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文档简介

供應商稽核評分標準文件編號版次頁碼QC061-114/4 供應商稽核評分標準 公司文件,非經許可不得翻印.復制或電子郵件等方式傳送,否則將以公司規定論處 制定部門制訂日期文件編號版次頁數頁碼品保部2010年8月15日QC061-1141/4 發行章核 准審 核制 定 單 位制定人文件履歷表版次變更日期變更原因變更內容說明 12010/7/15 文件制訂1. 目的: 為規範供應商考核時標準統一。 2. 範圍: 凡本公司供應商均適用之。3. 定義: 評鑑小組成員:指採購、品保、工程或相關單位指派人員4. 權責: 4.1 採購單位 4.1.1 負責供應商交期、價格、配合等項目的評鑑。 4.1.2 負責對供應商考核時之絡與安排。 4.1.3 負責供應商合格項之改善對策跟進督促。 4.2品保單位4.2.1 負責供應商之品質系統評鑑及環保系統評鑑。 4.2.2負責供應商合格項之改善對策判定及效果確認。 4.3 工程單位4.3.1 負責供應商研發、品質工程能評鑑。 4.4 其他相關單位 4.4.1 負責供應商考核時相關必要之協助。 5. 作業內容:5.1 QPA評分標準分數 評分標準 2對要求項目有執行,並有記錄1有執行無記錄, 少部份執行及記錄0無執行無記錄 5.2 QSA 評分標準 分數 評分標準 3有文件,確實執行良好 2有文件,絕大部份確實執行,少部份未執行 1有文件,少部份執行,絕大部份未執行; 無文件,有執行 0無文件,亦無執行 5.3 ESA評分標準分數評分標準 3有文件,確實執行良好2有文件,絕大部份確實執行,少部份未執行1有文件,少部份執行,絕大部份未執行 ; 無文件,有執行0無文件,亦無執行5.4 缺失內容記錄 5.4.1 當評分為0分, 代表(MA)未按要求進行制定文件及執行,必須記錄於稽核表附註欄及問題檢討表 並於5個工作日回覆改善報告,SQE按回覆項進行確認,確認改善後結案 5.4.2 當評分為1分, 代表(MI)未按要求進行制定文件及未完全執行,必須記錄於稽核表附註欄及問題檢討表並於5個工作日回覆改善

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