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文档简介

小金库自查实施方案2篇根据市纪委、市监察局、市财政局、市审计局联合下发的济源市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法(济纪发XX14号,以下简称实施办法)文件精神,现制定市“小金库”专项治理自查自纠工作实施方案:一、自查自纠的范围此次专项治理自查范围是全市党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。事业单位是指按照事业单位登记管理暂行条例(修正)(中华人民共和国国务院令第411号)和中央机构编制委员会办公室关于批转事业单位登记管理暂行条例实施细则的通知(中央编办发XX15号)规定所设立的各类社会服务组织。二、自查自纠的内容违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及XX年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括:(一)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;(二)用资产处置、出租收入设立“小金库”;(三)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;(四)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;(五)虚列支出转出资金设立“小金库”;(六)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;(七)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、自查自纠的方法和步骤此次专项治理自查工作要严格遵循时间要求,切实保证步调一致。要根据实际,采取得力措施,把握关键环节,突破重点问题,工作深入细致,做好以下几个阶段工作:(一)自查自纠动员部署各单位各部门要把专项治理自查工作摆上重要议事日程,按照全市专项治理工作动员会和实施办法统一要求和部署,切实加强组织领导,充分发挥积极性、自觉性和主动性。各单位各部门要从加强党的执政能力建设和先进性建设的政治高度认识问题,把深入开展“小金库”治理工作与深入开展“讲党性修养、树良好作风、促科学发展”教育活动结合起来,与推进“两转两提”结合起来,大力发扬艰苦奋斗的精神,牢固树立过紧日子的思想和勤俭办一切事业的观念,把有限的资金与资源用在应对危机上,用在保障和改善民生上。(二)政策鼓励自查自纠凡自查自纠的问题,实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。凡自查认真、纠正及时的,对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚,对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”,要如数转入符合规定的单位账簿,依法进行财务、税务等相关处理。各单位各部门对其所属单位进行的内部检查,视同自查。各单位各部门特别是主要负责同志要重视和组织开展好自查自纠工作,努力把问题解决在自查阶段。对自查自纠措施不得力、工作走过场的单位和部门,一律列为重点检查对象。(三)做好自查自纠工作凡列入此次专项治理范围的党政机关和事业单位,要按照意见和实施办法的要求,制定具体工作计划,落实工作措施,认真组织自查,做到不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题,必须自觉纠正。自查自纠工作结束后,各单位按规定在6月25日前上报自查自纠总结报告,并填报单位“小金库”自查自纠情况报告表。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。(四)做好政策咨询工作市治理“小金库”工作领导小组办公室对各单位自查自纠工作中提出的政策咨询,认真归类总结,及时给予解答、明确。(五)做好督导检查工作为保证自查自纠的效果,各单位要组织力量开展内部检查,尽量把问题解决在自查阶段。市治理“小金库”工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。(六)做好自查自纠“回头看”工作市治理“小金库”工作领导小组办公室要根据自查自纠的情况,对自查不认真、敷衍了事的单位进行自查自纠的“回头看”工作,使他们认识治理“小金库”工作的重要性,统一思想认识,重新进行自查自纠。并对自查自纠的范围进行认真排查,做到不缺少一个主管部门,不漏掉一个预算单位。对自查空白报表,填写不认真、不规范的单位重新召开布置会议,进行自查补课。小金库自查实施方案(2):为认真贯彻中共运城市委办公厅和市政府办公厅关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案的通知精神,结合我局实际,制定工作方案如下: 一、指导思想 以科学发展观为指导,通过学习文件精神和自查自纠活动,提高单位学法守纪意识,强化纪律约束,进一步推动单位查堵补漏治理腐败活动深入进行,维护正常财经秩序。 二、自查依据 中华人民共和国会计法、违反行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”管理规定行政处分暂行规定(国务院令281号)财政违法行为处罚处分条例、关于加强预算外资金管理的决定关于加强政府非税收入“收支两条线”管理的通知等法律法规。 三、自查范围、内容、要求 (一)自查时限为XX年1月至XX年底。 (二)自查内容:凡违反国家财经法规及其他有关规定,未将资金收入、支出等经济活动纳入法定账目按照会计制度进行记载和核算,致使资金的运行完全脱离单位财务的统一核算和职能部门监管的行为,均属清理检查“小金库”的内容。其内容主要包括: 1、截留各项收入、私存私放。将单位应获得各项收入全部或部分截留在法定账目外,在擅自设立的账目上反映,将资金私存私放。 2、虚列支出将财政资金等公款违规转出,私存私放。以重复列支等手段虚列支出,将财政资金等公款转出法定账目之外,私存私放。 3、将违规收取的各项收入不入账,私存私放。通过乱收费、乱罚款等行为,将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算,转入擅自设立的账目进行会计记录,私存私放。 4、将骗取的财政资金转入擅自设置的账目,私存私放。利用假发票或非法购买发票等欺骗手段,套取现金,将现金转入私设账目中,私存私放。 5、利用有关单位套取资金转放擅自设置的账目,私存私放。上级部门与下属二级单位或下属经济实体相互勾结,弄虚作假,套取资金,将资金转入私设的账目中,私存私放。 6、通过篡改会计账目违规转出资金,私存私放。通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计账簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定账目,私存私放。 7、将代收的财政收入私自截留,私存私放。 8、其他违反财经纪律的行为。 (三)自查要求:各科室和各下属单位要全面深入开展自查自纠,及时清理本科室和本单位的“小金库”,如实上报“小金库”的各项收支情况,不得隐瞒不报或避重就轻,自查要求达到100%,自查要求扎实细致不走过场,不留死角,要认真填报单位自查自纠“小金库”报告表,并将报告表于2月27日交回局“小金库”清理检查办公室(设在局财务科)。 四、组织机构 为确保此次检查顺利进行,成立“小金库”自查自纠工作领导组: 组 长:闫甲午 副组长:李民龙 杜绪鹏 李志民 贠晨昱 荆富功 杨生军 成 员:孙孟春 朱春明 张科院 杨君丽 吉国辉 金 浩 杨晓辉 赵 伟 王京军 李林宏 胡玉明 牛永鹏 领导组下设办公室,办公室设在财务科 五、工作要求 (一)提高认识,端正态度。清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防治腐败,规范财务收支活动的重要措施,是教育和保护干部的需要。 (二)精心组织,扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务,保证此次清理检查取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在“小金库”的单位,要相信组织打消顾虑,破除侥幸心理和抵触情绪,把握时机争取主动,如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则,经科室和单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报,对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的,将严肃追究科室和单位领导和有关人员责任。 (三)全面整改,健全制度。自查结束后,各科室和单位要认真总结,针对自查出的问题,分析原因,提出整改措施和规范管理意见,建立健全有关制度和增

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