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文档简介
泓域咨询MACRO/ 片材项目简介及立项备案申请片材项目简介及立项备案申请一、项目建设背景指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37525.42平方米(折合约56.26亩),其中:净用地面积37525.42平方米(红线范围折合约56.26亩)。项目规划总建筑面积60415.93平方米,其中:规划建设主体工程42074.35平方米,计容建筑面积60415.93平方米;预计建筑工程投资5042.25万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为片材,根据市场情况,预计年产值30233.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10809.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5042.255024.49192.1310809.231.1工程费用万元5042.255024.4920959.391.1.1建筑工程费用万元5042.255042.2533.67%1.1.2设备购置及安装费万元5024.495024.4933.55%1.2工程建设其他费用万元742.49742.494.96%1.2.1无形资产万元333.62333.621.3预备费万元408.87408.871.3.1基本预备费万元195.05195.051.3.2涨价预备费万元213.82213.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10809.2310809.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4166.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20959.3910082.7415549.2920959.3920959.3920959.391.1应收账款万元6287.823458.305030.256287.826287.826287.821.2存货万元9431.735187.457545.389431.739431.739431.731.2.1原辅材料万元2829.521556.242263.622829.522829.522829.521.2.2燃料动力万元141.4877.81113.18141.48141.48141.481.2.3在产品万元4338.602386.233470.884338.604338.604338.601.2.4产成品万元2122.141167.181697.712122.142122.142122.141.3现金万元5239.852881.924191.885239.855239.855239.852流动负债万元16792.429235.8313433.9416792.4216792.4216792.422.1应付账款万元16792.429235.8313433.9416792.4216792.4216792.423流动资金万元4166.972291.833333.584166.974166.974166.974铺底流动资金万元1388.98763.941111.191388.981388.981388.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14976.20万元,其中:固定资产投资10809.23万元,占项目总投资的72.18%;流动资金4166.97万元,占项目总投资的27.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5042.25万元,占项目总投资的33.67%;设备购置费5024.49万元,占项目总投资的33.55%;其它投资742.49万元,占项目总投资的4.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10809.23+4166.97=14976.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14976.20138.55%138.55%100.00%2项目建设投资万元10809.23100.00%100.00%72.18%2.1工程费用万元10066.7493.13%93.13%67.22%2.1.1建筑工程费万元5042.2546.65%46.65%33.67%2.1.2设备购置及安装费万元5024.4946.48%46.48%33.55%2.2工程建设其他费用万元333.623.09%3.09%2.23%2.2.1无形资产万元333.623.09%3.09%2.23%2.3预备费万元408.873.78%3.78%2.73%2.3.1基本预备费万元195.051.80%1.80%1.30%2.3.2涨价预备费万元213.821.98%1.98%1.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10809.23100.00%100.00%72.18%5建设期间费用万元6流动资金万元4166.9738.55%38.55%27.82%7铺底流动资金万元1388.9912.85%12.85%9.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度192.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20197.6520197.6542074.3542074.353862.631.1主要生产车间12118.5912118.5925244.6125244.612394.831.2辅助生产车间6463.256463.2513463.7913463.791236.041.3其他生产车间1615.811615.812440.312440.31231.762仓储工程4285.214285.2111922.0311922.03796.002.1成品贮存1071.301071.302980.512980.51199.002.2原料仓储2228.312228.316199.466199.46413.922.3辅助材料仓库985.60985.602742.072742.07183.083供配电工程228.54228.54228.54228.5417.173.1供配电室228.54228.54228.54228.5417.174给排水工程262.83262.83262.83262.8315.354.1给排水262.83262.83262.83262.8315.355服务性工程2713.972713.972713.972713.97181.205.1办公用房1172.981172.981172.981172.9898.885.2生活服务1540.991540.991540.991540.9984.926消防及环保工程765.63765.63765.63765.6357.516.1消防环保工程765.63765.63765.63765.6357.517项目总图工程114.27114.27114.27114.2720.017.1场地及道路硬化7994.311186.621186.627.2场区围墙1186.627994.317994.317.3安全保卫室114.27114.27114.27114.278绿化工程2639.5492.38合计28568.1060415.9360415.935042.25(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费5024.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量806499.79千瓦时,折合99.12吨标准煤。2、项目年总用水量22964.35立方米,折合1.96吨标准煤。3、“片材项目投资建设项目”,年用电量806499.79千瓦时,年总用水量22964.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.08吨标准煤/年。达产年综合节能量26.87吨标准煤/年,项目总节能率28.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“片材项目”主要从事片材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性片材项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要
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