239.8716.687项目总图工程35.8035.8035.8035.80-8.447.1场地及道路硬化2491.50505.36505.367.2场区围墙505.362491.502491.507.3安全保卫室35.8035.8035.8035.808绿化工程924.6432.36合计8950.4714707.3514707.351136.25(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1018.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量993316.13千瓦时,折合122.08吨标准煤。2、项目年总用水量4574.88立方米,折合0.39吨标准煤。3、“汽车油箱投资建设项目投资建设项目”,年用电量993316.13千瓦时,年总用水量4574.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.47吨标准煤/年。达产年综合节能量36.58吨标准煤/年,项目总节能率26.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车油箱投资建设项目”主要从事汽车油箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车油箱投资建设项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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