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泓域咨询MACRO/ 不锈钢管投资建设项目立项申请不锈钢管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50725.35平方米(折合约76.05亩),其中:净用地面积50725.35平方米(红线范围折合约76.05亩)。项目规划总建筑面积74059.01平方米,其中:规划建设主体工程54064.29平方米,计容建筑面积74059.01平方米;预计建筑工程投资6042.44万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢管,根据市场情况,预计年产值19705.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14311.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6042.444946.46188.1914311.851.1工程费用万元6042.444946.4614845.891.1.1建筑工程费用万元6042.446042.4436.03%1.1.2设备购置及安装费万元4946.464946.4629.49%1.2工程建设其他费用万元3322.953322.9519.81%1.2.1无形资产万元1491.391491.391.3预备费万元1831.561831.561.3.1基本预备费万元876.15876.151.3.2涨价预备费万元955.41955.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元14311.8514311.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2458.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14845.895337.8010415.8614845.8914845.8914845.891.1应收账款万元4453.772004.203117.644453.774453.774453.771.2存货万元6680.653006.294676.466680.656680.656680.651.2.1原辅材料万元2004.19901.891402.942004.192004.192004.191.2.2燃料动力万元100.2145.0970.15100.21100.21100.211.2.3在产品万元3073.101382.892151.173073.103073.103073.101.2.4产成品万元1503.15676.421052.201503.151503.151503.151.3现金万元3711.471670.162598.033711.473711.473711.472流动负债万元12387.115574.208670.9812387.1112387.1112387.112.1应付账款万元12387.115574.208670.9812387.1112387.1112387.113流动资金万元2458.781106.451721.152458.782458.782458.784铺底流动资金万元819.59368.82573.71819.59819.59819.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16770.63万元,其中:固定资产投资14311.85万元,占项目总投资的85.34%;流动资金2458.78万元,占项目总投资的14.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6042.44万元,占项目总投资的36.03%;设备购置费4946.46万元,占项目总投资的29.49%;其它投资3322.95万元,占项目总投资的19.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14311.85+2458.78=16770.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16770.63117.18%117.18%100.00%2项目建设投资万元14311.85100.00%100.00%85.34%2.1工程费用万元10988.9076.78%76.78%65.52%2.1.1建筑工程费万元6042.4442.22%42.22%36.03%2.1.2设备购置及安装费万元4946.4634.56%34.56%29.49%2.2工程建设其他费用万元1491.3910.42%10.42%8.89%2.2.1无形资产万元1491.3910.42%10.42%8.89%2.3预备费万元1831.5612.80%12.80%10.92%2.3.1基本预备费万元876.156.12%6.12%5.22%2.3.2涨价预备费万元955.416.68%6.68%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14311.85100.00%100.00%85.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2458.7817.18%17.18%14.66%7铺底流动资金万元819.595.73%5.73%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度188.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24738.1824738.1854064.2954064.294852.191.1主要生产车间14842.9114842.9132438.5732438.573008.361.2辅助生产车间7916.227916.2217300.5717300.571552.701.3其他生产车间1979.051979.053135.733135.73291.132仓储工程5248.555248.5512996.5712996.57848.312.1成品贮存1312.141312.143249.143249.14212.082.2原料仓储2729.252729.256758.226758.22441.122.3辅助材料仓库1207.171207.172989.212989.21195.113供配电工程279.92279.92279.92279.9220.553.1供配电室279.92279.92279.92279.9220.554给排水工程321.91321.91321.91321.9118.394.1给排水321.91321.91321.91321.9118.395服务性工程3324.083324.083324.083324.08216.975.1办公用房1731.521731.521731.521731.52117.165.2生活服务1592.561592.561592.561592.5687.366消防及环保工程937.74937.74937.74937.7468.866.1消防环保工程937.74937.74937.74937.7468.867项目总图工程139.96139.96139.96139.96-82.307.1场地及道路硬化9595.181918.211918.217.2场区围墙1918.219595.189595.187.3安全保卫室139.96139.96139.96139.968绿化工程2842.0199.47合计34990.3574059.0174059.016042.44(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4946.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1185909.45千瓦时,折合145.75吨标准煤。2、项目年总用水量12384.51立方米,折合1.06吨标准煤。3、“不锈钢管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1185909.45千瓦时,年总用水量12384.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.81吨标准煤/年。达产年综合节能量36.70吨标准煤/年,项目总节能率20.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“不锈钢管投资建设项目”主要从事不锈钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢管投资建设项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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