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文档简介
泓域咨询MACRO/ 印刷包装机械设备项目立项申请报告印刷包装机械设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3399.97万元,同比增长19.14%(546.20万元)。其中,主营业业务印刷包装机械设备生产及销售收入为2890.95万元,占营业总收入的85.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额717.40万元,较去年同期相比增长58.24万元,增长率8.84%;实现净利润538.05万元,较去年同期相比增长67.46万元,增长率14.33%。二、项目概况(一)项目名称印刷包装机械设备项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积7990.66平方米(折合约11.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.09%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度174.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7990.66平方米,建筑物基底占地面积4402.05平方米,总建筑面积8470.10平方米,其中:规划建设主体工程5804.63平方米,项目规划绿化面积663.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费804.34万元。(七)节能分析“印刷包装机械设备项目建设项目”,年用电量809266.24千瓦时,年总用水量3373.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.75吨标准煤/年。达产年综合节能量28.13吨标准煤/年,项目总节能率27.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2718.98万元,其中:固定资产投资2092.31万元,占项目总投资的76.95%;流动资金626.67万元,占项目总投资的23.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4342.00万元,总成本费用3437.86万元,税金及附加46.93万元,利润总额904.14万元,利税总额1075.78万元,税后净利润678.11万元,达产年纳税总额397.67万元;达产年投资利润率33.25%,投资利税率39.57%,投资回报率24.94%,全部投资回收期5.51年,提供就业职位71个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区印刷包装机械设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区印刷包装机械设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“印刷包装机械设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位71个,达产年纳税总额397.67万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.25%,投资利税率39.57%,全部投资回报率24.94%,全部投资回收期5.51年,固定资产投资回收期5.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7990.6611.98亩1.1容积率1.061.2建筑系数55.09%1.3投资强度万元/亩174.651.4基底面积平方米4402.051.5总建筑面积平方米8470.101.6绿化面积平方米663.56绿化率7.83%2总投资万元2718.982.1固定资产投资万元2092.312.1.1土建工程投资万元629.532.1.1.1土建工程投资占比万元23.15%2.1.2设备投资万元804.342.1.2.1设备投资占比29.58%2.1.3其它投资万元658.442.1.3.1其它投资占比24.22%2.1.4固定资产投资占比76.95%2.2流动资金万元626.672.2.1流动资金占比23.05%3收入万元4342.004总成本万元3437.865利润总额万元904.146净利润万元678.117所得税万元1.068增值税万元124.719税金及附加万元46.9310纳税总额万元397.6711利税总额万元1075.7812投资利润率33.25%13投资利税率39.57%14投资回报率24.94%15回收期年5.5116设备数量台(套)11217年用电量千瓦时809266.2418年用水量立方米3373.4719总能耗吨标准煤99.7520节能率27.25%21节能量吨标准煤28.1322员工数量人71第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.09%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度174.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3112.253112.255804.635804.63474.561.1主要生产车间1867.351867.353482.783482.78294.231.2辅助生产车间995.92995.921857.481857.48151.861.3其他生产车间248.98248.98336.67336.6728.472仓储工程660.31660.311732.561732.56103.022.1成品贮存165.08165.08433.14433.1425.752.2原料仓储343.36343.36900.93900.9353.572.3辅助材料仓库151.87151.87398.49398.4923.693供配电工程35.2235.2235.2235.222.363.1供配电室35.2235.2235.2235.222.364给排水工程40.5040.5040.5040.502.114.1给排水40.5040.5040.5040.502.115服务性工程418.19418.19418.19418.1924.875.1办公用房194.81194.81194.81194.8114.815.2生活服务223.38223.38223.38223.3813.646消防及环保工程117.97117.97117.97117.977.896.1消防环保工程117.97117.97117.97117.977.897项目总图工程17.6117.6117.6117.610.137.1场地及道路硬化1126.04231.86231.867.2场区围墙231.861126.041126.047.3安全保卫室17.6117.6117.6117.618绿化工程416.8014.59合计4402.058470.108470.10629.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1961.29万元,占计划投资的72.13%。其中:完成固定资产投资1543.62万元,占总投资的78.70%;完成流动资金投资417.67,占总投资的21.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1961.291.1完成比例72.13%2完成固定资产投资万元1543.622.1完成比例78.70%3完成流动资金投资万元417.673.1完成比例21.30%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员71人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人481.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元236.922工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元67.313企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元20.104品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元35.055其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元18.586职工工资总额万元2172.74五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2092.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元629.53804.34174.652092.311.1工程费用万元629.53804.342799.411.1.1建筑工程费用万元629.53629.5323.15%1.1.2设备购置及安装费万元804.34804.3429.58%1.2工程建设其他费用万元658.44658.4424.22%1.2.1无形资产万元368.59368.591.3预备费万元289.85289.851.3.1基本预备费万元150.86150.861.3.2涨价预备费万元138.99138.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元2092.312092.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金626.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2799.411709.322534.502799.412799.412799.411.1应收账款万元839.82461.90671.86839.82839.82839.821.2存货万元1259.73692.851007.791259.731259.731259.731.2.1原辅材料万元377.92207.86302.34377.92377.92377.921.2.2燃料动力万元18.9010.3915.1218.9018.9018.901.2.3在产品万元579.48318.71463.58579.48579.48579.481.2.4产成品万元283.44155.89226.75283.44283.44283.441.3现金万元699.85384.92559.88699.85699.85699.852流动负债万元2172.741195.011738.192172.742172.742172.742.1应付账款万元2172.741195.011738.192172.742172.742172.743流动资金万元626.67344.67501.34626.67626.67626.674铺底流动资金万元208.89114.89167.11208.89208.89208.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2718.98万元,其中:固定资产投资2092.31万元,占项目总投资的76.95%;流动资金626.67万元,占项目总投资的23.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资629.53万元,占项目总投资的23.15%;设备购置费804.34万元,占项目总投资的29.58%;其它投资658.44万元,占项目总投资的24.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2092.31+626.67=2718.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2092.3176.95%1.1项目建设投资万元2092.3176.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元626.6723.05%3总投资万元万元2718.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2388.10万元,总成本10600.86万元,利润总额-8212.76万元,净利润40.19万元,增值税68.59万元,税金及附加-6159.57万元,所得税-2053.19万元;第二年收入3473.60万元,总成本14270.00万元,利润总额-10796.40万元,净利润-8097.30万元,增值税99.77万元,税金及附加43.94万元,所得税-2699.10万元;第三年生产负荷100%,收入4342.00万元,总成本3437.86万元,利润总额904.14万元,净利润678.11万元,增值税124.71万元,税金及附加46.93万元,所得税226.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4342.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=124.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2388.103473.604342.004342.004342.001.1印刷包装机械设备万元2388.103473.604342.004342.004342.002现价增加值万元764.19111
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