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泓域咨询MACRO/ 花梳针板投资建设项目立项申请花梳针板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26013.00平方米(折合约39.00亩),其中:净用地面积26013.00平方米(红线范围折合约39.00亩)。项目规划总建筑面积36418.20平方米,其中:规划建设主体工程26514.10平方米,计容建筑面积36418.20平方米;预计建筑工程投资2706.22万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为花梳针板,根据市场情况,预计年产值12257.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7602.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2706.223107.20194.947602.661.1工程费用万元2706.223107.209350.331.1.1建筑工程费用万元2706.222706.2229.23%1.1.2设备购置及安装费万元3107.203107.2033.56%1.2工程建设其他费用万元1789.241789.2419.33%1.2.1无形资产万元776.79776.791.3预备费万元1012.451012.451.3.1基本预备费万元438.50438.501.3.2涨价预备费万元573.95573.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元7602.667602.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1655.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9350.334694.846829.269350.339350.339350.331.1应收账款万元2805.101542.802244.082805.102805.102805.101.2存货万元4207.652314.213366.124207.654207.654207.651.2.1原辅材料万元1262.29694.261009.841262.291262.291262.291.2.2燃料动力万元63.1134.7150.4963.1163.1163.111.2.3在产品万元1935.521064.541548.421935.521935.521935.521.2.4产成品万元946.72520.70757.38946.72946.72946.721.3现金万元2337.581285.671870.072337.582337.582337.582流动负债万元7694.564232.016155.657694.567694.567694.562.1应付账款万元7694.564232.016155.657694.567694.567694.563流动资金万元1655.77910.671324.621655.771655.771655.774铺底流动资金万元551.92303.56441.54551.92551.92551.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9258.43万元,其中:固定资产投资7602.66万元,占项目总投资的82.12%;流动资金1655.77万元,占项目总投资的17.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2706.22万元,占项目总投资的29.23%;设备购置费3107.20万元,占项目总投资的33.56%;其它投资1789.24万元,占项目总投资的19.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7602.66+1655.77=9258.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9258.43121.78%121.78%100.00%2项目建设投资万元7602.66100.00%100.00%82.12%2.1工程费用万元5813.4276.47%76.47%62.79%2.1.1建筑工程费万元2706.2235.60%35.60%29.23%2.1.2设备购置及安装费万元3107.2040.87%40.87%33.56%2.2工程建设其他费用万元776.7910.22%10.22%8.39%2.2.1无形资产万元776.7910.22%10.22%8.39%2.3预备费万元1012.4513.32%13.32%10.94%2.3.1基本预备费万元438.505.77%5.77%4.74%2.3.2涨价预备费万元573.957.55%7.55%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7602.66100.00%100.00%82.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1655.7721.78%21.78%17.88%7铺底流动资金万元551.927.26%7.26%5.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度194.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12686.2512686.2526514.1026514.102167.281.1主要生产车间7611.757611.7515908.4615908.461343.711.2辅助生产车间4059.604059.608484.518484.51693.531.3其他生产车间1014.901014.901537.821537.82130.042仓储工程2691.572691.576437.666437.66382.702.1成品贮存672.89672.891609.411609.4195.672.2原料仓储1399.621399.623347.583347.58199.002.3辅助材料仓库619.06619.061480.661480.6688.023供配电工程143.55143.55143.55143.559.603.1供配电室143.55143.55143.55143.559.604给排水工程165.08165.08165.08165.088.594.1给排水165.08165.08165.08165.088.595服务性工程1704.661704.661704.661704.66101.345.1办公用房713.84713.84713.84713.8453.815.2生活服务990.82990.82990.82990.8248.696消防及环保工程480.89480.89480.89480.8932.166.1消防环保工程480.89480.89480.89480.8932.167项目总图工程71.7871.7871.7871.78-60.267.1场地及道路硬化4625.66760.29760.297.2场区围墙760.294625.664625.667.3安全保卫室71.7871.7871.7871.788绿化工程1851.6064.81合计17943.7736418.2036418.202706.22(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费3107.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量808045.75千瓦时,折合99.31吨标准煤。2、项目年总用水量10343.19立方米,折合0.88吨标准煤。3、“花梳针板投资建设项目投资建设项目”,年用电量808045.75千瓦时,年总用水量10343.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.19吨标准煤/年。达产年综合节能量28.26吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“花梳针板投资建设项目”主要从事花梳针板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性花梳针板投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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