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泓域咨询MACRO/ 有色金属锻件投资建设项目立项申请有色金属锻件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38299.14平方米(折合约57.42亩),其中:净用地面积38299.14平方米(红线范围折合约57.42亩)。项目规划总建筑面积40597.09平方米,其中:规划建设主体工程30760.29平方米,计容建筑面积40597.09平方米;预计建筑工程投资2987.34万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有色金属锻件,根据市场情况,预计年产值15153.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9853.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2987.343726.18171.609853.271.1工程费用万元2987.343726.1811253.221.1.1建筑工程费用万元2987.342987.3426.25%1.1.2设备购置及安装费万元3726.183726.1832.74%1.2工程建设其他费用万元3139.753139.7527.59%1.2.1无形资产万元1375.011375.011.3预备费万元1764.741764.741.3.1基本预备费万元936.72936.721.3.2涨价预备费万元828.02828.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元9853.279853.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1527.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11253.226798.496895.2711253.2211253.2211253.221.1应收账款万元3375.972194.382363.183375.973375.973375.971.2存货万元5063.953291.573544.765063.955063.955063.951.2.1原辅材料万元1519.18987.471063.431519.181519.181519.181.2.2燃料动力万元75.9649.3753.1775.9675.9675.961.2.3在产品万元2329.421514.121630.592329.422329.422329.421.2.4产成品万元1139.39740.60797.571139.391139.391139.391.3现金万元2813.301828.651969.312813.302813.302813.302流动负债万元9725.396321.506807.779725.399725.399725.392.1应付账款万元9725.396321.506807.779725.399725.399725.393流动资金万元1527.83993.091069.481527.831527.831527.834铺底流动资金万元509.27331.03356.49509.27509.27509.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11381.10万元,其中:固定资产投资9853.27万元,占项目总投资的86.58%;流动资金1527.83万元,占项目总投资的13.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2987.34万元,占项目总投资的26.25%;设备购置费3726.18万元,占项目总投资的32.74%;其它投资3139.75万元,占项目总投资的27.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9853.27+1527.83=11381.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11381.10115.51%115.51%100.00%2项目建设投资万元9853.27100.00%100.00%86.58%2.1工程费用万元6713.5268.13%68.13%58.99%2.1.1建筑工程费万元2987.3430.32%30.32%26.25%2.1.2设备购置及安装费万元3726.1837.82%37.82%32.74%2.2工程建设其他费用万元1375.0113.95%13.95%12.08%2.2.1无形资产万元1375.0113.95%13.95%12.08%2.3预备费万元1764.7417.91%17.91%15.51%2.3.1基本预备费万元936.729.51%9.51%8.23%2.3.2涨价预备费万元828.028.40%8.40%7.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9853.27100.00%100.00%86.58%5建设期间费用万元6流动资金万元1527.8315.51%15.51%13.42%7铺底流动资金万元509.285.17%5.17%4.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.36%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度171.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15802.4315802.4330760.2930760.292489.851.1主要生产车间9481.469481.4618456.1718456.171543.711.2辅助生产车间5056.785056.789843.299843.29796.751.3其他生产车间1264.191264.191784.101784.10149.392仓储工程3352.713352.716393.926393.92376.402.1成品贮存838.18838.181598.481598.4894.102.2原料仓储1743.411743.413324.843324.84195.732.3辅助材料仓库771.12771.121470.601470.6086.573供配电工程178.81178.81178.81178.8111.843.1供配电室178.81178.81178.81178.8111.844给排水工程205.63205.63205.63205.6310.594.1给排水205.63205.63205.63205.6310.595服务性工程2123.382123.382123.382123.38125.005.1办公用房1267.031267.031267.031267.0364.505.2生活服务856.35856.35856.35856.3552.456消防及环保工程599.02599.02599.02599.0239.676.1消防环保工程599.02599.02599.02599.0239.677项目总图工程89.4189.4189.4189.41-141.717.1场地及道路硬化5774.17913.37913.377.2场区围墙913.375774.175774.177.3安全保卫室89.4189.4189.4189.418绿化工程2162.7475.70合计22351.3840597.0940597.092987.34(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3726.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量745719.39千瓦时,折合91.65吨标准煤。2、项目年总用水量10782.18立方米,折合0.92吨标准煤。3、“有色金属锻件投资建设项目投资建设项目”,年用电量745719.39千瓦时,年总用水量10782.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.57吨标准煤/年。达产年综合节能量34.24吨标准煤/年,项目总节能率27.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“有色金属锻件投资建设项目”主要从事有色金属锻件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有色金属锻件投资建设项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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