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文档简介

泓域咨询MACRO/ 陶瓷用添加剂项目立项申请报告陶瓷用添加剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14680.67平方米(折合约22.01亩),其中:净用地面积14680.67平方米(红线范围折合约22.01亩)。项目规划总建筑面积19525.29平方米,其中:规划建设主体工程12129.78平方米,计容建筑面积19525.29平方米;预计建筑工程投资1566.53万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为陶瓷用添加剂,根据市场情况,预计年产值8832.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3575.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1566.531275.40162.453575.521.1工程费用万元1566.531275.406479.711.1.1建筑工程费用万元1566.531566.5333.20%1.1.2设备购置及安装费万元1275.401275.4027.03%1.2工程建设其他费用万元733.59733.5915.55%1.2.1无形资产万元341.66341.661.3预备费万元391.93391.931.3.1基本预备费万元175.04175.041.3.2涨价预备费万元216.89216.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元3575.523575.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1143.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6479.712653.364602.026479.716479.716479.711.1应收账款万元1943.91874.761360.741943.911943.911943.911.2存货万元2915.871312.142041.112915.872915.872915.871.2.1原辅材料万元874.76393.64612.33874.76874.76874.761.2.2燃料动力万元43.7419.6830.6243.7443.7443.741.2.3在产品万元1341.30603.59938.911341.301341.301341.301.2.4产成品万元656.07295.23459.25656.07656.07656.071.3现金万元1619.93728.971133.951619.931619.931619.932流动负债万元5336.352401.363735.445336.355336.355336.352.1应付账款万元5336.352401.363735.445336.355336.355336.353流动资金万元1143.36514.51800.351143.361143.361143.364铺底流动资金万元381.12171.50266.78381.12381.12381.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4718.88万元,其中:固定资产投资3575.52万元,占项目总投资的75.77%;流动资金1143.36万元,占项目总投资的24.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1566.53万元,占项目总投资的33.20%;设备购置费1275.40万元,占项目总投资的27.03%;其它投资733.59万元,占项目总投资的15.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3575.52+1143.36=4718.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4718.88131.98%131.98%100.00%2项目建设投资万元3575.52100.00%100.00%75.77%2.1工程费用万元2841.9379.48%79.48%60.22%2.1.1建筑工程费万元1566.5343.81%43.81%33.20%2.1.2设备购置及安装费万元1275.4035.67%35.67%27.03%2.2工程建设其他费用万元341.669.56%9.56%7.24%2.2.1无形资产万元341.669.56%9.56%7.24%2.3预备费万元391.9310.96%10.96%8.31%2.3.1基本预备费万元175.044.90%4.90%3.71%2.3.2涨价预备费万元216.896.07%6.07%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3575.52100.00%100.00%75.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1143.3631.98%31.98%24.23%7铺底流动资金万元381.1210.66%10.66%8.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.94%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度162.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7155.447155.4412129.7812129.781070.501.1主要生产车间4293.264293.267277.877277.87663.711.2辅助生产车间2289.742289.743881.533881.53342.561.3其他生产车间572.44572.44703.53703.5364.232仓储工程1518.131518.134807.084807.08308.542.1成品贮存379.53379.531201.771201.7777.142.2原料仓储789.43789.432499.682499.68160.442.3辅助材料仓库349.17349.171105.631105.6370.963供配电工程80.9780.9780.9780.975.853.1供配电室80.9780.9780.9780.975.854给排水工程93.1193.1193.1193.115.234.1给排水93.1193.1193.1193.115.235服务性工程961.48961.48961.48961.4861.715.1办公用房557.97557.97557.97557.9734.865.2生活服务403.51403.51403.51403.5127.576消防及环保工程271.24271.24271.24271.2419.596.1消防环保工程271.24271.24271.24271.2419.597项目总图工程40.4840.4840.4840.4866.687.1场地及道路硬化2696.74579.81579.817.2场区围墙579.812696.742696.747.3安全保卫室40.4840.4840.4840.488绿化工程812.1528.43合计10120.8519525.2919525.291566.53(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1275.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量988515.53千瓦时,折合121.49吨标准煤。2、项目年总用水量3805.73立方米,折合0.33吨标准煤。3、“陶瓷用添加剂项目投资建设项目”,年用电量988515.53千瓦时,年总用水量3805.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.82吨标准煤/年。达产年综合节能量52.21吨标准煤/年,项目总节能率29.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“陶瓷用添加剂项目”主要从事陶瓷用添加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性陶瓷用添加剂项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建

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