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条无级变速带项目投资运营分析报告范文模板条无级变速带项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 条无级变速带项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是破解 不平衡 不充分 的重要支点 十九大强调 我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生 活需要和不平衡 不充分的发展之间的矛盾 这个不平衡 主要就是指经济发展结构上的问题 不充分则主要突 出质量上的问题 在新的历史方位下 经济与社会发展 经济发展与资源 环境生态 之间以及经济内部结构发展都出现不平衡 中小企业家的发展视野 和思维还在高速发展的惯性中 不充分 的问题同样是在总量上有空间 在质量上更有差距 在县域经济上 表现为发展不足 量质不够 转型不快 提升不高 这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 2 按照 差异化 集群化 布局原则 十三五 时期 是我市全 面落实 调结构转方式促升级 战略部署 实现资源型城市转型发 展 跨越提升的关键时期 是全面建成小康社会的决胜阶段 为增强我市工业核心竞争力 有力推进工业强市建设 根据国家 省 市国民经济和社会发展 十三五 规划 中国制造2025安徽篇 精神 特编制本规划 全面深化改革 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 强化企 业主体地位 激发企业活力和创造力 积极转变政府职能 加强规划引导和政策扶持 创造良好发展环境 始终把自主创新摆在发展全局的核心位置 坚持人才为本 建设完 善自主创新体系 加强关键共性技术攻关 加速科技成果产业化 大力推动开放发展 坚持 引进来 与 走出去 并举 充分利用 全球创新资源和产业发展资源 促进与全球产业链 创新链和价值 链的有机对接 形成新的发展优势 坚持两型引领发展 加强节能环保技术 工艺 装备推广应用 全 面推行清洁生产 大力发展循环经济 促进产业两型化 两型产业 化发展 着力提升发展质量效益 不断增强持续发展能力 全面树立创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 充分把握 一带一路 长江经济带 中国制造2025 供给侧结构性 改革等国家重大战略部署 以改革开放为动力 以提高发展质量和 效益为中心 坚持调结构转方式促升级 加快资源型城市工业转型 升级步伐 有力促进信息化与工业化深度融合 培育壮大战略性新 兴产业 改造提升传统制造业 做大做强非煤产业集群 做精做优 煤电化产业链 努力建设国家新型能源基地 资源型城市可持续发 展示范区 为建设工业强市奠定坚实基础 为确保如期全面建成小 康社会提供有力保障 3 在动荡的国际经济金融环境下 无论是发达经济体 还是新兴经 济体 都程度不同地面临着共同的问题 那就是 传统的增长动力在逐步减弱 需要在新常态下培育新的增长 动力 因此 发展创新型的战略性新兴产业 已经成为主要经济体产业结 构升级和抢占全球经济发展制高点的关键 当前 中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措 正在逐步 产生效果 并增强中国经济蓄势前行的新发展动力 当前 国际产业分工格局正加快调整 加快产业结构向中高端转型 任务迫切 战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向 也是新的经济增长点 直接关系到经济发展的提质增效 在当前经济下行压力加大的背景下 要把发展战略性新兴产业作为 稳增长 稳投资 稳就业的发展重点 进一步采取措施 加快发展 加快启动实施一批重大行动举措 加快论证 启动实施新型医疗惠民 新能源 空间基础设施建设等 一批重大行动举措 培育一批新增长点 引领经济社会发展 今后一个时期 我国长期积累形成的风险有可能会集中释放 进入 风险易发高发期 本文对金融 房地产 政府债务 产业转型 人口老龄化 社会分 化 外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析 这些领域风险点多 影响面广 且相互叠加 传导机制复杂 如果 应对不当 有可能对我国经济社会发展形成较大影响 为增强防范化解风险的针对性 本文尝试用德尔菲法 对各领域风 险的交互影响程度和发生概率进行评估 评估结果表明 影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领 域是金融风险 房地产风险 政府债务风险 企业债务风险 我国防范化解风险既有多方面优势 也面临诸多挑战 我们要着力防范化解重点领域风险 主动转方式 调结构 换动力 去杠杆 防泡沫 守住不发生系统性风险的底线 二 项目情况说明为了积极响应xxx经济新区关于促进条无级变速带 产业发展的政策要求 xxx集团通过科学调研 合理布局 计划在xx x经济新区新建 条无级变速带项目 预计总用地面积51519 08平 方米 折合约77 24亩 其中净用地面积51519 08平方米 项目规 划总建筑面积51519 08平方米 计容建筑面积51519 08平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数75 39 建筑容积率1 00 建 设区域绿化覆盖率5 04 固定资产投资强度182 61万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资16751 40万元 其中固定资产投资1 4104 80万元 占项目总投资的84 20 流动资金2646 60万元 占 项目总投资的15 80 在固定资产投资中建筑工程投资4275 72万元 占项目总投资的25 5 2 设备购置费6002 84万元 占项目总投资的35 83 其它投资费 用3826 24万元 占项目总投资的22 84 项目建成投入正常运营后主要生产条无级变速带产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入21003 00万元 总成本费用16366 22 万元 税金及附加282 82万元 利润总额4636 78万元 利税总额55 59 16万元 税后净利润3477 59万元 达纲年纳税总额2081 57万元 达纲年投资利润率27 68 投资利税率33 19 投资回报率20 76 全部投资回收期6 32年 提供就业职位400个 达纲年综合节能 量21 40吨标准煤 年 项目总节能率25 97 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析在经济新常态下 经济的发展有很大的机遇 但 是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战 就是因为众多的挑战 是 我国的经济发展有了变缓慢的趋势 这样就会造成银行的储蓄率发 生变化 对经济的发展不利 对银行客户的储蓄也是不利 商人的 投资率也受到了影响随之改变 如果在这时能够去产能加快经济发展 这样就会有效的解决产能过 剩的问题 虽然在过去城镇化水平不断提高 但是依靠城镇化水平 来提高经济发展 远远不是长久之策 从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发展质量效益和创新 能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要求 进一步解决我 国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足适应我国社会主要 矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代化国家的必 然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断推动我国经济在实 现高质量发展上取得新进展 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx经济 新区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx经济新区产业 结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动 意义 2 项目拟建设在xxx经济新区内 工程选址符合xxx经济新区土地利 用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率27 68 投 资利税率33 19 全部投资回报率20 76 全部投资回收期6 32年 固定资产投资回收期6 32年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积51519 08平方米 计容建筑面积51519 08平方米 购置先进的技术装备共计100台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资16751 40万元 其中固定资产投资14104 80 万元 流动资金2646 60万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入21003 00万元 总成本费用16366 22万元 年利税总额555 9 16万元 其中税后净利润3477 59万元 纳税总额2081 57万元 其中增值税639 56万元 税金及附加282 82万元 年缴纳企业所得 税1159 19万元 年利润总额4636 78万元 全部投资回收期6 32年 固定资产投资回收期6 32年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐 我国经济发展进入转型升级攻坚期 亟需转变制造业发展方式 我国正处在经济发展成长期 城镇化不断发展 人民群众的生活水 平持续提高 投资消费需求依然巨大 但是 我国经济的发展方式尚处于转型阶段 受到国际国内各种因 素的影响 需求结构 产业结构 地区结构和收入分配结构等仍存 在不平衡问题 在国际竞争日趋激烈的情况下 转变经济发展方式 避免陷入中等 收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点 资本 劳动力 土地等生产要素的成本不断提高 资源环境压力不 断加大 都要求我市必须下决心转变制造业发展方式 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10747 55万元 占 计划投资的64 16 其中完成固定资产投资8019 99万元 占总投资的74 62 完成流动 资金投资2727 56 占总投资的25 38 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入12387 04万元 同比增长12 00 1326 92万 元 其中 主营业务收入为11126 51万元 占营业总收入的89 82 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3272 41万元 较去年同期相比增长529 10万元 增长率19 29 实现净利润2454 31万元 较去年同期相比增长452 91万元 增长率 22 63 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10747 551 1 完成比例64 16 2完成固定资产投资万元8019 992 1 完成比例74 62 3完成流动资金投资万元2727 563 1 完成比例25 38 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率30 45 2 财务内部收益率21 78 3 投资回报率22 84 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到32774 75万元 其中流动资产总额8655 30万元 占资产总额的26 41 资产负债率20 33 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 支持中小企业针对不同的消费群体 采用独特的工艺 技术 配 方或特殊原料进行研制生产 提供特色化 含有地域文化元素的产 品和服务 形成具有独特性 独有性 独家生产特点 具有较强影 响力和品牌知名度的特色产品 特色服务等 十三五 期间 创新是中小企业发展的最大机遇 走出去也是中 小企业提升自我素质 加速成长成熟的重要机会 中小企业的发展机遇体现在两方面 一是 十三五 时期是我国消费 升级期 将给创新的中小企业带来很多新机会 目前我国的人均GDP已经超过8000美元 按照国际经验 消费将进入 快速升级期 文化 旅游 养老 高科技等产业将快速增长 二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业 目前 我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网 相关产 业 十三五 期间 技术的高速变革将给更多的中小企业带来机 会 2 国家发改委出台 关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见 对各地 各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求 包括清理规范现有针对民营企业和 民间资本的准入条件 战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营 企业同等对待 支持民营企业充分利用新型金融工具 等等 这一系列的措施 目的是鼓励和引导民营企业在节能环保 新一代 信息技术 生物 高端装备制造 新能源 新材料 新能源汽车等 战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业 统计数据显示 民营经济如今已成为中国经济的中坚力量 截至xx年年底 我国实有个体工商户6579 4万户 私营企业2726 3 万户 广义民营企业合计占全部市场主体的94 8 而且 民营经济解决了绝大部分就业 是技术进步和创新的巨大驱 动力创造了60 以上GDP 贡献了70 以上的技术创新和新产品开发 提供了80 以上的就业岗位 十九大报告提出 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持 引导非公有制经济发展 二 法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx集团组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx经济新区项目建设地为重点 分析 条无级变速带项目 对节约 能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx经济新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx经济新区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xxx经济新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx经济新区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域条无 级变速带产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积51519 08平方米 折合约77 24亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 未来五年 是落实制造强国战略的关键时期 是实现工业绿色发 展的攻坚阶段 资源与环境问题是人类面临的共同挑战 推动绿色增长 实施绿色 新政是全球主要经济体的共同选择 资源能源利用效率也成为衡量 国家制造业竞争力的重要因素 推进绿色发展是提升国际竞争力的 必然途径 我国工业总体上尚未摆脱高投入 高消耗 高排放的发展方式 资 源能源消耗量大 生态环境问题比较突出 形势依然十分严峻 迫 切需要加快构建科技含量高 资源消耗低 环境污染少的绿色制造 体系 加快推进工业绿色发展 也是推进供给侧结构性改革 促进工业稳 增长调结构的重要举措 有利于推进节能降耗 实现降本增效 有 利于增加绿色产品和服务有效供给 补齐绿色发展短板 3 按照产业结构绿色化 能源利用绿色化 运营管理绿色化 基础 设施绿色化的要求 重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择 一批基础条件好 代表性强的工业园区 开展绿色园区创建示范 在园区规划 空间布局 产业链设计 能源利用 资源利用 基础 设施 生态环境 运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念 推行园区综合能源资源一体化解决方案 推动园区基础设施的共建 共享 实现园区能源梯级利用 水资源循环利用 废物交换利用 土地节约集约利用 余热余压废热资源回收利用 提升园区资源能 源利用效率 不断补全完善园区内产业的绿色链条 推进园区信息 技术服务平 台建设 推动园区内企业开发绿色产品 主导产业创建绿色工厂 龙头企业建设绿色供应链 实现园区整体的绿色发展 四 项目区绿色节能发展全面贯彻新发展理念 落实中国制造202 5 加快推进绿色制造 紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要 按照 国务院标准化工作改革的要求 充分发挥行业主管部门在标准制定 实施和监督中的作用 强化工业节能与绿色标准制修订 扩大标 准覆盖面 加大标准实施监督和能力建设 健全工业节能与绿色标 准化工作体系 切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领 作用 第五章综合评价 1 据官方数据 上半年中国国内生产总值418961亿元 人民币 下 同 同比增长6 8 其中 二季度GDP增速为6 7 连续12个季度稳居6 7 至6 9 区间 经济增速在波动范围只有0 2个百分点的区间内平稳维持12个季度之 久 这在中国改革开放以来尚属首次 在增速稳定的同时 中国经济增长质量也在提升 产业结构 需求 结构 工业结构 贸易结构均有所优化 xx年我国工业新旧动能转换成效初显 工业生产超预期回升 主要 体现在以下四个方面 2 该项目适应国内和国际条无级变速带行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 条无级变速带市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率27 68 投资利税率33 19 全部投资回报率20 76 全部投资回收期6 32年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx经济新区建设条无级变速带项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx经济 新区及xxx经济新区 十三五 条无级变速带产业发展规划 切合xx x经济新区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx经济新区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4275 726002 84182 6114104 801 1工程费用万元4275 726002 8415344 101 1 1建筑工程费用万元4275 724275 7225 52 1 1 2设 备购置及安装费万元6002 846002 8435 83 1 2工程建设其他费用万 元3826 243826 2422 84 1 2 1无形资产万元2056 922056 921 3预 备费万元1769 321769 321 3 1基本预备费万元714 37714 371 3 2 涨价预备费万元1054 951054 952建设期利息万元3固定资产投资现 值万元14104 8014104 80流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15344 108642 9810641 7215344 1015344 1015344 101 1应收账款万元4603 2325 31 783452 424603 234603 234603 231 2存货万元6904 853797 665 178 636904 856904 856904 851 2 1原辅材料万元2071 451139 301 553 592071 452071 452071 451 2 2燃料动力万元103 5756 9777 6 8103 57103 57103 571 2 3在产品万元3176 231746 932382 173176 233176 233176 231 2 4产成品万元1553 59854 481165 191553 59 1553 591553 591 3现金万元3836 032109 812877 023836 033836 0 33836 032流动负债万元12697 506983 639523 1312697 5012697 50 12697 502 1应付账款万元12697 506983 639523 1312697 5012697 5012697 503流动资金万元2646 601455 631984 952646 602646 602 646 604铺底流动资金万元882 19485 21661 65882 19882 19882 19 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元16751 40118 76 118 76 100 00 2 项目建设投资万元14104 80100 00 100 00 84 20 2 1工程费用万元 10278 5672 87 72 87 61 36 2 1 1建筑工程费万元4275 7230 31 3 0 31 25 52 2 1 2设备购置及安装费万元6002 8442 56 42 56 35 8 3 2 2工程建设其他费用万元2056 9214 58 14 58 12 28 2 2 1无形 资产万元2056 9214 58 14 58 12 28 2 3预备费万元1769 3212 54 12 54 10 56 2 3 1基本预备费万元714 375 06 5 06 4 26 2 3 2涨 价预备费万元1054 957 48 7 48 6 30 3建设期利息万元4固定资产 投资现值万元14104 80100 00 100 00 84 20 5建设期间费用万元6 流动资金万元2646 6018 76 18 76 15 80 7铺底流动资金万元882 2 06 25 6 25 5 27 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单 位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11551 6515752 2521003 0021003 0021003 001 1条无级变速带万元11551 6515752 2521003 0021003 0021003 002现价增加值万元3696 535040 726720 966720 966720 963增值税万元351 76479 67639 56639 56639 563 1销项税额万元3360 483360 483360 483360 48336

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