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泓域咨询MACRO/ 芒竹编工艺品投资项目立项申请报告芒竹编工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20049.98万元,同比增长11.83%(2121.35万元)。其中,主营业业务芒竹编工艺品生产及销售收入为16736.21万元,占营业总收入的83.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4832.66万元,较去年同期相比增长444.51万元,增长率10.13%;实现净利润3624.49万元,较去年同期相比增长513.29万元,增长率16.50%。二、项目概况(一)项目名称芒竹编工艺品投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积40573.61平方米(折合约60.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40573.61平方米,建筑物基底占地面积24993.34平方米,总建筑面积56803.05平方米,其中:规划建设主体工程35951.24平方米,项目规划绿化面积4457.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3494.32万元。(七)节能分析“芒竹编工艺品投资项目建设项目”,年用电量441329.18千瓦时,年总用水量13858.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.42吨标准煤/年。达产年综合节能量19.47吨标准煤/年,项目总节能率21.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13940.24万元,其中:固定资产投资10673.23万元,占项目总投资的76.56%;流动资金3267.01万元,占项目总投资的23.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30245.00万元,总成本费用23891.13万元,税金及附加267.46万元,利润总额6353.87万元,利税总额7497.73万元,税后净利润4765.40万元,达产年纳税总额2732.33万元;达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.78%,投资回报率34.18%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位507个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区芒竹编工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区芒竹编工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“芒竹编工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位507个,达产年纳税总额2732.33万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.78%,全部投资回报率34.18%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40573.6160.83亩1.1容积率1.401.2建筑系数61.60%1.3投资强度万元/亩175.461.4基底面积平方米24993.341.5总建筑面积平方米56803.051.6绿化面积平方米4457.26绿化率7.85%2总投资万元13940.242.1固定资产投资万元10673.232.1.1土建工程投资万元4452.922.1.1.1土建工程投资占比万元31.94%2.1.2设备投资万元3494.322.1.2.1设备投资占比25.07%2.1.3其它投资万元2725.992.1.3.1其它投资占比19.55%2.1.4固定资产投资占比76.56%2.2流动资金万元3267.012.2.1流动资金占比23.44%3收入万元30245.004总成本万元23891.135利润总额万元6353.876净利润万元4765.407所得税万元1.408增值税万元876.409税金及附加万元267.4610纳税总额万元2732.3311利税总额万元7497.7312投资利润率45.58%13投资利税率53.78%14投资回报率34.18%15回收期年4.4316设备数量台(套)8417年用电量千瓦时441329.1818年用水量立方米13858.6619总能耗吨标准煤55.4220节能率21.17%21节能量吨标准煤19.4722员工数量人507第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.60%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17670.2917670.2935951.2435951.243100.131.1主要生产车间10602.1710602.1721570.7421570.741922.081.2辅助生产车间5654.495654.4911504.4011504.40992.041.3其他生产车间1413.621413.622085.172085.17186.012仓储工程3749.003749.0013553.6813553.68850.002.1成品贮存937.25937.253388.423388.42212.502.2原料仓储1949.481949.487047.917047.91442.002.3辅助材料仓库862.27862.273117.353117.35195.503供配电工程199.95199.95199.95199.9514.113.1供配电室199.95199.95199.95199.9514.114给排水工程229.94229.94229.94229.9412.624.1给排水229.94229.94229.94229.9412.625服务性工程2374.372374.372374.372374.37148.915.1办公用房961.98961.98961.98961.9870.125.2生活服务1412.391412.391412.391412.3970.976消防及环保工程669.82669.82669.82669.8247.266.1消防环保工程669.82669.82669.82669.8247.267项目总图工程99.9799.9799.9799.97178.047.1场地及道路硬化6477.261264.191264.197.2场区围墙1264.196477.266477.267.3安全保卫室99.9799.9799.9799.978绿化工程2909.98101.85合计24993.3456803.0556803.054452.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9638.85万元,占计划投资的69.14%。其中:完成固定资产投资6248.92万元,占总投资的64.83%;完成流动资金投资3389.93,占总投资的35.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9638.851.1完成比例69.14%2完成固定资产投资万元6248.922.1完成比例64.83%3完成流动资金投资万元3389.933.1完成比例35.17%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员507人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元1461.622工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元509.183企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.263.3年工资额万元120.974品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元239.725其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.435.3年工资额万元194.926职工工资总额万元17895.90五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10673.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4452.923494.32175.4610673.231.1工程费用万元4452.923494.3221162.911.1.1建筑工程费用万元4452.924452.9231.94%1.1.2设备购置及安装费万元3494.323494.3225.07%1.2工程建设其他费用万元2725.992725.9919.55%1.2.1无形资产万元1427.061427.061.3预备费万元1298.931298.931.3.1基本预备费万元762.29762.291.3.2涨价预备费万元536.64536.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元10673.2310673.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3267.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21162.9110272.0117250.4221162.9121162.9121162.911.1应收账款万元6348.873491.885079.106348.876348.876348.871.2存货万元9523.315237.827618.659523.319523.319523.311.2.1原辅材料万元2856.991571.352285.592856.992856.992856.991.2.2燃料动力万元142.8578.57114.28142.85142.85142.851.2.3在产品万元4380.722409.403504.584380.724380.724380.721.2.4产成品万元2142.741178.511714.202142.742142.742142.741.3现金万元5290.732909.904232.585290.735290.735290.732流动负债万元17895.909842.7514316.7217895.9017895.9017895.902.1应付账款万元17895.909842.7514316.7217895.9017895.9017895.903流动资金万元3267.011796.862613.613267.013267.013267.014铺底流动资金万元1088.99598.95871.201088.991088.991088.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13940.24万元,其中:固定资产投资10673.23万元,占项目总投资的76.56%;流动资金3267.01万元,占项目总投资的23.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4452.92万元,占项目总投资的31.94%;设备购置费3494.32万元,占项目总投资的25.07%;其它投资2725.99万元,占项目总投资的19.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10673.23+3267.01=13940.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10673.2376.56%1.1项目建设投资万元10673.2376.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3267.0123.44%3总投资万元万元13940.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16634.75万元,总成本4853.94万元,利润总额11780.81万元,净利润220.14万元,增值税482.02万元,税金及附加8835.61万元,所得税2945.20万元;第二年收入24196.00万元,总成本6551.59万元,利润总额17644.41万元,净利润13233.31万元,增值税701.12万元,税金及附加246.43万元,所得税4411.10万元;第三年生产负荷100%,收入30245.00万元,总成本23891.13万元,利润总额6353.87万元,净利润4765.40万元,增值税876.40万元,税金及附加267.46万元,所得税1588.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30245.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16634.7524196.0030245.0030245.0030245.001.1芒竹编工艺品万元16634.7524196.0030245.0030245.0030245.002现价增加值万元5323.127742.729678.

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