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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩涂板投资建设项目立项申请彩涂板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21550.77平方米(折合约32.31亩),其中:净用地面积21550.77平方米(红线范围折合约32.31亩)。项目规划总建筑面积24136.86平方米,其中:规划建设主体工程15882.52平方米,计容建筑面积24136.86平方米;预计建筑工程投资1886.69万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为彩涂板,根据市场情况,预计年产值14949.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5182.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1886.692118.02160.405182.521.1工程费用万元1886.692118.0210187.661.1.1建筑工程费用万元1886.691886.6927.34%1.1.2设备购置及安装费万元2118.022118.0230.69%1.2工程建设其他费用万元1177.811177.8117.07%1.2.1无形资产万元506.36506.361.3预备费万元671.45671.451.3.1基本预备费万元326.92326.921.3.2涨价预备费万元344.53344.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元5182.525182.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1718.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10187.666196.017677.9010187.6610187.6610187.661.1应收账款万元3056.301680.962139.413056.303056.303056.301.2存货万元4584.452521.453209.114584.454584.454584.451.2.1原辅材料万元1375.33756.43962.731375.331375.331375.331.2.2燃料动力万元68.7737.8248.1468.7768.7768.771.2.3在产品万元2108.851159.871476.192108.852108.852108.851.2.4产成品万元1031.50567.33722.051031.501031.501031.501.3现金万元2546.911400.801782.842546.912546.912546.912流动负债万元8469.494658.225928.648469.498469.498469.492.1应付账款万元8469.494658.225928.648469.498469.498469.493流动资金万元1718.17944.991202.721718.171718.171718.174铺底流动资金万元572.72315.00400.91572.72572.72572.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6900.69万元,其中:固定资产投资5182.52万元,占项目总投资的75.10%;流动资金1718.17万元,占项目总投资的24.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1886.69万元,占项目总投资的27.34%;设备购置费2118.02万元,占项目总投资的30.69%;其它投资1177.81万元,占项目总投资的17.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5182.52+1718.17=6900.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6900.69133.15%133.15%100.00%2项目建设投资万元5182.52100.00%100.00%75.10%2.1工程费用万元4004.7177.27%77.27%58.03%2.1.1建筑工程费万元1886.6936.40%36.40%27.34%2.1.2设备购置及安装费万元2118.0240.87%40.87%30.69%2.2工程建设其他费用万元506.369.77%9.77%7.34%2.2.1无形资产万元506.369.77%9.77%7.34%2.3预备费万元671.4512.96%12.96%9.73%2.3.1基本预备费万元326.926.31%6.31%4.74%2.3.2涨价预备费万元344.536.65%6.65%4.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5182.52100.00%100.00%75.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1718.1733.15%33.15%24.90%7铺底流动资金万元572.7211.05%11.05%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度160.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9317.069317.0615882.5215882.521365.631.1主要生产车间5590.245590.249529.519529.51846.691.2辅助生产车间2981.462981.465082.415082.41437.001.3其他生产车间745.36745.36921.19921.1981.942仓储工程1976.741976.745365.325365.32335.512.1成品贮存494.19494.191341.331341.3383.882.2原料仓储1027.901027.902789.972789.97174.472.3辅助材料仓库454.65454.651234.021234.0277.173供配电工程105.43105.43105.43105.437.423.1供配电室105.43105.43105.43105.437.424给排水工程121.24121.24121.24121.246.634.1给排水121.24121.24121.24121.246.635服务性工程1251.941251.941251.941251.9478.295.1办公用房667.97667.97667.97667.9738.055.2生活服务583.97583.97583.97583.9733.196消防及环保工程353.18353.18353.18353.1824.856.1消防环保工程353.18353.18353.18353.1824.857项目总图工程52.7152.7152.7152.7115.047.1场地及道路硬化3484.18540.25540.257.2场区围墙540.253484.183484.187.3安全保卫室52.7152.7152.7152.718绿化工程1523.4053.32合计13178.3024136.8624136.861886.69(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2118.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量696818.42千瓦时,折合85.64吨标准煤。2、项目年总用水量10196.22立方米,折合0.87吨标准煤。3、“彩涂板投资建设项目投资建设项目”,年用电量696818.42千瓦时,年总用水量10196.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.51吨标准煤/年。达产年综合节能量28.84吨标准煤/年,项目总节能率22.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“彩涂板投资建设项目”主要从事彩涂板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性彩涂板投资建设项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某
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