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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针灸针投资项目立项申请报告针灸针投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入13056.10万元,同比增长20.48%(2219.39万元)。其中,主营业业务针灸针生产及销售收入为11735.55万元,占营业总收入的89.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2854.24万元,较去年同期相比增长345.64万元,增长率13.78%;实现净利润2140.68万元,较去年同期相比增长401.45万元,增长率23.08%。二、项目概况(一)项目名称针灸针投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积25012.50平方米(折合约37.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.10%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度189.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25012.50平方米,建筑物基底占地面积12781.39平方米,总建筑面积33016.50平方米,其中:规划建设主体工程19867.26平方米,项目规划绿化面积1709.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2390.31万元。(七)节能分析“针灸针投资项目建设项目”,年用电量1129604.18千瓦时,年总用水量9674.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.66吨标准煤/年。达产年综合节能量49.07吨标准煤/年,项目总节能率26.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9238.75万元,其中:固定资产投资7101.00万元,占项目总投资的76.86%;流动资金2137.75万元,占项目总投资的23.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15436.00万元,总成本费用12179.60万元,税金及附加153.95万元,利润总额3256.40万元,利税总额3859.51万元,税后净利润2442.30万元,达产年纳税总额1417.21万元;达产年投资利润率35.25%,投资利税率41.78%,投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位251个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区针灸针行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区针灸针产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“针灸针投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位251个,达产年纳税总额1417.21万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.25%,投资利税率41.78%,全部投资回报率26.44%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25012.5037.50亩1.1容积率1.321.2建筑系数51.10%1.3投资强度万元/亩189.361.4基底面积平方米12781.391.5总建筑面积平方米33016.501.6绿化面积平方米1709.08绿化率5.18%2总投资万元9238.752.1固定资产投资万元7101.002.1.1土建工程投资万元2488.152.1.1.1土建工程投资占比万元26.93%2.1.2设备投资万元2390.312.1.2.1设备投资占比25.87%2.1.3其它投资万元2222.542.1.3.1其它投资占比24.06%2.1.4固定资产投资占比76.86%2.2流动资金万元2137.752.2.1流动资金占比23.14%3收入万元15436.004总成本万元12179.605利润总额万元3256.406净利润万元2442.307所得税万元1.328增值税万元449.169税金及附加万元153.9510纳税总额万元1417.2111利税总额万元3859.5112投资利润率35.25%13投资利税率41.78%14投资回报率26.44%15回收期年5.2816设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1129604.1818年用水量立方米9674.8919总能耗吨标准煤139.6620节能率26.48%21节能量吨标准煤49.0722员工数量人251第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.10%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度189.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9036.449036.4419867.2619867.261646.931.1主要生产车间5421.865421.8611920.3611920.361021.101.2辅助生产车间2891.662891.666357.526357.52527.021.3其他生产车间722.92722.921152.301152.3098.822仓储工程1917.211917.218547.018547.01515.292.1成品贮存479.30479.302136.752136.75128.822.2原料仓储996.95996.954444.454444.45267.952.3辅助材料仓库440.96440.961965.811965.81118.523供配电工程102.25102.25102.25102.256.943.1供配电室102.25102.25102.25102.256.944给排水工程117.59117.59117.59117.596.204.1给排水117.59117.59117.59117.596.205服务性工程1214.231214.231214.231214.2373.205.1办公用房606.19606.19606.19606.1933.365.2生活服务608.04608.04608.04608.0433.636消防及环保工程342.54342.54342.54342.5423.236.1消防环保工程342.54342.54342.54342.5423.237项目总图工程51.1351.1351.1351.13165.377.1场地及道路硬化3259.89543.35543.357.2场区围墙543.353259.893259.897.3安全保卫室51.1351.1351.1351.138绿化工程1456.7450.99合计12781.3933016.5033016.502488.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7361.62万元,占计划投资的79.68%。其中:完成固定资产投资5296.55万元,占总投资的71.95%;完成流动资金投资2065.07,占总投资的28.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7361.621.1完成比例79.68%2完成固定资产投资万元5296.552.1完成比例71.95%3完成流动资金投资万元2065.073.1完成比例28.05%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员251人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1711.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元1006.482工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元243.133企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元63.024品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元113.935其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元90.836职工工资总额万元8209.80五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7101.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2488.152390.31189.367101.001.1工程费用万元2488.152390.3110347.551.1.1建筑工程费用万元2488.152488.1526.93%1.1.2设备购置及安装费万元2390.312390.3125.87%1.2工程建设其他费用万元2222.542222.5424.06%1.2.1无形资产万元1192.331192.331.3预备费万元1030.211030.211.3.1基本预备费万元583.75583.751.3.2涨价预备费万元446.46446.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7101.007101.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2137.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10347.557841.897425.0910347.5510347.5510347.551.1应收账款万元3104.262017.772328.203104.263104.263104.261.2存货万元4656.403026.663492.304656.404656.404656.401.2.1原辅材料万元1396.92908.001047.691396.921396.921396.921.2.2燃料动力万元69.8545.4052.3869.8569.8569.851.2.3在产品万元2141.941392.261606.462141.942141.942141.941.2.4产成品万元1047.69681.00785.771047.691047.691047.691.3现金万元2586.891681.481940.172586.892586.892586.892流动负债万元8209.805336.376157.358209.808209.808209.802.1应付账款万元8209.805336.376157.358209.808209.808209.803流动资金万元2137.751389.541603.312137.752137.752137.754铺底流动资金万元712.58463.18534.44712.58712.58712.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9238.75万元,其中:固定资产投资7101.00万元,占项目总投资的76.86%;流动资金2137.75万元,占项目总投资的23.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2488.15万元,占项目总投资的26.93%;设备购置费2390.31万元,占项目总投资的25.87%;其它投资2222.54万元,占项目总投资的24.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7101.00+2137.75=9238.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7101.0076.86%1.1项目建设投资万元7101.0076.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2137.7523.14%3总投资万元万元9238.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10033.40万元,总成本6909.84万元,利润总额3123.56万元,净利润135.08万元,增值税291.95万元,税金及附加2342.67万元,所得税780.89万元;第二年收入11577.00万元,总成本7742.09万元,利润总额3834.91万元,净利润2876.18万元,增值税336.87万元,税金及附加140.47万元,所得税958.73万元;第三年生产负荷100%,收入15436.00万元,总成本12179.60万元,利润总额3256.40万元,净利润2442.30万元,增值税449.16万元,税金及附加153.95万元,所得税814.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15436.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=449.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10033.4011577.0015436.0015436.0015436.001.1针灸针万元10033.4011577.0015436.0015436.0015436.002现价增加值万元3210.6937
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