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泓域咨询MACRO/ 营养食品投资建设项目立项申请营养食品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40240.11平方米(折合约60.33亩),其中:净用地面积40240.11平方米(红线范围折合约60.33亩)。项目规划总建筑面积48288.13平方米,其中:规划建设主体工程31776.01平方米,计容建筑面积48288.13平方米;预计建筑工程投资4101.93万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为营养食品,根据市场情况,预计年产值29785.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10154.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4101.935063.52168.3110154.141.1工程费用万元4101.935063.5220749.371.1.1建筑工程费用万元4101.934101.9329.86%1.1.2设备购置及安装费万元5063.525063.5236.85%1.2工程建设其他费用万元988.69988.697.20%1.2.1无形资产万元555.12555.121.3预备费万元433.57433.571.3.1基本预备费万元226.35226.351.3.2涨价预备费万元207.22207.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元10154.1410154.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3585.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20749.3711895.7312635.0520749.3720749.3720749.371.1应收账款万元6224.813423.654357.376224.816224.816224.811.2存货万元9337.225135.476536.059337.229337.229337.221.2.1原辅材料万元2801.171540.641960.822801.172801.172801.171.2.2燃料动力万元140.0677.0398.04140.06140.06140.061.2.3在产品万元4295.122362.323006.584295.124295.124295.121.2.4产成品万元2100.871155.481470.612100.872100.872100.871.3现金万元5187.342853.043631.145187.345187.345187.342流动负债万元17164.289440.3512015.0017164.2817164.2817164.282.1应付账款万元17164.289440.3512015.0017164.2817164.2817164.283流动资金万元3585.091971.802509.563585.093585.093585.094铺底流动资金万元1195.02657.27836.521195.021195.021195.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13739.23万元,其中:固定资产投资10154.14万元,占项目总投资的73.91%;流动资金3585.09万元,占项目总投资的26.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4101.93万元,占项目总投资的29.86%;设备购置费5063.52万元,占项目总投资的36.85%;其它投资988.69万元,占项目总投资的7.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10154.14+3585.09=13739.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13739.23135.31%135.31%100.00%2项目建设投资万元10154.14100.00%100.00%73.91%2.1工程费用万元9165.4590.26%90.26%66.71%2.1.1建筑工程费万元4101.9340.40%40.40%29.86%2.1.2设备购置及安装费万元5063.5249.87%49.87%36.85%2.2工程建设其他费用万元555.125.47%5.47%4.04%2.2.1无形资产万元555.125.47%5.47%4.04%2.3预备费万元433.574.27%4.27%3.16%2.3.1基本预备费万元226.352.23%2.23%1.65%2.3.2涨价预备费万元207.222.04%2.04%1.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10154.14100.00%100.00%73.91%5建设期间费用万元6流动资金万元3585.0935.31%35.31%26.09%7铺底流动资金万元1195.0311.77%11.77%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.61%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度168.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15820.9115820.9131776.0131776.012969.201.1主要生产车间9492.559492.5519065.6119065.611840.901.2辅助生产车间5062.695062.6910168.3210168.32950.141.3其他生产车间1265.671265.671843.011843.01178.152仓储工程3356.633356.6310732.8810732.88729.382.1成品贮存839.16839.162683.222683.22182.342.2原料仓储1745.451745.455581.105581.10379.282.3辅助材料仓库772.02772.022468.562468.56167.763供配电工程179.02179.02179.02179.0213.693.1供配电室179.02179.02179.02179.0213.694给排水工程205.87205.87205.87205.8712.244.1给排水205.87205.87205.87205.8712.245服务性工程2125.872125.872125.872125.87144.475.1办公用房1159.381159.381159.381159.3883.185.2生活服务966.49966.49966.49966.4982.056消防及环保工程599.72599.72599.72599.7245.856.1消防环保工程599.72599.72599.72599.7245.857项目总图工程89.5189.5189.5189.51112.837.1场地及道路硬化5673.371243.311243.317.2场区围墙1243.315673.375673.377.3安全保卫室89.5189.5189.5189.518绿化工程2122.1174.27合计22377.5348288.1348288.134101.93(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5063.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量1066545.53千瓦时,折合131.08吨标准煤。2、项目年总用水量22833.21立方米,折合1.95吨标准煤。3、“营养食品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1066545.53千瓦时,年总用水量22833.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.20吨标准煤/年,项目总节能率26.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“营养食品投资建设项目”主要从事营养食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养食品投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区

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