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泓域咨询MACRO/ 灌装葡萄酒项目立项申请报告灌装葡萄酒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33723.52平方米(折合约50.56亩),其中:净用地面积33723.52平方米(红线范围折合约50.56亩)。项目规划总建筑面积37433.11平方米,其中:规划建设主体工程28006.47平方米,计容建筑面积37433.11平方米;预计建筑工程投资3040.74万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为灌装葡萄酒,根据市场情况,预计年产值24420.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9260.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3040.743838.28183.159260.061.1工程费用万元3040.743838.2816379.711.1.1建筑工程费用万元3040.743040.7424.93%1.1.2设备购置及安装费万元3838.283838.2831.46%1.2工程建设其他费用万元2381.042381.0419.52%1.2.1无形资产万元1128.111128.111.3预备费万元1252.931252.931.3.1基本预备费万元683.43683.431.3.2涨价预备费万元569.50569.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元9260.069260.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2939.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16379.7110408.3112157.0716379.7116379.7116379.711.1应收账款万元4913.913194.043931.134913.914913.914913.911.2存货万元7370.874791.075896.707370.877370.877370.871.2.1原辅材料万元2211.261437.321769.012211.262211.262211.261.2.2燃料动力万元110.5671.8788.45110.56110.56110.561.2.3在产品万元3390.602203.892712.483390.603390.603390.601.2.4产成品万元1658.451077.991326.761658.451658.451658.451.3现金万元4094.932661.703275.944094.934094.934094.932流动负债万元13440.328736.2110752.2613440.3213440.3213440.322.1应付账款万元13440.328736.2110752.2613440.3213440.3213440.323流动资金万元2939.391910.602351.512939.392939.392939.394铺底流动资金万元979.79636.87783.84979.79979.79979.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12199.45万元,其中:固定资产投资9260.06万元,占项目总投资的75.91%;流动资金2939.39万元,占项目总投资的24.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3040.74万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费3838.28万元,占项目总投资的31.46%;其它投资2381.04万元,占项目总投资的19.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9260.06+2939.39=12199.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12199.45131.74%131.74%100.00%2项目建设投资万元9260.06100.00%100.00%75.91%2.1工程费用万元6879.0274.29%74.29%56.39%2.1.1建筑工程费万元3040.7432.84%32.84%24.93%2.1.2设备购置及安装费万元3838.2841.45%41.45%31.46%2.2工程建设其他费用万元1128.1112.18%12.18%9.25%2.2.1无形资产万元1128.1112.18%12.18%9.25%2.3预备费万元1252.9313.53%13.53%10.27%2.3.1基本预备费万元683.437.38%7.38%5.60%2.3.2涨价预备费万元569.506.15%6.15%4.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9260.06100.00%100.00%75.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2939.3931.74%31.74%24.09%7铺底流动资金万元979.8010.58%10.58%8.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.79%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度183.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12109.6212109.6228006.4728006.472502.501.1主要生产车间7265.777265.7716803.8816803.881551.551.2辅助生产车间3875.083875.088962.078962.07800.801.3其他生产车间968.77968.771624.381624.38150.152仓储工程2569.232569.236127.326127.32398.182.1成品贮存642.31642.311531.831531.8399.552.2原料仓储1336.001336.003186.213186.21207.052.3辅助材料仓库590.92590.921409.281409.2891.583供配电工程137.03137.03137.03137.0310.023.1供配电室137.03137.03137.03137.0310.024给排水工程157.58157.58157.58157.588.964.1给排水157.58157.58157.58157.588.965服务性工程1627.181627.181627.181627.18105.745.1办公用房971.15971.15971.15971.1557.115.2生活服务656.03656.03656.03656.0347.236消防及环保工程459.04459.04459.04459.0433.566.1消防环保工程459.04459.04459.04459.0433.567项目总图工程68.5168.5168.5168.51-72.807.1场地及道路硬化4471.62722.92722.927.2场区围墙722.924471.624471.627.3安全保卫室68.5168.5168.5168.518绿化工程1559.5354.58合计17128.1837433.1137433.113040.74(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3838.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量519603.28千瓦时,折合63.86吨标准煤。2、项目年总用水量17575.36立方米,折合1.50吨标准煤。3、“灌装葡萄酒项目投资建设项目”,年用电量519603.28千瓦时,年总用水量17575.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.36吨标准煤/年。达产年综合节能量25.42吨标准煤/年,项目总节能率22.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“灌装葡萄酒项目”主要从事灌装葡萄酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性灌装葡萄酒项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,

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