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泓域咨询MACRO/ 标准柜投资建设项目立项申请标准柜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49111.21平方米(折合约73.63亩),其中:净用地面积49111.21平方米(红线范围折合约73.63亩)。项目规划总建筑面积57460.12平方米,其中:规划建设主体工程42676.29平方米,计容建筑面积57460.12平方米;预计建筑工程投资4023.71万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为标准柜,根据市场情况,预计年产值34703.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12540.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4023.713894.57170.3212540.661.1工程费用万元4023.713894.5724194.721.1.1建筑工程费用万元4023.714023.7124.78%1.1.2设备购置及安装费万元3894.573894.5723.99%1.2工程建设其他费用万元4622.384622.3828.47%1.2.1无形资产万元1943.601943.601.3预备费万元2678.782678.781.3.1基本预备费万元1379.731379.731.3.2涨价预备费万元1299.051299.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元12540.6612540.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3695.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24194.7211844.4216691.6824194.7224194.7224194.721.1应收账款万元7258.423266.295806.737258.427258.427258.421.2存货万元10887.624899.438710.1010887.6210887.6210887.621.2.1原辅材料万元3266.291469.832613.033266.293266.293266.291.2.2燃料动力万元163.3173.49130.65163.31163.31163.311.2.3在产品万元5008.312253.744006.645008.315008.315008.311.2.4产成品万元2449.711102.371959.772449.712449.712449.711.3现金万元6048.682721.914838.946048.686048.686048.682流动负债万元20498.939224.5216399.1420498.9320498.9320498.932.1应付账款万元20498.939224.5216399.1420498.9320498.9320498.933流动资金万元3695.791663.112956.633695.793695.793695.794铺底流动资金万元1231.92554.37985.541231.921231.921231.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16236.45万元,其中:固定资产投资12540.66万元,占项目总投资的77.24%;流动资金3695.79万元,占项目总投资的22.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4023.71万元,占项目总投资的24.78%;设备购置费3894.57万元,占项目总投资的23.99%;其它投资4622.38万元,占项目总投资的28.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12540.66+3695.79=16236.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16236.45129.47%129.47%100.00%2项目建设投资万元12540.66100.00%100.00%77.24%2.1工程费用万元7918.2863.14%63.14%48.77%2.1.1建筑工程费万元4023.7132.09%32.09%24.78%2.1.2设备购置及安装费万元3894.5731.06%31.06%23.99%2.2工程建设其他费用万元1943.6015.50%15.50%11.97%2.2.1无形资产万元1943.6015.50%15.50%11.97%2.3预备费万元2678.7821.36%21.36%16.50%2.3.1基本预备费万元1379.7311.00%11.00%8.50%2.3.2涨价预备费万元1299.0510.36%10.36%8.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12540.66100.00%100.00%77.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3695.7929.47%29.47%22.76%7铺底流动资金万元1231.939.82%9.82%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.08%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度170.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20860.7520860.7542676.2942676.293287.301.1主要生产车间12516.4512516.4525605.7725605.772038.131.2辅助生产车间6675.446675.4413656.4113656.411051.941.3其他生产车间1668.861668.862475.222475.22197.242仓储工程4425.904425.909609.499609.49538.332.1成品贮存1106.471106.472402.372402.37134.582.2原料仓储2301.472301.474996.934996.93279.932.3辅助材料仓库1017.961017.962210.182210.18123.823供配电工程236.05236.05236.05236.0514.883.1供配电室236.05236.05236.05236.0514.884给排水工程271.46271.46271.46271.4613.314.1给排水271.46271.46271.46271.4613.315服务性工程2803.072803.072803.072803.07157.035.1办公用房1145.211145.211145.211145.2181.305.2生活服务1657.861657.861657.861657.8685.466消防及环保工程790.76790.76790.76790.7649.846.1消防环保工程790.76790.76790.76790.7649.847项目总图工程118.02118.02118.02118.02-134.637.1场地及道路硬化7912.691638.951638.957.2场区围墙1638.957912.697912.697.3安全保卫室118.02118.02118.02118.028绿化工程2789.9597.65合计29506.0157460.1257460.124023.71(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3894.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1177284.65千瓦时,折合144.69吨标准煤。2、项目年总用水量27406.04立方米,折合2.34吨标准煤。3、“标准柜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1177284.65千瓦时,年总用水量27406.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.03吨标准煤/年。达产年综合节能量46.43吨标准煤/年,项目总节能率29.71%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“标准柜投资建设项目”主要从事标准柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性标准柜投资建设项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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