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泓域咨询MACRO/ 烘手机用电机项目立项申请报告烘手机用电机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12688.66万元,同比增长31.69%(3053.09万元)。其中,主营业业务烘手机用电机生产及销售收入为11407.39万元,占营业总收入的89.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2727.83万元,较去年同期相比增长231.57万元,增长率9.28%;实现净利润2045.87万元,较去年同期相比增长304.41万元,增长率17.48%。二、项目概况(一)项目名称烘手机用电机项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积42541.26平方米(折合约63.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.67%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度189.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42541.26平方米,建筑物基底占地面积22406.48平方米,总建筑面积68916.84平方米,其中:规划建设主体工程53178.62平方米,项目规划绿化面积4323.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4054.81万元。(七)节能分析“烘手机用电机项目建设项目”,年用电量1243923.41千瓦时,年总用水量17299.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.36吨标准煤/年。达产年综合节能量38.59吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14183.82万元,其中:固定资产投资12096.51万元,占项目总投资的85.28%;流动资金2087.31万元,占项目总投资的14.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20044.00万元,总成本费用15892.26万元,税金及附加238.88万元,利润总额4151.74万元,利税总额4963.27万元,税后净利润3113.80万元,达产年纳税总额1849.46万元;达产年投资利润率29.27%,投资利税率34.99%,投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年,提供就业职位333个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区烘手机用电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区烘手机用电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烘手机用电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位333个,达产年纳税总额1849.46万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.27%,投资利税率34.99%,全部投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年,固定资产投资回收期6.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42541.2663.78亩1.1容积率1.621.2建筑系数52.67%1.3投资强度万元/亩189.661.4基底面积平方米22406.481.5总建筑面积平方米68916.841.6绿化面积平方米4323.85绿化率6.27%2总投资万元14183.822.1固定资产投资万元12096.512.1.1土建工程投资万元4833.682.1.1.1土建工程投资占比万元34.08%2.1.2设备投资万元4054.812.1.2.1设备投资占比28.59%2.1.3其它投资万元3208.022.1.3.1其它投资占比22.62%2.1.4固定资产投资占比85.28%2.2流动资金万元2087.312.2.1流动资金占比14.72%3收入万元20044.004总成本万元15892.265利润总额万元4151.746净利润万元3113.807所得税万元1.628增值税万元572.659税金及附加万元238.8810纳税总额万元1849.4611利税总额万元4963.2712投资利润率29.27%13投资利税率34.99%14投资回报率21.95%15回收期年6.0616设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1243923.4118年用水量立方米17299.7419总能耗吨标准煤154.3620节能率21.43%21节能量吨标准煤38.5922员工数量人333第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.67%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度189.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15841.3815841.3853178.6253178.624102.821.1主要生产车间9504.839504.8331907.1731907.172543.751.2辅助生产车间5069.245069.2417017.1617017.161312.901.3其他生产车间1267.311267.313084.363084.36246.172仓储工程3360.973360.9710229.8410229.84574.002.1成品贮存840.24840.242557.462557.46143.502.2原料仓储1747.701747.705319.525319.52298.482.3辅助材料仓库773.02773.022352.862352.86132.023供配电工程179.25179.25179.25179.2511.313.1供配电室179.25179.25179.25179.2511.314给排水工程206.14206.14206.14206.1410.124.1给排水206.14206.14206.14206.1410.125服务性工程2128.622128.622128.622128.62119.445.1办公用房1211.441211.441211.441211.4458.485.2生活服务917.18917.18917.18917.1854.276消防及环保工程600.49600.49600.49600.4937.916.1消防环保工程600.49600.49600.49600.4937.917项目总图工程89.6389.6389.6389.63-101.807.1场地及道路硬化6153.901133.951133.957.2场区围墙1133.956153.906153.907.3安全保卫室89.6389.6389.6389.638绿化工程2282.2779.88合计22406.4868916.8468916.844833.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8472.02万元,占计划投资的59.73%。其中:完成固定资产投资5841.69万元,占总投资的68.95%;完成流动资金投资2630.33,占总投资的31.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8472.021.1完成比例59.73%2完成固定资产投资万元5841.692.1完成比例68.95%3完成流动资金投资万元2630.333.1完成比例31.05%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员333人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1060.752工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元300.363企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元90.034品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元141.525其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元117.866职工工资总额万元13297.65五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12096.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4833.684054.81189.6612096.511.1工程费用万元4833.684054.8115384.961.1.1建筑工程费用万元4833.684833.6834.08%1.1.2设备购置及安装费万元4054.814054.8128.59%1.2工程建设其他费用万元3208.023208.0222.62%1.2.1无形资产万元1435.341435.341.3预备费万元1772.681772.681.3.1基本预备费万元883.96883.961.3.2涨价预备费万元888.72888.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12096.5112096.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2087.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15384.965121.5810814.1215384.9615384.9615384.961.1应收账款万元4615.491846.203230.844615.494615.494615.491.2存货万元6923.232769.294846.266923.236923.236923.231.2.1原辅材料万元2076.97830.791453.882076.972076.972076.971.2.2燃料动力万元103.8541.5472.69103.85103.85103.851.2.3在产品万元3184.691273.872229.283184.693184.693184.691.2.4产成品万元1557.73623.091090.411557.731557.731557.731.3现金万元3846.241538.502692.373846.243846.243846.242流动负债万元13297.655319.069308.3513297.6513297.6513297.652.1应付账款万元13297.655319.069308.3513297.6513297.6513297.653流动资金万元2087.31834.921461.122087.312087.312087.314铺底流动资金万元695.76278.31487.04695.76695.76695.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14183.82万元,其中:固定资产投资12096.51万元,占项目总投资的85.28%;流动资金2087.31万元,占项目总投资的14.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4833.68万元,占项目总投资的34.08%;设备购置费4054.81万元,占项目总投资的28.59%;其它投资3208.02万元,占项目总投资的22.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12096.51+2087.31=14183.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12096.5185.28%1.1项目建设投资万元12096.5185.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2087.3114.72%3总投资万元万元14183.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8017.60万元,总成本5756.48万元,利润总额2261.12万元,净利润197.65万元,增值税229.06万元,税金及附加1695.84万元,所得税565.28万元;第二年收入14030.80万元,总成本8571.11万元,利润总额5459.69万元,净利润4094.77万元,增值税400.85万元,税金及附加218.27万元,所得税1364.92万元;第三年生产负荷100%,收入20044.00万元,总成本15892.26万元,利润总额4151.74万元,净利润3113.80万元,增值税572.65万元,税金及附加238.88万元,所得税1037.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20044.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=572.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8017.6014030.8020044.0020044.0020044.001.1烘手机用电机万元8017.6014030.8020044.0020044.0020044.002现价增加值万元2565.634489.866414.086414.08641
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