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泓域咨询MACRO/ 全液氧投资建设项目立项申请全液氧投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57615.46平方米(折合约86.38亩),其中:净用地面积57615.46平方米(红线范围折合约86.38亩)。项目规划总建筑面积80085.49平方米,其中:规划建设主体工程50385.80平方米,计容建筑面积80085.49平方米;预计建筑工程投资6410.67万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全液氧,根据市场情况,预计年产值35362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15393.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6410.675993.21178.2115393.781.1工程费用万元6410.675993.2124394.981.1.1建筑工程费用万元6410.676410.6732.48%1.1.2设备购置及安装费万元5993.215993.2130.36%1.2工程建设其他费用万元2989.902989.9015.15%1.2.1无形资产万元1758.671758.671.3预备费万元1231.231231.231.3.1基本预备费万元567.47567.471.3.2涨价预备费万元663.76663.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元15393.7815393.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4345.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24394.9814778.8719780.9724394.9824394.9824394.981.1应收账款万元7318.494025.175488.877318.497318.497318.491.2存货万元10977.746037.768233.3110977.7410977.7410977.741.2.1原辅材料万元3293.321811.332469.993293.323293.323293.321.2.2燃料动力万元164.6790.57123.50164.67164.67164.671.2.3在产品万元5049.762777.373787.325049.765049.765049.761.2.4产成品万元2469.991358.501852.492469.992469.992469.991.3现金万元6098.743354.314574.066098.746098.746098.742流动负债万元20048.9911026.9415036.7420048.9920048.9920048.992.1应付账款万元20048.9911026.9415036.7420048.9920048.9920048.993流动资金万元4345.992390.293259.494345.994345.994345.994铺底流动资金万元1448.65796.761086.501448.651448.651448.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19739.77万元,其中:固定资产投资15393.78万元,占项目总投资的77.98%;流动资金4345.99万元,占项目总投资的22.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6410.67万元,占项目总投资的32.48%;设备购置费5993.21万元,占项目总投资的30.36%;其它投资2989.90万元,占项目总投资的15.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15393.78+4345.99=19739.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19739.77128.23%128.23%100.00%2项目建设投资万元15393.78100.00%100.00%77.98%2.1工程费用万元12403.8880.58%80.58%62.84%2.1.1建筑工程费万元6410.6741.64%41.64%32.48%2.1.2设备购置及安装费万元5993.2138.93%38.93%30.36%2.2工程建设其他费用万元1758.6711.42%11.42%8.91%2.2.1无形资产万元1758.6711.42%11.42%8.91%2.3预备费万元1231.238.00%8.00%6.24%2.3.1基本预备费万元567.473.69%3.69%2.87%2.3.2涨价预备费万元663.764.31%4.31%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15393.78100.00%100.00%77.98%5建设期间费用万元6流动资金万元4345.9928.23%28.23%22.02%7铺底流动资金万元1448.669.41%9.41%7.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.74%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26371.2826371.2850385.8050385.804436.601.1主要生产车间15822.7715822.7730231.4830231.482750.691.2辅助生产车间8438.818438.8116123.4616123.461419.711.3其他生产车间2109.702109.702922.382922.38266.202仓储工程5595.045595.0419304.8019304.801236.252.1成品贮存1398.761398.764826.204826.20309.062.2原料仓储2909.422909.4210038.5010038.50642.852.3辅助材料仓库1286.861286.864440.104440.10284.343供配电工程298.40298.40298.40298.4021.503.1供配电室298.40298.40298.40298.4021.504给排水工程343.16343.16343.16343.1619.234.1给排水343.16343.16343.16343.1619.235服务性工程3543.523543.523543.523543.52226.925.1办公用房1476.421476.421476.421476.42131.655.2生活服务2067.102067.102067.102067.10104.956消防及环保工程999.65999.65999.65999.6572.026.1消防环保工程999.65999.65999.65999.6572.027项目总图工程149.20149.20149.20149.20286.907.1场地及道路硬化9462.841815.971815.977.2场区围墙1815.979462.849462.847.3安全保卫室149.20149.20149.20149.208绿化工程3178.67111.25合计37300.2580085.4980085.496410.67(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5993.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量584696.08千瓦时,折合71.86吨标准煤。2、项目年总用水量17289.27立方米,折合1.48吨标准煤。3、“全液氧投资建设项目投资建设项目”,年用电量584696.08千瓦时,年总用水量17289.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.34吨标准煤/年。达产年综合节能量27.13吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“全液氧投资建设项目”主要从事全液氧项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全液氧投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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