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泓域咨询MACRO/ 调味酱投资建设项目立项申请调味酱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57348.66平方米(折合约85.98亩),其中:净用地面积57348.66平方米(红线范围折合约85.98亩)。项目规划总建筑面积87743.45平方米,其中:规划建设主体工程55209.48平方米,计容建筑面积87743.45平方米;预计建筑工程投资7429.70万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为调味酱,根据市场情况,预计年产值51784.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16560.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7429.705666.93192.6116560.611.1工程费用万元7429.705666.9334451.121.1.1建筑工程费用万元7429.707429.7033.66%1.1.2设备购置及安装费万元5666.935666.9325.68%1.2工程建设其他费用万元3463.983463.9815.69%1.2.1无形资产万元1793.321793.321.3预备费万元1670.661670.661.3.1基本预备费万元884.14884.141.3.2涨价预备费万元786.52786.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元16560.6116560.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5510.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34451.1224937.7330585.5434451.1234451.1234451.121.1应收账款万元10335.346717.978268.2710335.3410335.3410335.341.2存货万元15503.0010076.9512402.4015503.0015503.0015503.001.2.1原辅材料万元4650.903023.093720.724650.904650.904650.901.2.2燃料动力万元232.54151.15186.04232.54232.54232.541.2.3在产品万元7131.384635.405705.107131.387131.387131.381.2.4产成品万元3488.182267.312790.543488.183488.183488.181.3现金万元8612.785598.316890.228612.788612.788612.782流动负债万元28940.8818811.5723152.7028940.8828940.8828940.882.1应付账款万元28940.8818811.5723152.7028940.8828940.8828940.883流动资金万元5510.243581.664408.195510.245510.245510.244铺底流动资金万元1836.731193.881469.401836.731836.731836.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22070.85万元,其中:固定资产投资16560.61万元,占项目总投资的75.03%;流动资金5510.24万元,占项目总投资的24.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7429.70万元,占项目总投资的33.66%;设备购置费5666.93万元,占项目总投资的25.68%;其它投资3463.98万元,占项目总投资的15.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16560.61+5510.24=22070.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22070.85133.27%133.27%100.00%2项目建设投资万元16560.61100.00%100.00%75.03%2.1工程费用万元13096.6379.08%79.08%59.34%2.1.1建筑工程费万元7429.7044.86%44.86%33.66%2.1.2设备购置及安装费万元5666.9334.22%34.22%25.68%2.2工程建设其他费用万元1793.3210.83%10.83%8.13%2.2.1无形资产万元1793.3210.83%10.83%8.13%2.3预备费万元1670.6610.09%10.09%7.57%2.3.1基本预备费万元884.145.34%5.34%4.01%2.3.2涨价预备费万元786.524.75%4.75%3.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16560.61100.00%100.00%75.03%5建设期间费用万元6流动资金万元5510.2433.27%33.27%24.97%7铺底流动资金万元1836.7511.09%11.09%8.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.11%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度192.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26399.1726399.1755209.4855209.485142.371.1主要生产车间15839.5015839.5033125.6933125.693188.271.2辅助生产车间8447.738447.7317667.0317667.031645.561.3其他生产车间2111.932111.933202.153202.15308.542仓储工程5600.965600.9621147.0821147.081432.512.1成品贮存1400.241400.245286.775286.77358.132.2原料仓储2912.502912.5010996.4810996.48744.912.3辅助材料仓库1288.221288.224863.834863.83329.483供配电工程298.72298.72298.72298.7222.763.1供配电室298.72298.72298.72298.7222.764给排水工程343.53343.53343.53343.5320.364.1给排水343.53343.53343.53343.5320.365服务性工程3547.273547.273547.273547.27240.295.1办公用房1796.281796.281796.281796.28108.205.2生活服务1750.991750.991750.991750.99130.566消防及环保工程1000.701000.701000.701000.7076.266.1消防环保工程1000.701000.701000.701000.7076.267项目总图工程149.36149.36149.36149.36346.977.1场地及道路硬化9974.891750.631750.637.2场区围墙1750.639974.899974.897.3安全保卫室149.36149.36149.36149.368绿化工程4233.61148.18合计37339.7187743.4587743.457429.70(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费5666.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量513500.83千瓦时,折合63.11吨标准煤。2、项目年总用水量46089.16立方米,折合3.94吨标准煤。3、“调味酱投资建设项目投资建设项目”,年用电量513500.83千瓦时,年总用水量46089.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.05吨标准煤/年。达产年综合节能量27.39吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“调味酱投资建设项目”主要从事调味酱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性调味酱投资建设项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境

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