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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微晶玻璃材料项目立项申请报告微晶玻璃材料项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17105.06万元,同比增长16.48%(2420.26万元)。其中,主营业业务微晶玻璃材料生产及销售收入为14538.25万元,占营业总收入的84.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3963.57万元,较去年同期相比增长893.07万元,增长率29.09%;实现净利润2972.68万元,较去年同期相比增长301.33万元,增长率11.28%。二、项目概况(一)项目名称微晶玻璃材料项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32983.15平方米(折合约49.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.30%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度186.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32983.15平方米,建筑物基底占地面积25166.14平方米,总建筑面积46176.41平方米,其中:规划建设主体工程31496.81平方米,项目规划绿化面积3648.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2863.31万元。(七)节能分析“微晶玻璃材料项目建设项目”,年用电量1024479.31千瓦时,年总用水量13948.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.10吨标准煤/年。达产年综合节能量49.43吨标准煤/年,项目总节能率24.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11359.43万元,其中:固定资产投资9243.69万元,占项目总投资的81.37%;流动资金2115.74万元,占项目总投资的18.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20069.00万元,总成本费用15785.02万元,税金及附加202.84万元,利润总额4283.98万元,利税总额5077.71万元,税后净利润3212.98万元,达产年纳税总额1864.72万元;达产年投资利润率37.71%,投资利税率44.70%,投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位345个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区微晶玻璃材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区微晶玻璃材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“微晶玻璃材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位345个,达产年纳税总额1864.72万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.71%,投资利税率44.70%,全部投资回报率28.28%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32983.1549.45亩1.1容积率1.401.2建筑系数76.30%1.3投资强度万元/亩186.931.4基底面积平方米25166.141.5总建筑面积平方米46176.411.6绿化面积平方米3648.33绿化率7.90%2总投资万元11359.432.1固定资产投资万元9243.692.1.1土建工程投资万元3597.362.1.1.1土建工程投资占比万元31.67%2.1.2设备投资万元2863.312.1.2.1设备投资占比25.21%2.1.3其它投资万元2783.022.1.3.1其它投资占比24.50%2.1.4固定资产投资占比81.37%2.2流动资金万元2115.742.2.1流动资金占比18.63%3收入万元20069.004总成本万元15785.025利润总额万元4283.986净利润万元3212.987所得税万元1.408增值税万元590.899税金及附加万元202.8410纳税总额万元1864.7211利税总额万元5077.7112投资利润率37.71%13投资利税率44.70%14投资回报率28.28%15回收期年5.0416设备数量台(套)14217年用电量千瓦时1024479.3118年用水量立方米13948.5719总能耗吨标准煤127.1020节能率24.07%21节能量吨标准煤49.4322员工数量人345第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.30%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度186.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17792.4617792.4631496.8131496.812699.121.1主要生产车间10675.4810675.4818898.0918898.091673.451.2辅助生产车间5693.595693.5910078.9810078.98863.721.3其他生产车间1423.401423.401826.811826.81161.952仓储工程3774.923774.929541.749541.74594.682.1成品贮存943.73943.732385.432385.43148.672.2原料仓储1962.961962.964961.704961.70309.232.3辅助材料仓库868.23868.232194.602194.60136.783供配电工程201.33201.33201.33201.3314.123.1供配电室201.33201.33201.33201.3314.124给排水工程231.53231.53231.53231.5312.634.1给排水231.53231.53231.53231.5312.635服务性工程2390.782390.782390.782390.78149.005.1办公用房1332.941332.941332.941332.9484.875.2生活服务1057.841057.841057.841057.8461.356消防及环保工程674.45674.45674.45674.4547.296.1消防环保工程674.45674.45674.45674.4547.297项目总图工程100.66100.66100.66100.66-7.767.1场地及道路硬化6522.041234.281234.287.2场区围墙1234.286522.046522.047.3安全保卫室100.66100.66100.66100.668绿化工程2522.4088.28合计25166.1446176.4146176.413597.36六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9554.38万元,占计划投资的84.11%。其中:完成固定资产投资6798.96万元,占总投资的71.16%;完成流动资金投资2755.42,占总投资的28.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9554.381.1完成比例84.11%2完成固定资产投资万元6798.962.1完成比例71.16%3完成流动资金投资万元2755.423.1完成比例28.84%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员345人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元1228.272工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元337.913企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元88.814品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元141.195其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.155.3年工资额万元114.256职工工资总额万元12638.99五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9243.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3597.362863.31186.939243.691.1工程费用万元3597.362863.3114754.731.1.1建筑工程费用万元3597.363597.3631.67%1.1.2设备购置及安装费万元2863.312863.3125.21%1.2工程建设其他费用万元2783.022783.0224.50%1.2.1无形资产万元1621.031621.031.3预备费万元1161.991161.991.3.1基本预备费万元590.33590.331.3.2涨价预备费万元571.66571.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元9243.699243.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2115.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14754.738224.6110549.0114754.7314754.7314754.731.1应收账款万元4426.422434.533098.494426.424426.424426.421.2存货万元6639.633651.804647.746639.636639.636639.631.2.1原辅材料万元1991.891095.541394.321991.891991.891991.891.2.2燃料动力万元99.5954.7869.7299.5999.5999.591.2.3在产品万元3054.231679.832137.963054.233054.233054.231.2.4产成品万元1493.92821.651045.741493.921493.921493.921.3现金万元3688.682028.782582.083688.683688.683688.682流动负债万元12638.996951.448847.2912638.9912638.9912638.992.1应付账款万元12638.996951.448847.2912638.9912638.9912638.993流动资金万元2115.741163.661481.022115.742115.742115.744铺底流动资金万元705.24387.89493.67705.24705.24705.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11359.43万元,其中:固定资产投资9243.69万元,占项目总投资的81.37%;流动资金2115.74万元,占项目总投资的18.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3597.36万元,占项目总投资的31.67%;设备购置费2863.31万元,占项目总投资的25.21%;其它投资2783.02万元,占项目总投资的24.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9243.69+2115.74=11359.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9243.6981.37%1.1项目建设投资万元9243.6981.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2115.7418.63%3总投资万元万元11359.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11037.95万元,总成本13797.21万元,利润总额-2759.26万元,净利润170.93万元,增值税324.99万元,税金及附加-2069.45万元,所得税-689.82万元;第二年收入14048.30万元,总成本16435.33万元,利润总额-2387.03万元,净利润-1790.27万元,增值税413.62万元,税金及附加181.57万元,所得税-596.76万元;第三年生产负荷100%,收入20069.00万元,总成本15785.02万元,利润总额4283.98万元,净利润3212.98万元,增值税590.89万元,税金及附加202.84万元,所得税1070.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20069.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=590.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11037.9514048.3020069.0020069.0020069.001.1微晶玻璃材料万元11037.9514048.3020069.0020069.0020069.002现价增加值万元3532.144495.466422
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