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泓域咨询MACRO/ 垂直引上法生产的平板玻璃项目招商引资规划方案垂直引上法生产的平板玻璃项目招商引资规划方案摘要说明该垂直引上法生产的平板玻璃项目计划总投资3554.21万元,其中:固定资产投资2416.39万元,占项目总投资的67.99%;流动资金1137.82万元,占项目总投资的32.01%。达产年营业收入8677.00万元,总成本费用6630.97万元,税金及附加73.48万元,利润总额2046.03万元,利税总额2401.72万元,税后净利润1534.52万元,达产年纳税总额867.20万元;达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.57%,投资回报率43.17%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位136个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.总论、建设必要性分析、产业调研分析、产品及建设方案、选址科学性分析、项目工程方案分析、项目工艺可行性、环境保护可行性、安全管理、风险应对评估、项目节能情况分析、项目实施计划、投资分析、项目经济评价分析、项目结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,部分产业达到或接近国际先进水平,我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前,我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关,2012年突破20万亿元大关,2017年工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计1达到112万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。2、工业4.0是一场全球范围的技术革命,也是中国制造业转型升级的必经之路。作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展提出的重要战略举措,中国制造2025不只是2015年短期的主题性投资,更有其未来基本面的支撑,具有中长期投资价值。“中国制造”正在处于一个关键的转折点,一方面是外部竞争市场,国际高端和低端两头挤压,制造压力过剩;一方面是内部环境诸多约束,“脱实向虚”依然明显,制造动力不足。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2?5%;自主创新能力显著增强,每万人口发明专利拥有量提高到7件;基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强,取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果。积极培育创新驱动型经济增长模式,科技进步对经济增长的贡献率大幅上升,进入创新型国家行列。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 总论一、项目概况(一)项目名称垂直引上法生产的平板玻璃项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9904.95平方米(折合约14.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.47%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度162.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9904.95平方米,建筑物基底占地面积6682.87平方米,总建筑面积13866.93平方米,其中:规划建设主体工程10928.19平方米,项目规划绿化面积847.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1020.75万元。(七)节能分析1、项目年用电量1359056.30千瓦时,折合167.03吨标准煤。2、项目年总用水量5226.91立方米,折合0.45吨标准煤。3、“垂直引上法生产的平板玻璃项目投资建设项目”,年用电量1359056.30千瓦时,年总用水量5226.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.48吨标准煤/年。达产年综合节能量55.83吨标准煤/年,项目总节能率29.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3554.21万元,其中:固定资产投资2416.39万元,占项目总投资的67.99%;流动资金1137.82万元,占项目总投资的32.01%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8677.00万元,总成本费用6630.97万元,税金及附加73.48万元,利润总额2046.03万元,利税总额2401.72万元,税后净利润1534.52万元,达产年纳税总额867.20万元;达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.57%,投资回报率43.17%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区垂直引上法生产的平板玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区垂直引上法生产的平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“垂直引上法生产的平板玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额867.20万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.57%,全部投资回报率43.17%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入6562.19万元,同比增长17.97%(999.56万元)。其中,主营业业务垂直引上法生产的平板玻璃生产及销售收入为5897.69万元,占营业总收入的89.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1609.32万元,较去年同期相比增长147.76万元,增长率10.11%;实现净利润1206.99万元,较去年同期相比增长116.86万元,增长率10.72%。第四章 产业调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3513.69亿元,比上年增长8.52%。其中,第一产业增加值281.10亿元,增长8.39%;第二产业增加值2178.49亿元,增长6.20%第三产业增加值1054.11亿元,增长7.90%。一般公共预算收入271.37亿元,同比增长11.88%,一般公共预算支出504.54亿元,同比增长10.41%。国税收入341.54亿元,同比增长7.18%;地税收入亿元96.25,同比增长8.49%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨0.67%,居住上涨0.88%,生活用品及服务上涨0.79%,教育文化和娱乐上涨0.76%,医疗保健上涨0.71%,其他用品和服务上涨0.78%,交通和通信上涨0.91%。全部工业完成增加值1626.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1430.65亿元,比上年增长7.30%。规模以上AA、BB、CC、DD(含垂直引上法生产的平板玻璃)等主导行业共完成工业增加值1150.27亿元,增长9.73%。AA完成增加值470.36亿元,增长9.20%;BB完成工业增加值328.90亿元,增长8.10%;CC完成工业增加值207.18亿元,增长7.88%;DD完成工业增加值159.13亿元,增长11.08%。规模以上工业企业实现主营业务收入5705.27亿元,比上年增长6.48%。实现利润总额610.99亿元,比上年增长7.48%。固定资产投资完成3718.25亿元,比上年增长6.86%。其中,建设项目投资完成3272.06亿元,增长7.96%;房地产开发投资完成446.19亿元,增长7.41%。在固定资产投资中,第一产业投资完成185.91亿元,同比增长8.42%;第二产业投资完成2825.87亿元,同比增长6.17%;第三产业投资完成706.47亿元,增长10.69%。高新技术产业投资890.37亿元,增长11.71%。民间投资3787.55亿元,增长5.20%。城市基础设施投资564.43亿元,增长6.39%。重点项目1230个,完成投资2808.68亿元,增长6.09%。全市实现社会消费品零售总额1233.41亿元,比上年增长6.51%。城镇实现零售额898.50亿元,增长6.81%;乡村实现零售额343.12亿元,增长11.88%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元479.47,增长11.66%。实际利用外资63009.97万美元,同比增长58.89%。外贸进出口总值275.99亿元,同比增长57.98%。其中,出口总值179.39亿元,同比增长51.96%;进口总值96.60亿元,同比增长55.59%。二、垂直引上法生产的平板玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类垂直引上法生产的平板玻璃企业801家,规模以上企业46家,从业人员40050人。截至2017年底,区域内垂直引上法生产的平板玻璃产值146988.62万元,较2016年127771.75万元增长15.04%。产值前十位企业合计收入66618.96万元,较去年58710.64万元同比增长13.47%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.51%。预计区域内垂直引上法生产的平板玻璃行业市场需求规模将达到221135.75万元,利润总额56019.67万元,净利润19288.67万元,纳税18038.19万元,工业增加值73834.94万元,产业贡献率15.13%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.47%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度162.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9904.9514.85亩2基底面积平方米6682.873建筑面积平方米13866.931211.51万元4容积率1.405建筑系数67.47%6主体工程平方米10928.197绿化面积平方米847.538绿化率6.11%9投资强度万元/亩162.72六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量,照明用电和动力用电分开计量,动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上,电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计61台(套),设备购置费1020.75万元。第七章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2416.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2416.3967.99%1.1土建工程万元1211.5134.09%1.2设备购置万元1020.7528.72%1.3其它投资万元184.135.18%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2416.3967.99%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1137.82万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3554.21万元,其中:固定资产投资2416.39万元,占项目总投资的67.99%;流动资金1137.82万元,占项目总投资的32.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1211.51万元,占项目总投资的34.09%;设备购置费1020.75万元,占项目总投资的28.72%;其它投资184.13万元,占项目总投资的5.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2416.39+1137.82=3554.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2416.3967.99%1.1项目建设投资万元2416.3967.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1137.8232.01%3总投资万元万元3554.21二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4772.35万元,总成本19349.85万元,利润总额-14577.50万元,净利润58.25万元,增值税155.22万元,税金及附加-10933.13万元,所得税-3644.38万元;第二年收入6507.75万元,总成本24950.25万元,利润总额-18442.50万元,净利润-13831.87万元,增值税211.66万元,税金及附加65.02万元,所得税-4610.63万元;第三年生产负荷100%,收入8677.00万元,总成本6630.97万元,利润总额2046.03万元,净利润1534.52万元,增值税282.21万元,税金及附加73.48万元,所得税511.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8677.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=282.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元8677.001.1主营业务收入万元8677.001.2其它收入万元-2增值税万元282.213税金及附加万元73.48(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6630.97万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加73.48万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2046.03(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2046.0325.00%=511.51(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2046.03(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2046.0325.00%=511.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2046.03万元,缴纳企业所得税511.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2046.03-511.51=1534.52(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=57.57%。(2)达产年投资利税率=67.57%。(3)达产年投资回报率=43.17%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8677.00万元,总成本费用6630.97万元,税金及附加73.48万元,利润总额2046.03万元,企业所得税511.51万元,税后净利润1534.52万元,年纳税总额867.20万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元8677.002增值税万元282.213税金及附加万元73.484总成本费用万元6630.975利润总额万元2046.036企业所得税万元511.517净利润万元1534.528纳税总额万元867.209利税总额万元2401.7210投资利润率57.57%11投资利税率67.57%12投资回报率43.17%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.82年。本期工程项目全部投资回收期3.82年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1534.522投资利润率57.57%3投资利税率67.57%4投资回报率43.17%5回收期年3.82第九章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发

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