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泓域咨询MACRO/ 动力铅酸电池正负极核心配方包投资建设项目立项申请动力铅酸电池正负极核心配方包投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58282.46平方米(折合约87.38亩),其中:净用地面积58282.46平方米(红线范围折合约87.38亩)。项目规划总建筑面积73435.90平方米,其中:规划建设主体工程47402.39平方米,计容建筑面积73435.90平方米;预计建筑工程投资5287.35万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力铅酸电池正负极核心配方包,根据市场情况,预计年产值32388.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14207.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5287.356497.01162.5914207.111.1工程费用万元5287.356497.0120266.401.1.1建筑工程费用万元5287.355287.3529.23%1.1.2设备购置及安装费万元6497.016497.0135.92%1.2工程建设其他费用万元2422.752422.7513.39%1.2.1无形资产万元1288.891288.891.3预备费万元1133.861133.861.3.1基本预备费万元576.70576.701.3.2涨价预备费万元557.16557.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14207.1114207.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3881.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20266.4010066.0814986.9720266.4020266.4020266.401.1应收账款万元6079.922735.964255.946079.926079.926079.921.2存货万元9119.884103.956383.929119.889119.889119.881.2.1原辅材料万元2735.961231.181915.172735.962735.962735.961.2.2燃料动力万元136.8061.5695.76136.80136.80136.801.2.3在产品万元4195.141887.822936.604195.144195.144195.141.2.4产成品万元2051.97923.391436.382051.972051.972051.971.3现金万元5066.602279.973546.625066.605066.605066.602流动负债万元16385.027373.2611469.5116385.0216385.0216385.022.1应付账款万元16385.027373.2611469.5116385.0216385.0216385.023流动资金万元3881.381746.622716.973881.383881.383881.384铺底流动资金万元1293.78582.21905.651293.781293.781293.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18088.49万元,其中:固定资产投资14207.11万元,占项目总投资的78.54%;流动资金3881.38万元,占项目总投资的21.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5287.35万元,占项目总投资的29.23%;设备购置费6497.01万元,占项目总投资的35.92%;其它投资2422.75万元,占项目总投资的13.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14207.11+3881.38=18088.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18088.49127.32%127.32%100.00%2项目建设投资万元14207.11100.00%100.00%78.54%2.1工程费用万元11784.3682.95%82.95%65.15%2.1.1建筑工程费万元5287.3537.22%37.22%29.23%2.1.2设备购置及安装费万元6497.0145.73%45.73%35.92%2.2工程建设其他费用万元1288.899.07%9.07%7.13%2.2.1无形资产万元1288.899.07%9.07%7.13%2.3预备费万元1133.867.98%7.98%6.27%2.3.1基本预备费万元576.704.06%4.06%3.19%2.3.2涨价预备费万元557.163.92%3.92%3.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14207.11100.00%100.00%78.54%5建设期间费用万元6流动资金万元3881.3827.32%27.32%21.46%7铺底流动资金万元1293.799.11%9.11%7.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度162.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31732.5131732.5147402.3947402.393754.241.1主要生产车间19039.5119039.5128441.4328441.432327.631.2辅助生产车间10154.4010154.4015168.7615168.761201.361.3其他生产车间2538.602538.602749.342749.34225.252仓储工程6732.506732.5016921.7816921.78974.692.1成品贮存1683.131683.134230.444230.44243.672.2原料仓储3500.903500.908799.338799.33506.842.3辅助材料仓库1548.481548.483892.013892.01224.183供配电工程359.07359.07359.07359.0723.273.1供配电室359.07359.07359.07359.0723.274给排水工程412.93412.93412.93412.9320.814.1给排水412.93412.93412.93412.9320.815服务性工程4263.924263.924263.924263.92245.605.1办公用房1759.961759.961759.961759.96116.255.2生活服务2503.962503.962503.962503.96143.546消防及环保工程1202.871202.871202.871202.8777.956.1消防环保工程1202.871202.871202.871202.8777.957项目总图工程179.53179.53179.53179.5344.647.1场地及道路硬化11243.742081.822081.827.2场区围墙2081.8211243.7411243.747.3安全保卫室179.53179.53179.53179.538绿化工程4175.77146.15合计44883.3273435.9073435.905287.35(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6497.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1255965.58千瓦时,折合154.36吨标准煤。2、项目年总用水量34765.74立方米,折合2.97吨标准煤。3、“动力铅酸电池正负极核心配方包投资建设项目投资建设项目”,年用电量1255965.58千瓦时,年总用水量34765.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.33吨标准煤/年。达产年综合节能量41.82吨标准煤/年,项目总节能率29.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“动力铅酸电池正负极核心配方包投资建设项目”主要从事动力铅酸电池正负极核心配方包项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力铅酸电池正负极核心配方包投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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