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泓域咨询MACRO/ 电光源项目简介及立项备案申请电光源项目简介及立项备案申请一、项目建设背景利用电能做功,产生可见光的光源叫电光源。电光源的发明促进了电力装置的建设。电光源的转换效率高,电能供给稳定,控制和使用方便,安全可靠,并可方便地用仪表计数耗能,故在其问世后一百多年中,很快得到了普及。它不仅成为人类日常生活的必需品,而且在工业、农业、交通运输以及国防和科学研究中,都发挥着重要作用。电光源一般可分为照明光源和辐射光源两大类。照明光源是以照明为目的,辐射出主要为人眼视觉的可见光谱(波长380780纳米)的电光源,其规格品种繁多,功率从0.1瓦到20千瓦,产量占电光源总产量的95%以上。辐射光源是不以照明为目的,能辐射大量紫外光谱(1380纳米)和红外光谱(7801106纳米)的电光源,它包括紫外光源、红外光源和非照明用的可见光源。以上两大类光源均为非相干光源。此外还有一类相干光源,它通过激发态粒子在受激辐射作用下发光,输出光波波长从短波紫外直到远红外,这种光源称为激光光源。照明光源品种很多,按发光形式分为热辐射光源、气体放电光源和电致发光光源3类。热辐射光源。电流流经导电物体,使之在高温下辐射光能的光源。包括白炽灯和卤钨灯两种。气体放电光源。电流流经气体或金属蒸气,使之产生气体放电而发光的光源。气体放电有弧光放电和辉光放电两种,放电电压有低气压、高气压和超高气压3种。弧光放电光源包括:荧光灯、低压钠灯等低气压气体放电灯,高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等高强度气体放电灯,超高压汞灯等超高压气体放电灯,以及碳弧灯、氙灯、某些光谱光源等放电气压跨度较大的气体放电灯。辉光放电光源包括利用负辉区辉光放电的辉光指示光源和利用正柱区辉光放电的霓虹灯,二者均为低气压放电灯;此外还包括某些光谱光源。电致发光光源。在电场作用下,使固体物质发光的光源。它将电能直接转变为光能。包括场致发光光源和发光二极管两种。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7883.94平方米(折合约11.82亩),其中:净用地面积7883.94平方米(红线范围折合约11.82亩)。项目规划总建筑面积9303.05平方米,其中:规划建设主体工程6448.99平方米,计容建筑面积9303.05平方米;预计建筑工程投资680.16万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电光源,根据市场情况,预计年产值6365.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2156.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元680.16660.58182.442156.441.1工程费用万元680.16660.584718.961.1.1建筑工程费用万元680.16680.1622.68%1.1.2设备购置及安装费万元660.58660.5822.03%1.2工程建设其他费用万元815.70815.7027.20%1.2.1无形资产万元376.82376.821.3预备费万元438.88438.881.3.1基本预备费万元242.79242.791.3.2涨价预备费万元196.09196.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元2156.442156.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金842.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4718.961772.433622.254718.964718.964718.961.1应收账款万元1415.69637.061132.551415.691415.691415.691.2存货万元2123.53955.591698.832123.532123.532123.531.2.1原辅材料万元637.06286.68509.65637.06637.06637.061.2.2燃料动力万元31.8514.3325.4831.8531.8531.851.2.3在产品万元976.82439.57781.46976.82976.82976.821.2.4产成品万元477.79215.01382.24477.79477.79477.791.3现金万元1179.74530.88943.791179.741179.741179.742流动负债万元3876.371744.373101.103876.373876.373876.372.1应付账款万元3876.371744.373101.103876.373876.373876.373流动资金万元842.59379.17674.07842.59842.59842.594铺底流动资金万元280.86126.39224.69280.86280.86280.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2999.03万元,其中:固定资产投资2156.44万元,占项目总投资的71.90%;流动资金842.59万元,占项目总投资的28.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资680.16万元,占项目总投资的22.68%;设备购置费660.58万元,占项目总投资的22.03%;其它投资815.70万元,占项目总投资的27.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2156.44+842.59=2999.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2999.03139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元2156.44100.00%100.00%71.90%2.1工程费用万元1340.7462.17%62.17%44.71%2.1.1建筑工程费万元680.1631.54%31.54%22.68%2.1.2设备购置及安装费万元660.5830.63%30.63%22.03%2.2工程建设其他费用万元376.8217.47%17.47%12.56%2.2.1无形资产万元376.8217.47%17.47%12.56%2.3预备费万元438.8820.35%20.35%14.63%2.3.1基本预备费万元242.7911.26%11.26%8.10%2.3.2涨价预备费万元196.099.09%9.09%6.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2156.44100.00%100.00%71.90%5建设期间费用万元6流动资金万元842.5939.07%39.07%28.10%7铺底流动资金万元280.8613.02%13.02%9.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.62%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度182.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4326.494326.496448.996448.99518.641.1主要生产车间2595.892595.893869.393869.39321.561.2辅助生产车间1384.481384.482063.682063.68165.961.3其他生产车间346.12346.12374.04374.0431.122仓储工程917.93917.931855.141855.14108.512.1成品贮存229.48229.48463.79463.7927.132.2原料仓储477.32477.32964.67964.6756.432.3辅助材料仓库211.12211.12426.68426.6824.963供配电工程48.9648.9648.9648.963.223.1供配电室48.9648.9648.9648.963.224给排水工程56.3056.3056.3056.302.884.1给排水56.3056.3056.3056.302.885服务性工程581.35581.35581.35581.3534.005.1办公用房287.33287.33287.33287.3320.295.2生活服务294.02294.02294.02294.0218.876消防及环保工程164.00164.00164.00164.0010.796.1消防环保工程164.00164.00164.00164.0010.797项目总图工程24.4824.4824.4824.48-16.737.1场地及道路硬化1645.35255.89255.897.2场区围墙255.891645.351645.357.3安全保卫室24.4824.4824.4824.488绿化工程538.5818.85合计6119.519303.059303.05680.16(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费660.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1170449.91千瓦时,折合143.85吨标准煤。2、项目年总用水量3161.02立方米,折合0.27吨标准煤。3、“电光源项目投资建设项目”,年用电量1170449.91千瓦时,年总用水量3161.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.12吨标准煤/年。达产年综合节能量53.30吨标准煤/年,项目总节能率24.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电光源项目”主要从事电光源项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电光源项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放

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